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            公司文件控制管理制度

            時間:2022-03-09 18:27:14 公司文件控制管理制度 我要投稿

            公司文件控制管理制度

              公司文件控制管理制度(通用12篇)

              在生活中,我們每個人都可能會接觸到制度,制度泛指以規則或運作模式,規范個體行動的一種社會結構。到底應如何擬定制度呢?以下是小編精心整理的公司文件控制管理制度(通用12篇),僅供參考,大家一起來看看吧。

              公司文件控制管理制度1

              1 目的

              為提高公司文件處理工作的效率和質量,使之規范化、科學化、制度化,對公司的文件的體例格式、編制、編號、審批、發布、歸檔等文件管理的工作流程和作業標準作出明確規定,實現公司文件管理的規范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和適應性。結合公司實際工作情況,特制定本制度。

              2 適用范圍

              適用于公司及各部門文件和外來文件的管理。

              3 職責

              3.1 公司總經辦是公司文件管理的歸口部門,負責文件管理制度的制定、修訂的起草及本制度的宣貫、發放、廢止工作,并負責在全公司范圍內對本制度執行的指導及監督。

              3.2 總經辦負責公司質量管理體系、管理制度、行政性文件、法律法規文件、政府相關外來文件的收錄、發放、歸檔、廢止的管理。

              3.3 各部門產生的內部使用的文件有部門負責人或者指定人員負責文件的收錄、發放、歸檔、廢止的管理。

              3.4 文件編制、審批、發布的權責

              3.4.1 總經辦負責組織制定公司行政管理、人力資源管理及其他基礎性管理制度及行政性發文(通知、通告)等文件。

              3.4.2 財務部負責制定公司財務管理制度文件。

              3.4.3 客服部負責制定公司客服管理制度文件。

              3.4.4 生產部負責制定公司生產管理制度文件。

              3.4.5 質檢部負責組織制定公司質量體系文件、產品認證文件,并負責制定質量管理制度、產品質量檢驗規程、檢驗作業指導書等文件。

              3.4.6 設計部負責制定公司公司技術管理規范、產品技術標準、產品設計開發輸出文件(設計圖樣、產品bom、檢驗標準、規范測試)等文件。

              3.4.7 工廠負責制定產品bom、產品工藝文件、操作規程、生產作業指導書等文件(由打樣工廠負責)。

              3.4.8 公司及各部門文件制定由部門負責人或指定人員編制,公司副總或部門負責人審核,總經理批準。

              3.4.9 公司及各部門文件分發布前,應向總經辦提交電子/紙張文件審核備案,并獲得文件號。

              3.5 質量體系文件的編制、審核、批準、發布,依《質量手冊》和《文件控制程序》的規定執行。

              4.定義

              4.1 文件:公司文件是在公司管理過程中形成的具有執行效力和規范體式的文書,是公司各項工作開展和進行相關活動的重要依據和工具。

              4.2 受控文件:需要對文件的分發、更改、回收進行控制。隨時保持最新有效版本的文件。

              4.3 非受控文件:不受更改/修訂的控制,其封面或正文頁面無“受控”標識,文件更改/修訂后不必通知文件持有人。

              4.4 外來文件:指來源于公司之外的與公司各項工作開展和進行相關活動有關的文件。(法律、法規、標準、行業規范、客戶要求等)

              5.工作程序

              5.1 文件的分類

              5.1.1 文件屬性分類

              (1)質量體系文件:質量方針、質量目標、質量手冊、質量體系程序文件、質量計劃及質量體系運行過程中形成的文件。

              (2)行政性文件:公司的公告、通知、通報、報告、申請、傳真等。

              (3)管理性文件:公司管理規章制度、工作流程、規范/規定等,如人力資源管理制度、行政管理制度、產品設計開發流程等。

              (4) 技術性文件:產品標準、設計圖樣、工藝文件、操作規程、檢驗規程等。

              (5) 外來文件:國家有關法律、法規、國家/行業標準、供應商/客戶提供文件、設備文檔等。

              5.1.2 文件階層分類

              (1) 一階文件:公司章程、公司經營規劃/計劃、質量手冊。

              (2) 二階文件:公司經營管理活動開展所有過程控制的程序文件。

              (3) 三階文件:管理制度、規范/規定、設計文件、技術規程、作業指導書、外來文件等。

              (4) 四階文件:各記錄表單、報表等。

              公司文件控制管理制度2

              1.目的

            為保守公司秘密,維護公司利益,確保公司保密文件、資料的安全,防止重要業務資料外泄、更改或丟失,特制定本辦法。

              2.范圍

              適用于被列入公司保密范圍的文書、資料、檔案以及涉密的部門或個人。

              3.職責

              3.1總公司綜合管理部

              1)為全公司保密工作的歸口管理部門;

              2)負責制定公司的保密辦法,并對公司的秘密文件、資料等檔案進行管理;

              3)監督、指導各部門、各子(分)公司的保密工作,并對泄密事件進行查處。

              3.2各子(分)公司綜合管理部

              1)為所屬公司保密工作的歸口管理部門;

              2)負責貫徹執行公司的保密辦法,并對所屬公司的秘密文件、資料等檔案進行管理;

              3)監督、指導所屬公司各部門的保密工作,并對泄密事件進行查處。

              3.3各部門負責人

              1)為本部門保密工作第一責任人;

              2)負責貫徹落實本辦法,并對本部門發生的泄密事件負領導責任。

              3.4全體員工都有義務和責任保守公司秘密。

              4.方法和過程控制

              4.1保密范圍

              公司秘密是指一切關系公司安全和利益,在一定時間內只限一定范圍內的人員知悉的事項。具體包括:

