內審崗位職責常用(15篇)
在社會一步步向前發展的今天,崗位職責使用的情況越來越多,制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。制定崗位職責需要注意哪些問題呢?下面是小編精心整理的內審崗位職責,歡迎閱讀與收藏。
內審崗位職責1
1、全面負責公司各內部機構的內控工作,建立和完善內部控制體系,推動內控政策和流程的落地實施,確保公司的`風險內控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。
2、為各部門經營和管理提供內控合規支持與服務,對接業務部門的流程和系統的建設、優化的風險提示和內控咨詢;
3、審核起草公司商業活動的合同、協議等涉及風險控制的文件,提供合規意見,并管理規范相關文件;
4、和財務、法務、業務及信息系統等團隊密切合作,確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業務流程,不斷推動公司風控工作的信息化水平;
5、根據管理需求,以風險為導向開展專項的內部審查工作,及時向管理層和業務部門反饋意見,為有效降低和防范經營及管理領域中的風險提供改善性建議。
6、密切關注監管機構發布的新法規、制度及通知。研究、解析國家及各監管機關發布的政策、法規,為集團管理層提供決策參考。
內審崗位職責2
1、協助跟進訂單交付時效性,交付各環節的'協調處理;
2、熟悉質量管理工作,對來料質量、制程質量控制、出貨檢驗的控制過程進行監控;
3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對體系推行具有較強推動力;
4、協助總監對交付和質量管理各環節進行監督檢查,落實執行;
5、協助總監組織持續改善活動不斷提高工廠管理水平;
6、協助總監負責績效管理的組織與評估工作;
7、安排各項會議的日程和議程,撰寫會議紀要,監管落實會議決議;
8、督促落實各項工作計劃的完成情況,檢查和糾正執行情況;
內審崗位職責3
1、負責對所有涉及的審計事項,形成內部審計報告并提出改進意見;
2、協助各部門完成公司管理相關制度的制定及監督執行;
3、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;
4、配合完成集團審計流程的.相關準備工作;
5、執行臨時的、特定的審計/控制項目。
內審崗位職責4
根據集團總部的統一安排,及時高效地完成年度預算;
負責制定全面的預算管理制度和預算管理體系;
負責集團預算執行情況的跟蹤分析,準備預算分析會議的`相關資料,推進各業務部門預算使用和管理規范;
負責月度/季度/年度預算執行和總結報告;
根據管理層需求,提供各種財務分析報表以供決策;
研發費用加計扣除及規劃;
及時準確完成月度稅務申報工作及年度所得稅匯繳;
與稅務局保持緊密高效聯系,配合稅務局完成各類稽查工作,確保無外部稅務風險;
上級交代的其他工作。
內審崗位職責5
1、了解公司業務流程及系統管理情況,評審相關it制度流程文檔,彌補現有流程風險和漏洞,參與新流程制定和修改;
2、識別公司it系統管理風險點,獨立組織資源制定計劃并帶領團隊實施it審計項目,就審計發現提出改進建議;
3、根據it內控合規要求,編制it風險內控文檔(itelc、itgc、itac和euc)并執行相關控制測試,落實控制缺陷整改;
4、與業務部門緊密合作,組織或推進多部門合作的內控流程建設的規范及優化,強化信息安全管理建設,提供it內控咨詢和培訓服務;
5、完成上級交付的'其他工作。
內審崗位職責6
1、制定公司內部審計工作制度及實施辦法。
2、負責擬定年度內部審計工作目標、工作計劃。
3、出具內部審計報告。
4、負責協助外部審計機構做好財務審計和經濟責任審計。
5、跟蹤監督公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產報表,判讀企業運行效率。6、分析公司財務狀況,研究行業內公司信息。
7、分析評估各項業務和各部門業績,提供財務建議和決策。
8、預測并監督公司現金流和各項資金使用情況。
9、撰寫基礎財務分析報告。
內審崗位職責7
1、根據公司制度和審計計劃,對總部及分店的it系統、信息安全、資源利用系統流程的合規性進行審計監督;
2、協助首席審計師建議及修訂內部管理制度,提高工作效益和管理效益;
