4s店管理制度

            時間:2023-04-18 08:51:11 制度 我要投稿

            4s店管理制度集合15篇

              在發(fā)展不斷提速的社會中,各種制度頻頻出現,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,以下是小編為大家整理的4s店管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

            4s店管理制度集合15篇

            4s店管理制度1

              一、不準赤腳或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留長發(fā)者要帶工作帽;

              二、工作時禁止吸煙;

              三、工作時要集中精神,不準說笑、打鬧;

              四、使用一切機工具及電氣設備,務必遵守其安全操作規(guī)程,并要愛護使用;

              五、工作時務必按規(guī)定穿戴勞保用品,不準光膀子進行工作;

              六、嚴禁無駕駛證人員開始一切機動車輛;

              七、嚴禁開努與駕駛證規(guī)定不相符的`車輛;

              八、未經領導批準,非操作者不得隨便動用機床設備;

              九、工作場所、車輛旁、工作臺、通道應經常持續(xù)整潔,做到禮貌生產;

              十、嚴禁一切低燃點的油、氣、醇,與照明設施及帶電的線路接觸。

              汽車維修竣工檢查制度

              一、按照維修協議合同資料檢驗;

              二、按成都市汽車大修竣工技術標準檢驗;

              三、檢驗所修項目的技術性能是否到達技術標準;

              四、作外觀檢查應完好清潔;

              五、整車外觀檢查和試車;

              六、路試后要填寫試車技術卡存檔;

              七、按維修協議資料和技術標準向用戶交車。

            4s店管理制度2

              一、生產調度工作的主要任務:以生產作業(yè)的維修工單為依據,合理組織企業(yè)的日常生產活動,經常檢查維修作業(yè)過程情況,及時、有效地調整和處理生產過程中的異常情況,組織新的平衡,保證全面完成生產任務。

              二、每日開班前,應檢查生產準備情況,包括班組人員到位情況,設備工具準備情況,配件供應或修復待裝情況,督促和協助有關部門、班組按時作好多項生產準備工作。

              三、根據當日應安排的'“維修工單”,及時、均衡地安排班組進行作業(yè)。調度指令必須絕對服從。班組或員工個人對調度有意見,必須先執(zhí)行指令,下班后再提意見,必要時可向總經理報告。

              四、對車間進行周期性巡視檢查,不斷地到各個作業(yè)工位檢查工作情況,發(fā)現異常,及時處理和協調。一般情況下,每班次(4小時)車間巡查不少于4次,每次不少于25分鐘。

              五、根據生產需要,合理組織,調劑作業(yè)安排,以確保各工位之間的有效配合。當班組作業(yè)完成時,及時通知檢驗員迅速到工位檢驗。

              六、經常與配件部聯系,了解配件供應情況,督促配件部及時把配件供應到車間班組。

              七、出現維修增加項目情況時,應立即通知業(yè)務綜合部,以便與客戶取得聯系。在接到業(yè)務綜合部增項處理意見時,應及時通知班組進行增項作業(yè)。

              八、檢查督促車間合理使用和維護設備。一是檢查、督促操作者按章操作;二是檢查、督促設備工具的日常維護保養(yǎng),禁止設備帶病運行;三是督促和檢查有關部門和班組嚴格執(zhí)行設備維修規(guī)定。

              九、做好車間生產作業(yè)安排的記錄、統(tǒng)計和分析,及時總結生產過程中的問題與經驗,并負責完成該工作報告。

              十、督促車間文明環(huán)境建設、每日檢查生產現場,引導教育員工文明施工,愛護環(huán)境、愛護設備、愛護車輛、遵守安全生產規(guī)定、保持車間整潔的衛(wèi)生環(huán)境。

              十一、組織好生產調度會,對全車間的典型問題或情況,要及時告訴員工,以吸取教訓;對工作中的優(yōu)良表現,要予以表揚,以鼓勵員工積極向上。調度人員在調度會前安排好準備工作,要以專業(yè)管理者的態(tài)度發(fā)言,簡明扼要,啟發(fā)號召力強。

            4s店管理制度3

              一、前臺正常上班時間為:早上8:20---中午12:00,下午13:00---18:00

              二、前臺早上8:30準時召開早會(需打領帶,帶工牌),前臺服務顧問匯報當天預約客戶情況,當天工作安排。早會結束進行前臺衛(wèi)生清潔、接車前的準備工作。

              三、休息必須嚴格按照值班表休息,如需調休,填寫調休單,填好工作代理人,部門經理簽名。

              四、接電話禮儀和交車禮儀:

              1、服務顧問必須統(tǒng)一說:您好,XXXX前臺,請問有什么可以幫到您!