              1)公司的發展方向、戰略規劃、經營目標以及投資計劃。

              2)公司經營管理重大決策中的秘密事項。

              3)公司新項目規劃及其實施的進展情況。

              4)公司研究掌握的市場動態和信息。

              5)公司財務預決算報告以及各類財務報表。

              6)顧客的檔案和資料。

              7)員工的檔案、薪酬和福利。

              8)外事活動中的涉密事項。

              9)公司內部的重要文件,包括管理方案、招投標文件、體系文件、內部管理制度、員工手冊、經濟合同、談判記錄、會議記錄、設備資料以及其它與公司經營活動有關的資料。

              10)其它需保密的事宜,如規定、命令中特別指定事項等。

              4.2保密密級

              公司的保密密級分絕密、機密、秘密三級,具體如下:

              1)絕密是指與本公司生存、生產、經營、服務、人事有重大利益關系,泄露會使公司的安全和利益遭受特別嚴重損害的事項,主要包括:公司股份構成、投資情況、總體發展規劃、經營戰略、營銷策略、商務談判內容及載體、獲得競爭對手情況的方法與渠道、招投標文件、正式合同和協議文書以及重大經營與管理決策。

              2)機密是指與本公司生存、生產、經營、服務、人事有重要利益關系,泄露會使公司安全和利益遭到嚴重損害的事項,主要包括:項目規劃、管理方案、體系文件、顧客檔案與資料、員工檔案與資料、財務預決算報告、財務報表與統計報表、薪酬制度與員工工資、保險柜密碼與計算機密碼、尚未確定的公司重要人事調整及安排情況、人力資源部門對干部的考評材料、外事活動中內部掌握的原則和政策、重要的會議記錄(紀要)、公司領導干部的通訊電話等。

              3)秘密是指與本公司生存、生產、經營、服務、人事有較大利益關系,泄露會使公司的安全和利益遭受損害的事項,主要包括消費層次調查情況、市場潛力調查預測情況、顧客投訴與回訪記錄、工程圖紙、維修記錄、檢查記錄與結果、計劃總結、收發文件(如通知、通告等)、會議紀要(重要會議紀要除外)、員工手冊等普通性文件。

              4.3保密措施

              1)公司員工應具有保密意識,必須做到不該問的絕對不問,不該說的絕對不說,不該看的絕對不看。

              2)接觸公司秘密的部門或人員范圍,由產生涉密事項的部門負責人或上報總經理限定。涉密人員的范圍應嚴格控制在直接人員范圍內,從事局部工作的人員只能接觸直接相關的部分內容,無關人員不得接觸保密事宜。

              3)公司所有保密文書、資料、檔案均由綜合管理部門負責注明保密密級,確定傳遞范圍及查閱權限。借閱、查閱保密文書、資料、檔案時,必須履行相關手續,并按檔案的查閱權限進行。

              4)外來秘密文件、資料由行政文秘根據公司領導確定的閱讀范圍送閱文人傳閱后及時將原件歸檔保存,并確保只在行政文秘與閱文人之間直傳。需承辦的秘密文件將復印件(1—2)份登記后交相關人員限期承辦,并在承辦完畢之后及時收回與原件一并保存。

              5)公司保密文書、資料、檔案由綜合管理部門進行統一管理(特殊檔案資料除外,如財務、人事等則由檔案歸口管理部門進行管理),指定專人負責集中指定地點保存,并按類上架進柜,注意防盜、防火、防潮、防蟲、防泄密等事件的發生,要經常對檔案材料進行檢查。發現異常或被盜,丟失等情況,及時向領導反映,妥善處理。如系人為造成,要追究有關人員的責任。

              6)長期大量接觸公司秘密的員工,在與公司簽訂勞動合同或聘用協議時,應當專門簽訂保密協議。不得擅自提供、翻印、復印、抄錄、攜帶、銷毀屬于公司秘密的檔案材料。

              7)在公司對外交往與合作中,對方以正當理由和途徑要求提供涉及公司秘密的文件資料時,應當在不損害公司利益的前提前下,報公司領導批準后提供,并要通過書面形式要求對方承擔保密義務。

              8)調職或離職員工必須將自己保管的保密文件或其它東西,上交部門負責人,不得隨意移交給其他人員。調職或離職后仍應繼續承擔保守公司秘密的義務,三年內不得利用在本公司所獲得的技術成果,所掌握的市場信息、顧客資料從事與本公司經營范圍相同的工作。

              4.4員工保密守則

              1)嚴守秘密,不以任何方式向公司內外無關人員散布、泄漏公司秘密。

              2)不向其他部門員工窺探、過問非本人工作職責內的公司秘密。

              3)秘密文件應存放在有保密設施的文件柜內,不得帶有秘密性質的文件到無關的場所。

              4)計算機中的保密文件必須設置口令,并將口令報告部門負責人。

              5)不在公共場所談論公司保密事項或交接保密文件。

              6)保密文件、資料不準私自翻印、復印、拷貝、摘錄、借閱和外傳;因工作需要翻印、復制時,需經部門負責人批準后辦理相關手續,報所屬公司綜合管理部備案。

              7)凡召開重要會議,與會人員不得隨意泄露會議內容,會議記錄要集中管理。

              8)公司的保密文件作廢時應及時銷毀,不得亂扔亂丟。

              9)不得將公司的秘密資料作廢品、廢紙出售。

              10)員工離開辦公場所時,必須將文件資料放入抽屜或文件柜中。

              11)參與外事活動的員工必須遵守本辦法,不得隨意泄漏公司秘密。

              12)部門負責人對本部門的保密工作負責。

              4.4保密獎懲規定

              1)對于忠于職守,堅持原則,對維護公司秘密做出成績的,或有效地制止重大泄密事件者,將根據公司獎懲制度的有關規定給予表彰和獎勵。

              2)過失泄露公司秘密,尚未造成嚴重后果的,給予警告或降職降級處分,并處以100元至1000元的經濟處罰。

              3)以謀取個人私利為目的,故意泄露公司秘密或利用職權強制他人違反本辦法的,公司將根據《勞動合同法》第三十九條第二、三款之規定與其解除勞動合同,并處以1000元以上的經濟處罰,同時保留追究其法律責任的權利。

