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審計整改通知書(通用6篇)
在快速變化和不斷變革的今天,我們都不可避免地要接觸到通知,通知根據根據適用范圍的不同可劃分為不同種類。你所見過的通知是什么樣的呢?下面是小編幫大家整理的審計整改通知書,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
審計整改通知書 1
__公司一廠:
經公司經理批準,特派審計組來您廠進行就地審計,現將審計有關事宜通知如下:
審計項目:產品成本審計
審計目標:產品成本的'真實性和效益性
審計內容:20__年上半年生產費用,成本分配和成本核算的合規性;主要成本項目的成本耗費的效益性。
審計人員:項目負責人為高級審計師___
組員:審計師___;助理審計師___
審計時間:20__年__月__日—__月__日
其他事項:提供產量核算統計資料和產品成本支出和成本核算的有關資料和情況。
__公司審計處(公章)
20__年__月__日
審計整改通知書 2
市衛生局:
《__省審計廳關于20__至20__年度全省公立醫院收費項目專項審計調查綜合報告》收悉。根據報告提出的問題,我院高度重視,成立了專門工作領導小組,組織相關人員對問題進行認真剖析,并結合醫院實際,積極整改,現匯報如下:
一、報告指出的問題說明及整改:
(一)靜脈輸液及藥品多收費問題。
1、醫療服務價格方面:醫療服務價格新增或者重新修訂,均是由物價局發文到__市物價局,由市物價局組織當地醫療機構物價員根據茂名地區實際情況進行成本測算,再制訂出適合本地的收費價格。由于制訂價格流程需要一定的時間,造成文件傳達的滯后,所以醫院沒有及時調整收費價格。同時由于我院對專職物價人員進行了崗位調整,新專職物價員對收費文件理解偏差,沒有及時按有關文件要求調整收費價格。目前,我院已經認真整改,嚴格按照文件要求調整了收費價格。
2、一次性注射器問題:由于在實際工作中,常會有兩至三個病人有相同藥品的輸液,由于病人較多,護士人手短缺,為了提高效率,更快更好的為病人服務,在沒有違反無菌操作規范下,用一個注射器幫兩至三個病人加藥輸液,而每份醫囑必須寫明患者用藥及耗材情況,從而出現了節支的情況。現我院已嚴格按有關規定收費,用多少收多少。
3、藥品"多收"現象。主要是在實際治療中,一個病人有時用不完一個最小包裝單位的藥物或消毒劑,剩余部分如果處理掉極為浪費。為了減少浪費,常常二三個病人可共用一瓶。如傷口沖洗、關節潤滑劑、皮試液的調配、兒科用藥等存在節支。因為沒有在電腦上銷減實際銷售數量,造成藥品庫存累計增加,顯示為"多收"。現我院已經采取了一系列措施加強管理,如完善相關藥房藥庫、物價管理制度,各科室成立藥品、物價專管員,負責藥品的數量和價格管理,確保賬實相符,及時真實完整反映藥品的`進銷存情況。
(二)CT投資成本回收快問題。
1、我院CT收費價格是嚴格按照物價收費政策進行收費的。該設備的收費金額還沒有扣除設備運行的成本,經過扣除一切相關費用(主要為耗材費、維修費、人員費、水電費和折舊費等)后的凈值較低。
2、我院是__地區醫療中心,近年發展較快,尤其是新一屆領導班子上任后,不斷加強醫院管理,提高醫療質量,改善服務態度,得到社會群眾的認可,門診病人及住院高速增加。20__年住院病人__萬人次,門診__萬人次,至20__年住院病人已達__萬人次,門診近__萬人次。由于病員增長較快加上設備管理維修保養等管理到位,該設備故障極低,客觀上造成醫療設備大多數超負荷、超時運作,所以回收成本快。
二、下一步工作。
針對報告中指出的我院存在的問題,院領導班子高度重視,并充分認識到了其危害性,今后將著重從以下幾方面加強管理。
一是加強領導,定期檢查,發現問題及時糾正;
二是對醫院各科室的記帳人員進行培訓。加強物價標準及相關政策的學習,吃透精神,提高認識,加強服務,合理收費,徹底杜絕亂記帳現象的發生;
三是院物價部門加大監督力度。定期或不定期下科室檢查醫療服務價格執行情況,查對病歷和一日清單,嚴格執行各項管理制度。
四是嚴格一次性醫用耗材的收費規范。不該收費的耗材堅決不收,對于允許收費的耗材經上級物價部門備案后再收取有關費用。
__醫院
20__年__月__日
審計整改通知書 3
__:
你單位在存在安全隱患,根據《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國建筑法》和《甘肅省建設工程管理條例》有關規定,限于20__年__月__日前必須對以下問題予以整改。1、2、3、整改要按規定標準進行,否則將按相關法律法規處理。
特此通知
___
20__年__月__日
審計整改通知書 4
__省運銷有限公司(債務人),商貿有限公司、王、范、王、李(擔保人):
根據《中華人民共和國合同法》和相關法律的'規定,以及我社與實業有限公司達成的債權轉讓協議,現將我社對你方所擁有的借款擔保合同合同債權總額的100%,依法轉讓給實業有限公司,與此轉讓債權相關的其他權利也一并轉讓。
請貴公司自接到該債權轉讓通知書后應向鄭州君華實業有限公司履行全部義務。
__市農村信用合作聯社
20__年11月13日
審計整改通知書 5
審發:
根據審計大綱計劃,依據《財務收支與報銷審批制度 》(下簡稱制度),對《應付帳款》、 《其他應收款》的(個人往來科目)進行了審核。
一、 在審核過程中發現以下事項:
1.部分供應商付款時,沒有核對以前賬務數據,存在付款與發票入賬沒有兩清現象,造成借方余 額。
2.部分員工存在公私借款沒及時清帳,沒有執行制度的`即時清結原則。
二、審查建議與要求
1.即日起全部供應商進行系統對賬。措施:先對賬后付款(注意對賬方式,讓對方先提供數據)
2.催促個人公務借款按制度及時清帳,財務部嚴格履行制度的即時清結原則。
三、審計跟蹤
根據財務部《整改計劃》跟蹤、檢查、落實情況
財務部在履行本要求時,將有關信息及時告知并發送我部。
___
20__年2月22日
審計整改通知書 6
____縣支行:
我行____部20____年__月__日對你單位____業務進行了審計,發現以下問題:
一、部分協議內容不規范。______協議中甲方簽字為王____,營業執照復印件中戶名為李____;______有限公司,授權書內容為辦理代發工資事宜;______通訊器材經營部,協議中未見法人____的.身份證復印件;________物業協議中甲方簽字為劉__,營業執照復印件中法人為賈____,未提供授權書;______房地產開發有限公司協議中費率涂改;______商貿有限公司協議對方加蓋財務章。
二、20____年__月__日-__月__日共回訪____戶商戶。
針對問題一,要求規范______協議,對缺少資料的要求客戶重新提供,對簽字不符的要求重新簽訂;針對問題二,要求按規定的頻次對商戶進行回訪。
請你單位針對上述問題,制定整改方案,明確整改的責任部門和責任人,確保整改落實,并于20____年__月__日前將整改結果上報我行____部。
(審計整改通知發出單位印章)
___
20__年__月__日
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