末次會議發言稿9篇
在快速變化和不斷變革的新時代,我們總不得不需要用到發言稿,發言稿的內容要根據具體情境、具體場合來確定,要求情感真實,尊重觀眾。那么你有了解過發言稿嗎?以下是小編精心整理的末次會議發言稿,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
末次會議發言稿1
各位老師、各位專家:
你們辛苦了!首先,我代表伊泰煤炭股份有限公司全體員工,對北京新世紀認證公司的老師和專家兩天來的辛勤工作表示衷心的感謝。
此次監督審核是采取抽查的方式,雖然未覆蓋整個體系,但發現的問題具有一定的代表性和普遍性,希望會后公司各部門和各基層單位要舉一反三,開展自我檢查,切實實現公司質量體系的糾正和持續改進,發現問題的部門和基層單位要認真分析存在問題的原因,制定相應的解決措施,及時進行整改,實現質量管理體系的持續改進。
公司自20xx年2月22日通過質量體系認證,截止目前已8年多了,順利通過了從IS09001:1994版向IS09001:20xx版的轉換。一個有效的管理體系可為企業注入新的活力,事實證明,自從推行質量管理體系模式以來,無論從管理的科學性、規范性還是從培養員工的良好習慣等方面都發揮了積極的、不可替代的作用。
我們每年組織內審和邀請第三方審核機構外審,對公司質量管理運行的'有效性、符合性進行評價,通過這些活動,持續不斷的發現問題、分析問題、解決問題,從而不斷的提升質量管理各個過程、各項活動的能力,不斷優化過程,實現質量管理體系的持續改進。通過產品質量樹立公司品牌,依靠品牌樹立公司形象,在贏得用戶的基礎上穩定和擴大市場份額。公司一貫重視產品質量和管理質量,GB/T19001質量管理體系在公司的不斷深入和完善,是我們公司永恒的追求,也給質量管理標準化提出的更高的要求。
最后對公司質量管理體系下一步工作的開展提幾點要求:
1、各級管理者要明確在整個質量管理體系過程中自己處于什么地位,應執行的質量職責是什么。各級管理者全力完成所負責的質量職能、質量活動,并帶動下屬及相關人員圓滿地履行質量職責。強化自上而下的監督管理和自下而上的信息反饋機制,及時溝通質量管理體系的運行態勢以及各部門、各崗位的業績與問題,針對發現的問題采取糾正和預防措施,實現過程持續改進。
2、質量管理體系運行的支撐是制度建設和管理,制度管理必須建立在一個合理、準確、規范、嚴格的基礎上,必須得到全員的充分理解和支持。(1)在接下來的20xx版文件轉換中(由20xx版向20xx版轉換),質管部要指派有關人員,對公司現有的質量管理體系文件進行認真、全面的調研摸底,提出改進建議,提交各有關部門(單位)評審后實施。(2)體系覆蓋的部門(單位)對本部門管理現狀進行調查,提出需要實施程序化管理的環節,補充完善相應的程序性文件。
(3)生產事業部、運銷事業部和質量管理部要加強生產工藝、檢驗文件的分析和評審把關,嚴格執行逐級審核程序。文件編制人員要深入現場,積極聽取現場員工尤其是具有豐富現場經驗的技術人員的意見,確保文件的先進性、合理性和可操作性。 (4)動態、及時地自我完善公司質量管理體系文件,把富有成效的做法和經驗、新的法律法規與標準要求,納入質量管理體系文件中。
3、質量管理體系的監視和測量活動,即對各項工作的監督檢查,是IS09001標準的重點要求之一,而監督檢查的有效性與效率,取決于所用監督檢查方法的適宜性和可操作性。從過程的結果與有效性的角度來分析,目前各部門(單位)所用的監督檢查方法的適宜性和效果還不是很強的,需要在今后的工作進一步強化。
ISO9000:20xx族標準是目前世界上一種先進的管理模式,如何才能為公司的質量管理水平發揮更大的作用,還需要大家不斷地學習和實踐。最后,再次對幾位老師的辛勤工作表示忠心感謝!
謝謝大家
末次會議發言稿2
各位主管:
下午好!通過這短短的五天內部審核,審核組審核覆蓋了全公司所有質量相關部門,涉及到了體系標準所有條款,對公司的體系運行情況進行了調查研究。從基礎理論入手聯系公司實際,切入點我們認為是準確的,抓住了要害。對公司整個體系運行存在的問題和管理中存在的漏洞,被審核的公司主管級干部都提出了非常好的建設性意見,為我們指明了改進的方向,對此向他們表示感謝!