              公司文件控制管理制度3

              第一章 總則

              第一條 為了維護公司利益,特制訂本規定,公司全體員工必須嚴格遵守。

              第二條 秘密分為三等級:絕密、機密、密。

              第二章 細則

              第三條 嚴守秘密,不得以任何方式向公司內外無關人員散布、泄漏公司機密或涉及公司機密。

              第四條 不得向其他公司員工窺探、過問非本人工作職責內的公司機密。

              第五條 嚴格遵守文件(包括傳真、計算機盤片)登記和保密制度。秘密文件存放在有保密設施的文件柜內,計算機中的秘密文件必須設置口令,并將口令報告公司總經理。不準帶機密文件到與工作無關的場所。不得在公共場所談論秘密事項和交接秘密文件。

              第六條 嚴格遵守秘密文件、資料、檔案的借用管理制度。如需借用秘密文件、資料、檔案,須經總經理批準。并按規定辦理借用登記手續。

              第七條 秘密文件、資料不準私自翻印、復印、摘錄和外傳。因工作需要翻印、復制時,應按有關規定經辦公室批準后辦理。復制件應按照文件、資料的密級規定管理。不得在公開發表的文章中引用秘密文件和資料。

              第八條 會議工作人員不得隨意傳播會議內容,特別是涉及人事、機構以及有爭議的問題。會議記錄(或錄音)要集中管理,未經辦公室批準不得外借。

              第九條 調職、離職時,必須將自己經管的秘密文件或其他東西,交至公司總經理,切不可隨意移交給其他人員。

              第十條 公司員工離開辦公室時,必須將文件放入抽屜和文件柜中。

              第三章 責任

              第十一條 發現失密、泄密現象,要及時報告,認真處理。對失密、泄密者,給予50-100元扣薪;視情節輕重,給予一定行政處分;造成公司嚴重損失的,送有關機關處理。

              公司文件控制管理制度4

              第一條 管理要點

              1、 為使文件管理工作制度化、規范化、科學化,提高辦文速度和發文質量,充分發揮文件在各項工作中的指導作用。

              2、 文件管理的范圍包括:上級下發文件、公司各類制度文件、外部傳真文件、政策指導類文件、各類合同文件等。

              3、 制度類文件按照公司文檔統一格式進行編寫,統一頁眉、頁腳,寫明公司全稱及文件性質;正文部分寫明題目、時間、發文部門、內容等信息;措辭規范,表達無歧義。

              4、 根據文件屬性、類別,對所有文件進行編號,根據編號定期歸檔,做好相應的文字記錄,以備查閱。

              第二條 制度規范

              1、 文件的起草、收發、打印、歸檔整理、借閱銷毀等由辦公室人員負責執行。

              2、 公司上報下發正式文件的權利主要集中在行政人事部,各部門一律不得自行向上、向下發送正式文件。

              3、 公司對內公開文件由行政人事部負責起草和審核,總經理簽發;各部門需要向下或對外發文的文件由各部門負責起草,行政人事部負責審核,審核無誤后行政辦公室打印,打印后送回起草部門校對,校對無誤方可正式打印,由總經理蓋章,簽發。

              4、 凡寄至公司的文件、傳真等,由辦公室簽收并做好相應記錄。

              5、 機密文件由行政人事部主管保管,辦公室人員對一般性文件進行分類管理,定期整理并制作相關報表提交給部門主管。

              6、 各部門因工作需要可借閱一般性文件,需嚴格履行借閱手續,對有密級程度的文件,需行政人事主管審批,總經理批準后方可借閱。

              7、 辦公室管理人員對文件借閱情況進行登記,做好借閱記錄并限期清退。

              8、 按時間、內容、部門、名稱等內容分門別類進行整理,附件、批件、定稿等資料收集完全,存檔備案。半年一小清,年終一大清。

              9、 根據存檔時間及存檔的必要性對文件進行銷毀,需上報行政人事主管簽字批準,按照文件管理制度進行處理。

              第三條 文件管理流程設計

              1、 內部文件管理流程:起草文件→審查編號→審批、簽發→打印文件→下發文件→文件存檔

              2、 外部文件管理流程:外部收文→文件整理→文件存檔→清退→文件存檔→文件銷毀

              3、 借閱流程:提出申請,辦理手續→批準→借閱→清退→文件存檔→文件銷毀

              公司文件控制管理制度5

              一、總經辦設專人負責文件的管理工作,對收到的公文做到及時拆封、分類、編號登記和傳閱。一般文件收到后應在當日內或次日中午前送批,緊急文件或會議通知收到后立即拆封送閱。

              二、一般通知、便函等可由總經辦直接送至有關部門辦理;其余文件均應交公司領導批示后,再由總經辦專人按批示范圍進行送閱,嚴禁個人、部門之間自行橫傳。部門閱辦后的公文(包括按文件要求報出的詳細資料、附件等)應及時主動地退給總經辦,以做好文件歸檔工作。

              三、凡本公司外發的文件,應嚴格按照上級有關公文處理的辦法及公文格式進行草擬、批發、打印、蓋章、報出;要求做到一文一事,按級上報,用詞及格式規范,嚴禁多頭主送,并由總經辦統一進行登記編號。

              四、部門或個人借閱文件,應辦理借閱手續,總經辦定期做好文件的清退工作,做到每月小清退一次,年終大清退一次,清退的文件按文書檔案管理有關規定分類整理,裝訂成冊,歸檔。