3、制定年度審計計劃,滿足公司對it風險的.偏好及分店的覆蓋。
內審崗位職責8
質量管理體系內審員崗位職責
1.負責制定質量管理工作計劃和總結,協助公司開展內審工作。
2.負責協助公司對工廠進行審核。
3.負責協助公司對質量管理體系文件進行修訂。
4.負責對工廠體系運行的有效性實時進行監控。
5.負責對工廠質量管理體系運行有關數據的統計、分析與反饋。
6.負責對不合格項的`跟蹤驗證工作。
7.會英文優先。
內審崗位職責9
職責描述:
1.負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,整合管理制度,搭建管理系統,指導公司及其孫、子公司內控內審工作;
2.負責擬定并完善公司內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;
3.執行公司內部各項專項、定向審計工作,包括但不限于內部經濟責任審計、離任審計、項目審計等。
任職要求:
1.具有一定的企業內部審計經驗,有上市公司或會計師事務所工作經驗優先;
2.具有一定的.數據挖掘和數據分析能力,熟練操作財務軟件及辦公軟件;
3.具備良好溝通與協調能力、邏輯思維能力以及較強的執行力;
4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作;
5.財務、審計等經濟學類專業,有審計師資格證書優先。
內審崗位職責10
1、參與公司內審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目;
2、對所負責的'審計業務中的控制漏洞提出改進意見并督促業務部門按時改進;
3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度;
4、執行內審部門宣傳工作;
6、完成上級交辦的其他日常事務性工作,能獨立處理和解決所負責的任務。
內審崗位職責11
1、在科室主任的領導下,積極開展內部審計工作,配合并協調社會審計機構開展審計業務。
2、嚴格按照審計法規和審計準則開展審計業務,積極參加后續教育培訓。
3、及時做好年度審計計劃、總結,建立健全工作臺帳。按照醫院相關規定,做好審計檔案保管工作。
4、按照審計工作計劃開展審計業務,收集審計資料,編寫審計工作底稿,出具審計意見或建議。
5、按照院領導及科室主任的要求做好審計配合工作。
內審崗位職責12
1、負責編制集團財務分析,真實準確反映各業務板塊經營狀況、現金流情況并結合預算目標、行業動態、業務信息進行綜合分析,提出專業分析建議,支撐業務決策;
2、負責對經營數據的質量管理,完善核對及勾稽邏輯,洞察各類數據偏差原因,積極與業務部門溝通,提出優化建議并持續跟進改進狀況,促進信息質量持續提升;
3、結合分析結果重點向管理層及業務部門揭示潛在經營風險,針對異動指標,結合業務需求開展專題研究并出具專項報告;
4、優化和完善財務分析體系,優化數據分析報表,協助收集、修訂和制定公司內部相關制度并監督執行。
內審崗位職責13
1、負責集團賬務處理、申報情況的匯總和分析;
2、內部控制流程、制度的.整理、匯總、審查;
3、協助各事業部進行集團預算編制工作;
4、負責專項審計的前期和現場工作底稿,以及審后跟蹤;
5、協助部門工作管理和資源配合工作等。
內審崗位職責14
1、加強日常、審計工作各階段與公司各層面的溝通,以更好了解公司業務與流程,提供務實、合理有效的`管理建議;
2、協助制定年度內審計劃、并按照審計計劃主導或參與各項專項或綜合內審工作;
3、協助完善各項內審工作流程、規范和評價標準的建設工作,不斷提高部門內審工作質量;
4、保證及時、準確地審核和提供各種財務數據,財務報表,包括各項對外報表及集團所要求的各項報表;
5、完成領導交辦的其他工作。
內審崗位職責15
1、申請醫療設備產品注冊的相關工作,熟悉質量體系認證的文件制定、整理和歸檔工作;
2、熟悉系列標準和國家相關的質量政策、法律法規,具有質量意識,三年以上質量管理工作經驗;
3、具有一定的`協調溝通和解決問題能力,負責采購材料質量的監管,采購部內部報銷流程、進出倉手續辦理等工作;
4、負責內部檔案整理,協助采購員跟進采購工作;
5、從事醫療行業優先。
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