通過這次內審,我們發現被審核的部門從管理層到一般員工在意識上和質量體系運行的實踐上,基本達到我們預期的期望和結果。公司質量管理體系中審核范圍內基本符合審核準則,我們發現公司在管理職責、資源管理、產品實行、成品的測量和分析、產品的監視和確認等方面控制是比較好的。工作環境、以顧客關注為焦點、顧客滿意、原物料和過程測量分析等方面在上海智銘企業管理公司的輔導下相比20xx年有很大程度上的改進。同時,也曝露了一些問題點:
1、一些部門還需加強職責的落實。
2、各部門內和各部門之間的協調溝通還需加強。
3、質量體系運行中的各部門質量目標需要自行重新設定,在下次的內審中確查各部門質量目標的達成。
4、文件的管理和記錄控制程序沒有有效的`控制,后續希望在體系維護員的作用下能得到有效的改善。
5、對供方的日常評價也有待加強。
6、體系在公司運行,需要加大監督力度和跟蹤力度。
7、程序文件的運行及體現與現場有些脫節,公司在管理上執行力不足,不夠深入。
內審組就本次審核提出了xx個不合格項,均為一般不合格,對于審核組的結論意見和建議,希望各部門認真的對待,在二個禮拜內按照ISO16949體系標準舉一反三,制訂出切實可行的整改方案和措施,防止不合格的再次發生!
通過這次這次內審,我們堅信公司的質量管理水平較以前會有明顯的進步,展望未來,xx公司在質量管理上將邁上新的臺階。
謝謝大家!
末次會議發言稿3
剛才內審組長介紹了本次內審過程的情況,公布了此次內審的結論,認為本中心質量管理體系的運行是持續有效的,能夠保持穩定的檢驗檢測能力,能滿足客戶的要求,但仍存在一些不符合的內容。對此,內審組開具了16項不符合項,并要求針對不符合進行整改。
我中心質量管理體系自20xx年建立運行以來,根據運行實際,管理手冊是否須做修改,現行的程序文件是否符合體系要求,程序文件是否須編制并發布,要在管理評審會議提出。
質量管理體系從中心的行政、業務管理體系中獨立出來之后,更強調了質量管理的重要性,同時也要求全體職工對質量管理工作要有更新、更全面的認識。過去……。因為質量管理體系的建立提出了質量是控制全過程的關鍵,在中心業務開展的過程中的各環節都得以體現全面質量控制,所以,在座的和中心職工要有質量管理的`意識。通過此次體系內部審核,發現了一些問題,也涉及到規定不完善、運行落實不到位及部分規定要求未得到落實等方面的問題。下一步工作中,各室要及時整改發現的問題,完善制度、加強落實。基于中心體系處于初始運行階段,內審組此次審核所發現的
問題有部份未形成書面的不符合項報告,按照中心目前的運行狀況,查出20、30的項不符合項。。。。。。。等,在此建議對部份未形成書面的不符合項要列出《問題清單》。以便各室對照《問題清單》進行自查自糾,對于存在的不符合項問題的整改情況,各室要以書面報告的形式上報質管辦。
此次內審工作應該說對各室,是一次指導,一次培訓。各室管理人員應聯系工作實際,嚴格貫徹落實質量管理文件要求,提高人員的工質量觀念,能將體系中各項要素能有效的聯系到日常工作中來,為質量管理體系順利通過外部審核做好充分的準備。
末次會議發言稿4
各位專家、各位管理干部:
大家好!