              五、嚴格遵守保密制度,對有密級的文件應嚴加管理,辦理完畢后應立即退回,并核點份數,隨時存檔。絕密文件,僅限于直接有關人員經領導批準后在文件保管處閱讀。

              六、如文件丟失或違反保密制度,發生泄密的,除及時報告組織人事部外,還須向有關領導報告,情況嚴重的應提交領導給予責任人必要的處理。

              公司文件控制管理制度6

              一、目的

              為了規范安全生產文件檔案的管理,確保文件檔案的完整性、合理性、科學性,使其為今后工作開展提供參考資料和文獻,特制定本制度。

              二、適用范圍

              本制度適用于與公司安全生產有關的文件檔案的管理。

              三、職責

              1、安保部負責制定本制度,并負責綜合監督管理。

              2、各部門負責本部門文件檔案的管理,并負責監督檢查和考核;

              3、各部門安全員負責本部門文件檔案的收集、歸檔和保管,并適時將安全生產檔案上報公司安全職能部門備案。

              四、內容

              1、文件資料的收集

              安全生產文件檔案內容如下:

              (1)國家有關安全生產法律法規、標準規范及其它要求;

              (2)上級主管部門安全生產文件、批復文、領導指示材料及會議資料等;

              (3)公司安全生產文件、安全生產管理制度、安全操作規程、安全會議記錄材料、安全學習資料、住建指示材料等;

              (4)安全生產工作計劃、總結、報告等;、

              (5)各種安全活動記錄、安全管理臺賬、事故報告、安全通報等;

              (6)供應商、承包商、施工單位相關材料等;

              (7)安全設施檢測、檢驗報告、記錄等;

              (8)食品安全、職業衛生評價報告等;

              2、立卷歸檔

              (1)文件資料應根據其相互聯系、保存價值分類立卷,保證的齊全、完整,能反映安全生產主要情況,以便保管和利用;

              (2)應根據文件資料的重要性,立案時間分永久、長期和短期三種,進行時間整理、分類歸檔;

              (3)安保部在每年1月份前對上年度的文件資料進行歸檔,統一保存;

              (4)各種文件資料按一定特征進行排列和系統化,應層次分明、編寫頁碼、標定卷內文件資料目錄;

              (5)不同價值、不同性質的文件資料應當區別管理,單獨立卷;

              3、檔案保管

              (1)檔案應入架、科學排列,避免暴露和捆扎堆放;

              (2)應采取防潮、防蟲措施,防止檔案損壞;

              4、檔案借閱

              (1)文件資料檔案借閱,必須履行借閱手續,借閱檔案要注意保護,不得丟失、損壞、涂改,要如期歸還,到期不能歸還者,要說明情況,并辦理續借手續;

              (2)借閱的檔案要注意保密,未經許可,不得隨意公開、發表或轉借他人;

              (3)歸還檔案時,由檔案管理人員當面查點清楚,并在借閱登記本上注銷;

              5、檔案銷毀

              對于過期并失去保存價值的文件資料,經單位領導批準,可以定期銷毀,必要時做好銷毀記錄;

              五、相關記錄

              《文件檔案清單》

              公司文件控制管理制度7

              1目的

              為提高公司文件處理工作的效率和質量,使之規范化、科學化、制度化,對公司的文件的格式、編制、編號、審批、發布、歸檔等文件管理的工作流程和作業標準作出明確規定,實現公司文件管理的規范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和適應性。結合公司實際工作情況,特制定本制度。

              2適用范圍

              適用于公司各類文件的起草、審查、審批、發布、執行、修改、廢止和備案。

              3定義

              3.1文件:公司文件是在公司管理過程中形成的具有執行效力和規范體式的文書,是公司各項工作開展和進行相關活動的重要依據和工具。

              3.2受控文件:需要對文件的分發、更改、回收進行控制。隨時保持有效版本的文件。

              3.3非受控文件:不受更改/修訂的控制,其封面或正文頁面無“受控”標識,文件更改/修訂后不必通知文件持有人。

              3.4外來文件:指來源于公司之外的與公司各項工作開展和進行相關活動有關的文件(法律、法規、標準、行業規范、客戶要求等)。

              4職責

              4.1公司人事行政部是公司文件管理的歸口部門,負責文件管理制度的制定、修訂的起草及制度的宣貫、發放、廢止工作,并負責在全公司范圍內對制度執行的指導及監督。

              4.2各部門產生的內部使用的文件由部門負責人或者指定人員負責文件的收錄、發放、歸檔、廢止的管理。

              4.3文件編制、審批、發布的權責

              4.3.1各部門負責制定部門職責范圍內的制度文件。

              4.3.2管理者代表負責組織相關部門和人員負責組織制定公司體系文件、程序文件、管理文件。

              4.3.3人事行政部為公司文件規范化統籌管理部門,負責公司文件立、改、廢的審核(核稿)、發布、匯總。

              5文件分級分類

              5.1文件分級

              5.1.1一級文件:公司戰略規劃具有長期指導性、規范組織行為的概述性文件或制度匯編類文件等的系統文件。包括但不限于公司員工手冊、經營管理規范等。

              5.1.2二級文件:規范各專業職能管理、服務規范管理等方面的文件。

              5.1.3三級文件:各職能管理、服務規范等具體實施的作業指導流程及相關技術文件、操作規定、規范、項目管理文件、公文等,包括具體的作業方法和標準。

              5.1.4四級文件:表格、表單類文件,凡記錄作業結果所用的表格等。

              6文件編號、標識與控制

              6.1文件編號:[Microsof1]公司名稱+部門代號+文件名稱+文件順序號+時間

              注:各部門代號

              部門代碼部門代碼部門代碼部門代碼

              6.2文件的標識與控制

              文件分受控與非受控兩種,在管理體系運行的有關場所應用的文件及提供給審核機構的文件為受控文件,以編號為受控標識;如因其他目的提供給客戶的文件為非受控文件,不作標識;

              長期有效的文件予以編號和標識,控制其發放,回收作廢失效版本;

