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住宿報銷標準細則
為了規范出差人員的審批及報銷程序,控制費用,提高效率,大部分公司都會制定好相關的住宿報銷標準,下面是 小編整理收集的住宿報銷標準相關內容,歡迎閱讀參考!
一、 報銷制度細則
1、出差人員必須事先認真填寫《出差申請單》(詳見附表),經總裁批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的《出差申請單》,填寫借據,經財務負責人審核,總裁審批后方可借款。
3、出差期間每天要向主管領導匯報居住地及簡單工作情況。出差人員回公司后,應主動向主管領導匯報工作,由總裁考核結果,簽署考核意見。
4、審核人員根據簽有總裁考核意見的《出差申請單》和有效原始憑證,按差旅費報銷標準規定報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單所規定的各項目不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經總裁審批后方可報銷。
6、出差回公司應在一周內報賬,月底結賬前應將差旅費用結清,借據不允許跨月,如遇特殊情況,需經總裁批準,否則借據余款將從借款人工資中扣除。
7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,特殊情況由總裁特批,并將特批意見以書面或電話形式告知財務,方可借支款項。對違反規定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。
8、報銷憑證的有關規定:
(1)出差人員在費用報銷時,應取得并按要求規范填寫真實合法的原始憑證(發票),否則,視為無效憑證,不予報銷。 “客戶名稱”欄:填寫公司全稱,不得有漏字、錯別字;“金額”欄:大小寫金額書寫規范、準確無誤;開票人:填寫具體完整的開票人姓名;發票印鑒:加蓋銷貨單位或提供勞務單位發票專用章或財務專用章,且清晰可見;票面痕跡:發票不得有任何的涂改、挖補痕跡。
(2)出差人員在費用報銷時,報銷單據應按序分類粘貼,且必須整齊規范,原始單據清晰可見,粘貼范圍不超出報銷單封面。憑證內容應填寫完整,住宿發票填明起止日期及天數。單據的填寫必須用墨水筆或簽字筆填寫。差旅費報銷單粘貼內容包括:機票、車船費、住宿費、市內交通費等。
(3)出差人員在費用報銷時,報銷內容應符合報銷憑證的使用范圍及性質。如住宿不應取得商業零售發票,商業零售不應取得餐飲發票,即支出費用要有相對應的發票和項目。
二、 報銷標準及原則
(一)、 出差補助報銷標準
(二)、交通工具標準
(三)、報銷原則
1、出差人員的住宿費、伙食補助、市內交通費等實行包干制,提供足額發票報賬。
2、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行,有特殊業務情況的,在總裁允許的前提下,可按實報銷。
3、住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支。
4、差旅途中符合乘臥標準(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時),可以購買規定標準的臥鋪、艙位。符合以上規定未買臥鋪票的,特快按票價30%,其它列車票價50%予以補助。
5、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。
6、出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:
(1) 出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;
(2) 攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3) 收、發貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;
(4) 陪同重要客人外出的;
(5) 執行特殊業務或晚上辦事超過二十二點不方便的。 以上情況須請示總裁同意后方可報銷。
7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞行多支付的費用均由個人自理。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領導同意后方可報銷。
8、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總裁同意,并注明參與招待的人員,經總裁審核簽字后,方可到財務部報銷,同時當天伙食補助予以取消。
9、對于自帶車輛人員,行車途中的違章罰款一律不準報銷。
10、兩人以上出差人員,在請示總裁允許后,可就隨行高一級人員標準執行。
(四)、借款標準:
1、普通員工: 2000元(預計出差天數5天以上)
2、部門負責人:3000元(預計出差天數5天以上)
3、副總裁: 4000元(預計出差天數5天以上)
4、執行總裁: 5000元(預計出差天數5天以上)
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