首先,我代表董事會對北京中大華遠認證中心的各位專家表示衷心的感謝!感謝他們對白云教育集團高級技校事業部的質量管理體系認證工作所付出的辛勤勞動,感謝他們對白云管理工作的指導和幫助。
高級技校的貫標工作從去年9月份開始策劃,今年3月5日發布文件,3月9日開始運行,經過了4月份和5月份兩次內部審核和6月份管理評審,今天又通過了認證,在此,我對高級技校事業部所做的大量卓有成效的工作表示衷心的感謝!對高級技校通過ISO9000質量管理體系認證表示熱烈的祝賀!下面我給大家提幾點希望:
一、希望各級領導落實貫標工作一把手工程的責任
今天開會我們只通知各部門的一把手參加,其目的就是要落實貫標工作一把手工程的責任。所謂一把手工程就是各部門的一把手要對本部門的貫標工作全面負責,嚴格落實本部門在質量體系中的職責,真正做到“寫我應做的,做我所寫的,查我所做的,改進我所做的”。
二、希望各部門領導完善文件,并組織本部門員工認真學習貫徹
高級技校所建立的質量體系文件是“白云”歷史上最多的,也是最規范的,但難免存在這樣或那樣的問題,所以通過認證后大家要進一步完善體系文件,而且要組織本部門員工認真學習,弄清各自的職責,通過學習真正搞清楚7個要素:誰?什么時間?什么地點?做什么?怎么做?依據什么文件?形成什么記錄?只有把這些問題全部弄清楚了,并且嚴格執行了,我們的貫標工作才落實到了實處!
三、希望大家不要滿足于已取得的成績,要不斷完善、持續改進
高級技校在貫標以來所取得的成績是有目共睹的。但按照ISO9000標準的高要求來衡量,我們還存在不少差距,我們質量管理體系的`符合性、充分性和有效性都還存在著不同程度的問題。只有不斷完善我們的質量管理體系,持續改進我們的質量管理工作,才能真正提高我校的管理水平,推動白云的進一步發展,把白云辦成真正的百年老校,辦成中國的哈佛!
謝謝大家!
末次會議發言稿5
各位審核組專家、各位同事:
大家好!
首先,我代表xx科技有限公司對中知認證的各位專家表示衷心的感謝!感謝專家審核組對我們公司知識產權管理體系認證工作所付出的辛勤勞動以及對我們管理工作的指導和幫助。 xx科技有限公的貫標工作從去年12月份開始策劃,今年3月份發布文件并實施運行,經過了六月下旬 的內部審核和7月份 管理評審以及這兩天的審核認證,貫徹GB/T29490-20xx《企業知識產權管理規范》國家標準,提升了公司員工的科技創新能動性和創新意識,形成了員工的創新精神,形成了創新的文化氛圍,同時加強了員工知識產權能力培訓,提高了公司的技術創新能力,促進了企業建立生產經營活動各環知識產權管理活動規范,加強了企業知識產權管理能力,提高了企業知識產權獲取、維護、運用和保護水平。在此,我對公司各個部門所做的大量卓有成效的工作表示衷心的感謝!
這幾天在中知認證審核組專家的帶領下,認證中心的各位專家對我公司知識產權管理體系進行了嚴格細致、實事求是的審核,有針對性地對我們進行了具體指導和熱情幫助。剛才,審核組專家對審核情況進行了總結和講評,對我公司知識產權管理體
系運行情況作了全面客觀的評價,在肯定成績的同時,非常中肯地指出了存在的問題、差距和不足,對問題的分析非常深刻、準確,對體系的運行提出了新的更高的.要求,這對于我們改進工作,進一步提高質量管理體系的運行效率和各項管理工作水平,必將起到積極的促進作用。下面我給大家提幾點希望:
一、希望各級領導高度重視這次審核并貫徹落實到工作中 各級領導全力完成所負責的知識產權職能和活動,使公司員工恩能夠認真學習、理解執行,做好知識產權管理工作,提高知識產權創造、管理、運用和保護水平。強化自上而下的監督管理和自下而上的信息反饋機制,及時溝通知識產權管理體系的運行態勢以及各部門、各崗位的業績與問題,針對發現的問題采取糾正和預防措施,實現過程持續改進,并帶動所屬部門級相關人員認真地履行自己的職責。
二、希望各部門領導完善文件,并組織本部門員工認真學習貫徹 希望各級領導及知識產權部的負責人根據審核組專家針對此次審核文件和知識產權管理體系運行過程中提出的問題,進行原因分析,與知識產權部配合制定和落實改進措施,并實施改進。知識產權部對過程能力進行分析,追蹤驗證改進措施,以促進知識產權管理體系的持續改進。
知識產權管理體系的順利推行,離不開在座各位的辛勤付出,只有大家團結一心,多溝通,多學習,才會有所進步,才會達到擁有健全和改進知識產權管理體制、機制和制度,實現知識產權過程管理的規范化和制度化。
最后,再次對審核專家的辛勤工作表示誠摯的感謝!
謝謝大家!