              一次性或短時間有效的文件過期自然失效,以其標題、日期作為標識,不必跟蹤回收其過期版本。

              7文件編制、審核、批準和發布

              7.1行政文件與管理性文件的編制與審批

              (1)公司級行政性文件:公司組織機構設置、人事任免涉及公司經營管理、技術、生產、薪資福利、獎懲等重要決定的通知/通告,由人事行政部負責編制。

              (2)公司級管理性文件:如人力資源管理制度、技術文件管理制度、財務管理制度,由各部門依本制度4.3條負責編制。

              (3)各部門行政性文件:各部門因部門管理及工作開展所需求發布的通知/通告,由相關職能部門負責編制。

              (4)公司及各部門所有行政性文件審核由人事行政部填寫《公司內部業務便簽》,部門負責人審核,常務副總批準、審閱和簽發。

              (5)公司及各部門所有管理性文件的審核由人事行政部填寫《文件審閱簽發單》,部門負責人審核,常務副總批準、審閱和簽發。

              7.2文件歸檔、發放、保管

              7.2.1文件歸檔

              (1)經審批后的文件,人事行政部負責填寫“文件/記錄目錄”,并且將電子檔和紙張文件同時歸檔。

              (2)各部門收到的文件由部門負責人或指定人員保管。各部門的“文件/記錄目錄”應定期予以更新,并將復印件交人事行政部編制/更新公司《受控文件清單》。

              7.2.2文件發放

              公司受控文件、記錄由人事行政部負責按以下范圍發放:

              (1)管理手冊、程序文件和公司管理文件下發至各部門;

              (2)作業文件、記錄下發至使用文件的相關部門;

              (3)各個部門都要使用相應文件、記錄的有效版本,人事行政部及時收回作廢文件;行政辦公室擬定《文件發放登記表》按上述規定范圍發放文件,并注明發放數量,填寫發放編號,并由領用者簽名。

              (4)文件接收部門應指定人員接收文件,收文者要在《文件發放登記表》中簽名。

              7.2.3文件保管與借閱

              (1)文件保管:所有經批準發布的文件皆應登記編目并歸檔保存于文件的歸口部門,文件持有者使用有效版本,并確保文件清晰易于識別。

              a、行政文件正本、管理文件存放在人事行政部。

              b、技術文件正本按文件歸口存放于文件產生的技術部門。

              c、外來文件正本依文件分類存放于檔案室及相應的文件接收部門。

              (2)各部門需要借閱文件時可向文件歸口部門辦理借閱手續,各部門文件管理人員應建立“文件借閱登記表”,管理文件的借出和歸還。

              (3)存放與硬盤和軟盤的文件應有備份,并作出版本標識,采用密碼進行保護,限定查閱及使用范圍,由授權使用的人員進行操作。

              (4)文件的持有者若跨部門調動或離職,應辦理文件交接、歸還手續。

              7.3文件的更改與回收作廢

              7.3.1文件更改

              (1)當文件不適應需要更改時,由文件歸口部門提出,并實施具體更改工作,文件更改必須符合統一性、協調性,必要時相關的文件應進行同步更改。

              (2)文件更改的起草、審核、批準由原文件起草、審核、批準部門/人員按負責填寫《文件更改/評審單》并實施更改。

              (3)文件修改內容較少時,可以采用劃改、換頁的方式進行更改;單文件更改超過三次或更改較大或公司組織結構、管理體系發生重大變化時應進行換版。

              (4)公司文件更改狀態按版本號為A版(B、C、D等)/修改狀態為0(1、2、3、4等)依此編號。版本號與更改狀態之間的關系為:每版文件同一版本內可以允許修改10次,即修改狀態號最高是10,當超過10次時,文件換版,即由A版升為B版,以此類推。特殊情況下,換版不受此限制。

              (5)文件更改內容必須及時到達文件使用場所,對文件的宣貫、實施情況有文件歸口部門進行檢查,并確認更改效果。

              (6)公司鼓勵各部門及人員在使用文件時及時發現文件的問題,提出文件更改意見。

              7.4文件的作廢與銷毀

              (1)各部門使用中的文件已被更改且有新版文件發布時,原文件應作廢收回,作廢的原版文件由人事行政部按原發放數量回收,并登記標明回收日期。

              (2)文件作廢或換頁換版時,對已回收的作廢文件由行政辦公室及時銷毀,并記錄在《文件銷毀(留用)記錄表》中,若需保留作廢文件時要在文件上標注“作廢”字樣。

              (3)各類文件的保存期按《檔案管理制度》的規定執行。

              7.5外來文件管理

              7.5.1外來文件接收與歸口

              (1)國家法律、法規;國家、行業、地方標準;上級主管部門下發的管理辦法、制度、規定等外來文件,由人事行政部統一收集管理,并建立《外來文件清單》。

              (2)外來文件由接收部門或形成文件部門歸口管理。

              (3)外來的一般性通知、公告等需執行的文件由公司總經理審批后,交由相關部門傳閱執行,履行完畢后,由執行部門記錄執行情況,交檔案室備檔。

              7.6保密文件的管理

              7.6.1保密文件及保密信息在形成后、歸檔前以“誰形成誰負責”為原則進行管理,秘密信息以載體形式歸檔后,交由檔案室負責管理。

              公司文件控制管理制度8

              為使公司安全生產文件管理制度化、規范化、科學化,使得每次安全生產檢查能夠有確切可以查閱的資料和記錄,充分發揮各項安全記錄文件在安全生產中的`重要作用,根據國家相關規定,結合公司實際情況,特制定本制度。

              安全文件管理目標及內容:

              1、 安全管理各項臺賬要有專門的存放地點,并由專門人員進行管理。

              2、 要對文件的內容、份數、標題等逐一核對,如發現不符應及時向上級報告。

              3、 應及時送交領導,不要擠壓。

              4、 應及時登記編號、分類整理并存檔,做好詳細記錄。

              5、 保存時,要保持文件的完整性。

              6、 需上報的文件必須經過負責人及法人的審核、簽字批準后方可上報,文件上必須詳細寫明文件標題、主送單位、經辦人等。

              7、 存檔人員應及時分類整理、存檔,并統計編號、編制目錄等,以方便查閱。

              8、 存檔時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。

              9、 傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和詳細規定,不得將有密級文件帶回家里閱讀或隨身攜帶到公共場所。

              10、 借閱時要明確責任人借閱時間和歸還時間。借閱人必須做好保密工作,不得翻印和復印,不能轉借他人。

              11、 對于不具備存檔和存查價值的文件應填寫《文件銷毀清單》,經安全科長批準后,可以銷毀。

              公司文件控制管理制度9

              1、目的

              為規范本公司文件分類、編號、擬定、審批、用印、收發處理、整理存檔等工作,特制定本制度,適用于正龍物業有限公司及下屬管理中心各部門的文件管理工作。

              2、職責

              2.1總經理負責公司所有對外發文審批。

              2.2管理中心經理負責管理中心文件的審批。物業部負責管理中心文件的打印及文號的管理工作。

              2.3部門主管負責本部門文件的擬制與審核,及負責本部門對公司內部發文的審批,并負責定期將已處理完畢的文件移交行政人事部。

              2.4行政人事部負責公司文件格式、文號及資料的審核,用印管理、歸檔管理工作。

              3、文件種類

              3.1上行文:請示,報告,計劃,總結;

              3.2下行文:批復,決定,通知,通告,通報,制度,規定;

              3.3平行文:信函,會議紀要。

              4、文件格式

              4.1發文統一使用以上文件類別之一。

              4.2秘密等級和緊急程度,用來確定文件發送方式及辦理速度,統一在文件的左上角位置加注。

              4.3收文單位。是指用來處理或答復文件中有關問題和有關事項的單位。

              4.4正文。是文件的主體部分。文件制發的目的和根據,講述什么事情,解決什么問題以及辦法和要求,都要在正文中闡述清楚:

              4.5標題統一使用二號或三號黑體字,放在居中位置;

              4.6正文統一使用四號或小四宋體字,與主送單位等堅持一致。每段開頭空兩個字;要合理地劃分段落、正確使用標點符號,行間距為1、5倍,以清晰、美觀為原則;

              4.7附件。通常指隨正文發出的補充說明材料:如果該文件有附件的,應在正文之下、發文單位落款的左上側,專行空兩格注明"附件:xxx"字樣;如果附件較多,還須編上序號;文件無附件的,無須注明;

              4.8落款。指發文單位全稱或規范化的簡稱。以總經理的名義發出的,要用負責人姓名(前面冠以職務身分)署名:落款一般放在正文(或附件標記)的右下角,相關于書信中具名的位置;如果正文恰好占滿全頁,落款必須放在另頁空白紙上時,并在其上頭加注一行"(此頁無正文)"字樣;落款字體與正文相同。

              4.9日期:

              4.9.1一般應寫發文日期;

              4.9.2制度或會議經過的文件應寫經過的日期;

              4.9.3重要的文件寫簽發的日期;

              5、文號

              5.1根據文件類別、發文日期、發文單位及發文順序對文件進行統一編號;具體文號編制規則見附件。

              5.2公司文號由行政人事部統一管理,管理中心文號由物業部統一管理;

              5.3發文部門需到以上部門登記領取文號后,方可發文。

              6、用印

              6.1用印是發文單位對文件負責的標志,是文件合法生效的標志,對外發文或內部重要文件都應加蓋印章。

              6.2文件打印校對完之后,由管理印章的人員用印并進行登記;

              6.3印章應蓋在落款和年月日中間,即"騎年蓋月"位置。

              7、文件管理

              7.1包括撰寫、審核、簽發、蓋印、發放、歸檔、整理等一系列工作:

              7.2正規文件應盡量打印,并由擬文人仔細校對審核。

              7.3簽發。簽發人對簽發的文件負有完全職責,應本著負責精神,仔細閱讀文稿,實事求是地擬寫批語。同意簽發的,注明"同意發文"字樣后按正常手續辦理;不一樣意的寫出具體意見返還擬文人重新撰寫;

              7.4用印。印章管理人員依據規定加印,并作好登記。對一頁以上的重要文件還須加蓋騎縫印。

              7.5發放。由發文部門填寫《文件發放登記表》,并做好發文簽收登記工作。需要回復辦理的文件,還要填寫《文件處理單》,夾在文件前面,一并送有關人員或部門辦理。

              7.6收文。文件管理人員(一般為行政人事部或管理中心物業部相關人員)將所收到的文件登記在《收文登記表》內,資料包括:流水號、收文日期、發文單位、收文標題、文件編號、發文日期、份數、處理情景、備注等。