末次會議發言稿6
內審組長
首先感謝被審核方各部門人員及陪同人員對審核組工作的積極配合,使本次審核能夠按照計劃的安排如期進行并順利完成。
一.本次審核的目的、依據、范圍和方法
1. 內審的目的:確認公司質量、環境和職業健康安全管理體系與審核依據的符合性,迎接第三方審核。
2. 審核的依據:ISO9001、ISOxx001、OHSAS18001標準、體系文件、客戶要求(包括合同的要求及其他書面和口頭要求等)。
3. 審核的范圍:本次審核包括公司體系包含的所有部門和條款。 4. 審核的方法:
? 與被審核部門、崗位人員交談; ? 觀察被審核部門、崗位人員的作業過程; ? 閱相關的文件資料和記錄;
? 對已完成的質量、環境和職業健康安全活動的驗證。
本次審核通過對公司質量、環境和職業健康安全管理體系涉及的人員、活動、產品及設備等方面的抽樣調查結果,對于ISO9001、ISOxx001、OHSAS18001的符合性及保證產品滿足規定要求的能力進行證實。 二.審核情況的總結
1. 本次內審的不符合項
我們在2天的審核過程中,發現絕大多數樣本符合規定要求,但同時也發
現有一些不符合之處, 本次內審共發現9個不符合項。詳見不符合項分布表。
2. 宣讀不符合報告(見附件) 3. 審核結論
發現不符合較多的部門并不說明這些部門的所有工作都存在問題。而不符合項較少,特別是沒有不符合項的部門也并不說明這些部門各項工作都已做的很好,這僅說明在我們所抽取的樣本中發現的不符合項較少或者沒有不符合項。因為有些部門在管理體系審核中承擔的職能較多,而有些部門在管理體系中承擔的職能較少。因此,希望本次審核中發現的`不符合項能成為公司進一步改進、完善該體系的契機。而不是追究某些部門或人員的依據。
三.被審核方在管理工作上的成績
本次內審是管理體系程序文件改版后的第一次內審,是對既往半年各部門工作的總結。從內審的情況來看,各部門都能嚴格按照體系文件執行,對不合理及需要
改進的地方,都能積極的提出建議和意見。如,人力部更新了出差審批的流程、
市場保障部更新了項目立項流程等。正是有了大家不懈的努力和積極的參與,才確保了公司各項管理工作的持續有效和不斷完善。
四. 要求
1. 所有不符合項要求在8月xx日前整改完畢。由審核組再次驗證。 2. 雖然從內審的結果來看,我們的體系運行狀況基本良好。但是還是有許多可以持續改進的地方。如,技術文檔的管理、環境和職業健康安全意識的提高、執行人員對文件理解不夠,需加強學習等。都還有賴大家共同努力。
最后,感謝各位同事的配合,希望大家一如既往、共同進步。謝謝!
末次會議發言稿7
尊敬的各位領導、各位同仁:
首先感謝組織領導和全體員工對審核組工作的充分支持和有力的后勤保障,使審核工作得以充分展開,審核工作已順利完成,現在召開末次會議。
我們這次的審核目的是通過現場審核,觀察/評價組織(在獲證后/第x次監督審核后)形成文件的管理體系的變化/實施與審核準則的符合程度,評價管理體系確保滿足法律法規和合同要求的能力,評價實現規定目標的有效性,識別管理體系潛在的改進,以決定是否推薦保持認證(通過qms ems ohs認證)進行qms ems ohs第二階段審核。
審核組按照領導批準/組織同意的計劃,依據國家有關法律法規/gb/t19001-20xx、gb/t24001-1996、gb/t28001-20xx國家標準/管理體系文件(版本號)/產品標準/,審核了管理體系覆蓋的(產品),審核了……等部門,涉及到gb/t19001-20xxgb/t24001-1996、gb/t28001-20xx國家質量標準的所有(部分)條款。n天來,審核氣氛融洽、沒有發生影響正常審核的問題;審核組完成了樣本采集工作,我們調閱了投訴記錄、未發現顧客投訴;對證書及標志使用作了調查、沒有發現違規;對上次開具的不合格報告糾正措施的有效性作了跟蹤,沒有發現重復發生;審核組經過n次內部溝通,我們認為組織提供的客觀證據是充分的,我們采集的樣本可以反映組織質量管理體系實施的真實情況。根據審核發現,我們認為
1.組織高層管理者對標準有較深刻的理解,十分重視管理體系的實施和持續改進,對公司的發展有十分美好的策劃;
2.組織的員工愛崗敬業,工作認真踏實,能按照組織的企業標準貫徹管理體系。
3.組織的高層管理者發布的管理方針,體現了組織的承諾和追求,為建立/評審管理目標提供框架,管理方針正在員工中得到溝通、理解和實施;(經過評審適宜組織的實際,不做修訂)
4.組織的結構健全,各部門職責和權限的規定形成文件,接口清楚;
5.組織在資源方面做了大量投入,員工經過培訓,質量意識、環境保護意識、職業健康安全意識、滿足顧客意識、持續改進意識得到提高;基礎設施、工作環境具備滿足遵守法律法規、實現滿足顧客、確保職業健康安全、預防環境污染的能力;
6.能夠全面識別顧客明示的、隱含的、法律法規的要求并評審滿足能力,能夠識別適用的法律法規,識別環境因素、辨識危險源,經過評價確定重要環境因素和不可允許風險,能夠按照行業要求/標準要求實施策劃;
7.組織已建立管理目標,并在各職能和層次展開,為確保管理目標的實現,針對重要環境因素和危險源制定管理方案,統計結果顯示管理目標能夠實現;
8.能夠確定材料供方、勞務供方的`評價準則,能夠對供方進行選擇評價,能夠對供方環境和職業健康安全的控制施加影響;
9.產品實現過程、環境和職業健康安全運行受控,能夠按照行業的規定對產品進行監視、測量,也能夠對環境和職業健康安全績效進行監視測量,能夠作出環境管理符合法律和其他要求的評價,能夠控制不合格品的非預期使用,能夠對事故、事件、不符合采取糾正措施和預防措施;交付的產品得到顧客認可,沒有發生顧客投訴和相關方投訴;
10.能夠按照規定的時間間隔進行管理體系的內部審核和管理評審,內審安排合理,管理評審輸入訊息充分,決定的改進措施正在落實。組織的自我完善改進機制已經建立,正在有效運行。
根據我們在審核中得到的訊息,組織的管理體系還將深入繼續,按照持續改進的思想,我們本次出具n份書面不符合報告(宣讀不符合報告)。
宣讀審核組意見。現在我代表審核組向通過管理體系認證(推薦保持認證)的現場審核表示祝賀。關于本次審核,做以下說明:
1.本審核結論是審核組的意見,還要經過審核機構的審批,如果由于技術方面和程序方面的原因有可能更改,屆時由審核部、技術部通知組織。在審核材料上報審定期間,如果需要補充,審核員將繼續完成,希望得到組織的支持;
2.審核報告不是宣傳材料,未經雙方書面許可,不得向第三方展示和宣傳。
3.因為不符合報告是依據有限時間的觀察結果,有可能還存在其他改進的機會,所以我們要正確對待抽樣的風險和審核的不確定性。
本次開具不符合報告的部門僅是發現的區域,不一定是責任部門;
其他改進的問題已在審核中作了交流,口頭提示的嚴重程度不一定輕微;
所以我們強調舉一反三‘
4.審核報告中要求關閉不符合的期限,是審核機構規定的最長期限,我要提醒組織注意,如果超過這個期限仍不能關閉不合格報告,有可能導致審核結論的改變。
5.本次審核我們接觸組織很多文件、記錄和數據,凡涉及組織的經營/技術/商業/管理等方面未公開的訊息和特有的信息,包括本次審核的情況,我代表審核組再次承諾保密。如果組織發現審核員違規的情況,可直接向xxx舉報/投訴。
6.組織獲得管理體系推薦保持認證(認證證書)后,根據規定,組織要(繼續)接受認證機構的監督審核。
一種是認證機構的常規監督,請關注審核中心通知;
還要接受中國管理體系認證監督管理委員會實施的非例行臨時調查(稽查審核),這種審核可采取非事先通知的方式進行;
xx標志認證集團對認證證書和認證標志的使用有專門的規定,請組織關注,使用時注意不要違反規定
7.根據認證機構的最新要求,當組織有關訊息發生變化時,及時與xxxx溝通,也請組織關注;
通過審核,xx標志認證集團與組織已建立的(了)合作關系,得到了進一步發展,希望對我們的工作提出寶貴意見;
再次感謝組織領導和全體員工對審核組工作的充分支持和有力的后勤保障。
祝組織質量管理體系有效實施,持續改進,創造輝煌!謝謝大家