              7.7傳閱。傳閱工作一般由行政人事部或管理中心物業部辦理。閱讀人在閱讀后應簽署姓名、日期。

              7.8保存。文件辦理完畢后,由最終處理部門人員進行保管。

              7.9歸檔。各部門定期將本部門已處理完畢的文件匯兌交行政人事部,由行政人事部進行整理存檔工作。

              8、相關文檔

              8.1文號編碼規則

              8.2《文件編號使用登記表》

              8.3《對外發文登記表》

              8.4《對內發文登記表》

              8.5《收文登記表》

              8.6《文件處理單》

              8.7《傳閱單》

              8.8《用印登記表》

              8.9對外發文格式

              8.10對內發文格式

              8.11報告總結格式

              8.12會議紀要格式

              8.13會議記錄格式

              9、修訂及實施

              9.1本規定由全公司各部門實施,行政人事部進行監督。

              9.2本規定修訂權在公司。

              9.3本規定從二零零四年五月一日實行。

              公司文件控制管理制度10

              1.技術文件分為“受控”個“非受控”文件兩大類。“受控”文件指與質量管理體系運行的有關文件。

              2.文件的更改須填寫《文件更改申請單》由負責人簽字后方可更改并標識,文件更改幅度較大時,予以換版。換版文件下發后,必須將原文件由行政部收回,以保證使用有效版本。

              3.文件領用者,因文件丟失或者損壞需要領用新文件時,到行政部填寫《文件處理單》,經常務副總審核、批準后方可領用。

              4.文件管理者、文件持有者要派專人管理文件,并保持文字清晰,外來借閱者需填寫《文件借閱登記表》,經常務總經理批準后方可借閱。

              5.作廢文件銷毀時,由該部門填寫《文件處理單》,由總經理審核、批準后統一銷毀。需要留用的加蓋“作廢留用章”后方可保留。

              6.質量記錄的格式和內容由使用部門設計,行政管理部門審查批準,統一編號控制。質量記錄表需要更改時,仍由原審批部門審批。

              7.質量記錄填寫:要求個部門質量記錄填寫人員在填寫時要及時、完整、自己清楚、數據準確、使用中性筆或者圓珠筆筆填寫。質量記錄原則上不準更改,如有失誤或者計算錯誤時,在改動處劃改并簽名。

              8.質量記錄的借閱:外來人員借閱質量記錄經常務副總批準后辦理借閱手續借閱,公司人員經行政部部長批準后,辦理借閱手續。

              9.質量記錄的管理和保存:質量記錄由本部門制定專人負責保管,注意防潮、防腐、防盜、防火、防蛀、保存期按《質量記錄清單》的要求實施。

              10.各類質量記錄由各部門指定專人手機、整理分類并裝訂,行政部負責歸檔并規定期限保存。

              11.質量記錄銷毀:對于超過保存期的質量記錄,由行政部和使用部門負責簽字,包常務副總審核批準后,進行銷毀并填寫《質量記錄銷毀清單》,需要保留的記錄加蓋“作廢保留”章后由行政部統一保存。

              12.行政部對質量記錄的填寫和使用情況進行檢查。并留有記錄,填寫《監督檢查記錄》,發現問題及時進行糾正。

              公司文件控制管理制度11

              一、總則

              1、技術文件是本公司的核心秘密,是本公司能夠持續發展并在市場上堅持強勢競爭力的有力保障,公司的技術文件屬于公司所有。

              2、為規范本公司技術文件的管理,確保文件編制的正確性、完整性,明確技術文件的編制、簽署、更改、保存等相關的資料,確保技術文件的正確性及實施有效的管理,特制訂本制度。

              3、適用范圍:適用于本廠的技術文件的管理。

              二、技術文件的編制

              1、技術文件包括:技術文件是指公司的產品設計圖紙、技術標準、技術檔案和技術資料。

              具體包括:

              1)開發計劃階段:方案設計、質量保障大綱、設計開發計劃書、檢驗要求。

              2)開發設計階段:原理圖、印制版圖、產品編程手冊、機械結構圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動程序、設計評審記錄表。

              3)產品調試階段:產品調試手冊、產品焊裝明細表、產品調試記錄、產品驗證記錄。

              4)產品維護階段:設計開發總結、軟件使用手冊、產品使用手冊。

              2、技術文件的技術要求和數據等必須貼合國家相關標準和規定要求。

              3、技術文件由技術開發部等相對應部門編制,各部門應對技術文件的準確性、合理性負責。

              三、技術文件的提交

              1、在產品開發的整個周期中,設計人員必須按照技術文件規范認真進行各項文件的編寫工作,以保證技術文件的完整性。

              2、在產品開發的各個階段,設計人員都必須按時提交設計文件,并保存在公司的服務器中。每當設計文件發生重大更改后,設計人員都必須重新提交文件,以便更新服務器中的文件,保證開發工作的可靠性。

              3、設計文件的提交以starteam為準,設計人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應的目錄。

              4、對于已提交的文件,任何人員不得故意在服務器上進行刪除。

              四、技術文件的歸檔

              1、各相關負責人負責技術文件的審核和批準;技術文件的編制必須嚴格執行編制、校對、審核三級把關制度;明確各級的責、權、利。

              2、技術文件應保證標題欄中的編號、名稱、日期,設計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全,簽署不齊全的技術文件不得用于歸檔。

              3、文件簽署分為紙質文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其中,紙質文件簽署須在紙質文件上手寫簽署,電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進行簽署,光盤簽署則在光盤封面的標簽上進行總體簽署。

              4、各類歸檔文件經確認無誤并且簽署完畢后,方可進行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套:一套存放在公司服務器上,供查閱使用;一套刻錄成光盤,做封存保管。

              5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應貼有標簽,標簽上須注明光盤的大致信息,如名稱、編號、簽署信息等。

              6、歸檔文件時,須填寫《設計項目歸檔資料清單》,并對歸檔文件進行真實有效型和完整規范性檢驗,檢驗合格后方可給予存檔。

              五、技術文件的借閱

              1、任何員工之間不得私自傳閱技術文件,不得非法堅持不具權限的文件。

              2、若因工作需要,須借閱技術文件,則需報相關領導批準,并填寫《借閱登記表》,然后方可經過獲得的授權從公司服務器上下載相應的文件進行查閱。

              3、對于借閱的文件,不得私自打印、傳閱,不得泄露借閱文件的秘密。

              4、如有特殊情景需要將文件轉與他人或攜帶外出時,須經相關領導批準。

              5、文件閱覽之后,須在相關人員的監督下徹底刪除借閱文件,并補充完整《借閱文件記錄表》。

              六、職責追究

              各部門應嚴格遵守上述規定,若因不遵守上述規定而遺失或者泄漏公司的技術文件,公司將根據有關保密規定給予罰金處罰和公司內部記過處罰,情節嚴重者公司將保留追究法律職責的權利。