末次會議發言稿8
1、自5月
18日首次會議到今天,經過近兩周的時間,在各部門的配合和支持下,20xx年內部審核工作順利完成。
2、下面需要重申一下這次審核的目的和范圍。此次審核的目的是檢查本公司質量體系的符合性有效性和適宜性,以確保質量體系持續有效地運行;審核范圍是:與ISO9001:20xx標準有關的條款及公司所有部門;審核的依據是:ISO9001:20xx標準條款、質量手冊、程序文件及作業指導書,國家相關的一些法律法規等。
3. 關于此次審核其他一些重申的地方:審核活動是一種抽樣活動,有一定的風險和局限性。在審核工作中,有些部門或崗位內審員可能抽查得多一些,有些部門或崗位內審員可能抽查得少一些,這樣發現的問題也不盡相同。還有,內審員根據本崗位的工作經驗來審查,可能對審查的.部門崗位的流程不是很清楚,所以每個審核員的關注點也不一樣,審核的結果也會有區別。因此,我們要認識到,沒發現問題,并不代表部門或崗位的工作就一點問題也沒有;同樣,發現的問題多,也不是對部門或崗位的否定,也要肯定我們的工作成績。
還有就是,咱們內審員不合格報告項是發現不合格的地方,其它不合格的地方未必被查到。審核只能對抽樣的樣本進行負責,但咱們自己應該非常清楚自己哪方面工作還存在不足之處,各部門都要能舉一反三地改進其他的工作。對不合格的原因進行分析確定。查找原因,認真分析,采取有效的措施,糾正問題和不足,持續改進形成良性循環。
審核小組在這兩周內對質量體系涉及的6個部門進行了審核,觀察到公司的質量管理體系運行已基本有效 。也發現質量管理體系運行中的薄弱環節。經過審核小組的分析,歸納共提出了個不合格項, 個觀察項,不合格項均為一般不合格 。根據會議議程,下面將由各內審員宣讀不合格項報告。這些不合格報告在內審時或會前已經和各部門的審核陪同人員、部門負責人進行了確認。
各內審員宣讀不合格報告:
現在我代表審核組宣布結論:濟寧山推新動力機械有限公司符合GB/T19001-20xx質量管理體系的要求。建議將本次審核中發現的不合格糾正在6月10前完成,在6月25日前申請外審,并于8月1日前完成華夏認證中心對我公司的外審工作。
謝謝大家。
20xx年5月29日
末次會議發言稿9
首先感謝被審核方各部門人員及陪同人員對審核組工作的積極配合,使本次審核能夠按照計劃的安排如期進行并順利完成。
一、本次審核的目的、依據、范圍和方法。
1、內審的目的:確認公司質量、環境和職業健康安全管理體系與審核依據的符合性,迎接第三方審核。
2、審核的依據:1509001、15014001,OHSAS18001標準、體系文件、客戶要求(包括合同的要求及其他書面和口頭要求等)。
3、審核的范圍:本次審核包括公司體系包含的所有部門和條款。
4、審核的方法:
(1)與被審核部門、崗位人員交談。
(2)觀察被審核部門、崗位人員的作業過程。
(3)閱相關的文件資料和記錄。
(4)對已完成的質量、環境和職業健康安全活動的驗證。
本次審核通過對公司質量、環境和職業健康安全管理體系涉及的人員、活動、產品及設備等方而的抽樣調查結果,對于一509001,15014001,OHSAS18001的符合性及保證產品滿足規寧要求的能力講行證室。
二、審核情況的總結。
1、本次內審的不符合項。
我們在2天的審核過程中,發現絕大多數樣本符合規定要求,但同時也發現有一些不符合之處。本次內審共發現9個不符合項。
2、宜讀不符合報告。
3、審核結論。
發現不符合較多的部門并不說明這些部門的所有工作都存在問題。而不符合項較少,特別是沒有不符合項的部門也并不說明這些部門各項工作都已做的'很好,這僅說明在我們所抽取的樣本中發現的不符合項較少或者沒有不符合項。因為有些部門在管理體系審核中承擔的職能較多,而有些部門在管理體系中承擔的職能較少。
因此,希望本次審核中發現的不符合項能成為公司進一步改進、完善該體系的契機。而不是追究某些部門或人員的依據。
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