              公司文件控制管理制度12

              一、目的

              為保守公司商業秘密,維護公司的合法權益,特制定本制度。

              二、范圍

              本制度適用于公司全體員工。

              三、商業秘密的范疇

              (一)技術秘密和信息,包括但不限于:

              1、工程設計、電路設計等各類設計圖紙及設計說明、技術方案、制造方法、制造程序、制造工藝、工藝流程、產品配方、計算機軟件、數據庫等技術資料。

              2、術項目調研報告、可行性報告、調試報告、測試報告等技術信息。

              3、項目進展報告、質量反饋、投訴處理等質量控制相關數據及文件。

              4、研發日志、實驗數據、實驗結果、樣品、樣機、模具、模型等中間過程產品和文件。

              5、技術培訓資料、操作維護手冊、技術說明書等技術說明性文件。

              6、其它與生產、開發、技術相關的、經公司確定應當保密的事項。

              (二)經營管理秘密,包括但不限于

              1、經營戰略、經營方向、經營決策、經營品種,與經營相關的管理策略、管理方式、管理方法、管理訣竅。

              2、相關合同、意向書及可行性報告。

              3、招投標中的標底及標書內容等信息。

              4、公司會議記錄中的秘密事項。

              5、公司營銷計劃、采購資料、定價政策、進貨渠道、產品供應和銷售的客戶名單。

              6、財務預決算報告、各類財務報表及各類統計報表。

              7、公司員工人事檔案、工資性、勞務性收入及內部文件和資料。

              8、法律事務中有關公司商業秘密的事項和仲裁、訴訟中的有關事項。

              9、其它與經營和管理相關、經公司確定應當保密的事項。

              四、商業秘密資料的保密管理

              (一)公司商業秘密分為“絕密”、“機密”、“秘密”、“內部”四個保密級別

              1、“絕密”是最重要的公司商業秘密,泄露會使公司的權益和利益遭受特別嚴重的損害。

              2、“機密”是重要的公司商業秘密,泄露會使公司的權益和利益遭受嚴重的損害。

              3、“秘密”是一般的公司商業秘密,泄露會使公司的權益和利益遭受損害。

              4、“內部”是不宜公開對外的,公開后會對公司的形象、權益和利益產生不利后果的公司一般文件、信息和材料。

              (二)密級的確認

              商業秘密的保密級別,由接受或發出該商業秘密的部門的第一負責人確定。一經確定,應即時在相關商業秘密的載體上明示其密級及保密期限。

              (三)需進行保密管理的商業秘密資料的保管和借閱及檢閱

              1、有商業秘密及其密級都必須在A部門登記備案,機密及絕密資料則必須提交A部門密封后統一保管,秘密和內部資料則由部門第一負責人負責保管。

              2、所有商業秘密資料僅有被授權職員才有權取閱。申請借閱機密和絕密資料,必須填寫申請表格并交部門第一負責人簽字同意后,向A部門辦理借閱手續。絕密資料借閱期限不得超過X天。特殊情形需報批準。

              3、凡在公司對外交往與合作過程中,需要提供公司所掌握的商業秘密資料的,應事先報部門第一負責人批準。

              4、A部門應定期檢閱商業秘密資料是否已過保密期限,對臨近保密期限的資料,會同提交該保密資料的部門決定是否延長保密期限或將該資料內容公開或刪除該文件。

              五、辦公區域及實驗室保密管理

              (一)員工進入辦公區需佩戴工牌。

              (二)在具備合理懷疑理由前提下,公司有權對出入包裹進行檢查,員工有義務進行配合;非因執行職務需要,不得將非私人物品帶出辦公區域,一經發現,視情形嚴重,對違紀員工作出相應紀律處分。

              (三)外部人員來訪,被訪者應在指定洽談室接待,非有必要之理由(例如外賓參觀、審計師作審計等)不得進入辦公區:

              (四)實驗室安裝門禁系統并定時更換密碼,非相關人員嚴禁進入。

              (五)實驗室用品和設備應有專門責任人負責保管、清點,不能遺失,設備報廢應有確認的銷毀記錄。

              六、泄密補救

              員工發現公司商業秘密已經泄露或者可能泄露時,應當立即采取補救措施,并及時報告本部門第一負責人;部門第一負責人接到報告后,應立即作出處理,以免商業秘密進一步泄漏及損失的擴大,并對相關人員給予懲罰或獎勵。

              七、保密協議

              員工入職時須同時與公司簽訂《員工保密協議》,協議內容與本制度具同等效力。

              八、責任與賠償

              (一)出現下列情況之一,給公司造成損失的,給予警告處分;并根據公司損失狀況,要求違紀員工向公司作出相應經濟賠償:

              1、泄露公司商業秘密,尚未造成嚴重后果或經濟損失的。

              2、已泄露公司商業秘密但及時采取補救措施的。

              3、未執行相關保密措施,而有可能造成泄密的。

              (二)出現下列情況之一,予以辭退,并根據《員工保密協議書》約定支付違約金;并根據損失情況,要求違紀員工賠償相應經濟損失

              1、故意或過失泄露公司商業秘密,造成嚴重后果或重大經濟損失的。

              2、利用職權強制他人違反保密制度的。

              3、竊取公司商業秘密的。

              九、附則

              (一)本制度所稱的商業秘密,是指在一定時間內不為公眾所知悉、能為公司帶來經濟利益的,具有實用性并經公司采取保密措施的技術信息和經營信息。

              (二)本制度所稱的泄密行為是指:

              1、使公司商業秘密被不應知悉者知悉的。

              2、使公司商業秘密超出了限定的接觸范圍,而可能被不應知悉者知悉的。

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