              2、客戶離店統(tǒng)一說:先生,歡迎您預約下一次的定期保養(yǎng),請慢走!

              3、服務顧問3日DC回訪

              五、主動預約客戶--準備客戶信息(維修檔案,客戶資料等)—聯系客戶—接受預約—告知客戶服務項目和時間、價格等服務信息--確認預約—登記預約信息(客戶預約登記表)致歉并結束通話預約結束更新預約排班表—后續(xù)跟蹤通知業(yè)務部門做預約進站的準備。

              六、前臺形象:

              1、前臺不能亂放,亂扔資料文件夾等,保持前臺的整潔和形象。發(fā)現一次出發(fā)20元。

              2、服務顧問不得隨意離開前臺,特殊情況得請示部門經理

              七、前臺服務顧問站崗管理:

              1、每天輪流站崗,做好1分鐘響應客戶。

              2、維修接待區(qū)必須妥善安排停車位置,不得有車輛堵在門口或通道上,如發(fā)現罰款20元。

              八、前臺服務顧問每天做好當天的維修單整理并確,F金都交財務,下班之前關閉空調、電腦和大門。

              九、售后部員工要配合其它部門工作,服從公司領導的安排,不得與其它部門鬧矛盾,頂撞領導,做到團結友愛,互相幫助。

              當天值班人員應注意的事項:

              當天值班人員負責前臺的'衛(wèi)生(地板,煙灰缸,茶水等)

              接車夾上的接車資料等應及時補充,客戶看過的資料不能亂放,統(tǒng)一放回資料夾。

              客戶到店后及時給客戶倒第一杯水,客戶走后及時調整好座椅位置和衛(wèi)生

              前臺燈光根據具體情況及時開和關。

            4s店管理制度4

              1、清洗噴油嘴時應注意快速接頭連接是否可靠

              2、檢查底盤或拆油、水管自我保護,拆油管和油箱時注意燃油泄漏。

              3、系領帶和穿著寬松衣服時盡量遠離發(fā)動機蓋打開且已著車的車輛。

              4、搬運較重零部件盡量使用手推車

              5、燒焊、點焊時注意周圍是否有油氣

              6、地板上有油漬和水漬立即擦干

              7、禁止車間內吸煙

              8、車間作業(yè)用電安全

              9、氧氣瓶和遺缺瓶放置在一起

              10、過夜車輛放在舉升機上沒有落到安全位置

              11、站內每個人知否都知道滅火器擺放位置

              12、車輛升起到定位后,應將放置在安全保險位上

              13、升車放車前,無論車下是否有人都必須養(yǎng)成提醒的習慣

              14、分解減震器總成時,盡量使用座型拆卸器拆卸,同時切勿晃動

              15、車間內限速5KM,禁止開快車、急轉彎、急剎車

              16、禁止打鬧,拋工具或備件

              17、啟動發(fā)動機前應作提醒動作

              18、維修作業(yè)不按操作規(guī)程,造成車輛損失擴大、操作人員受到傷害

            4s店管理制度5

              第一章 總則

              第一條 為進一步規(guī)范集團屬下各經營單位的售后索賠工作,加強對索賠業(yè)務的監(jiān)控,提高工作效率,確保各類索賠款項按時、完整收取,降低經營風險,進一步提高各經營單位的經濟效益,根據集團代理(經銷)的各品牌汽車廠家的有關索賠管理規(guī)定、辦法、通知等,結合我集團實際情況,特制定《索賠管理辦法》(下稱“辦法”)。

              第二條 本辦法適用于集團公司屬下營運系統(tǒng)各售后經營單位(以下簡稱“各售后單位”)的索賠業(yè)務。

              第二章 索賠及分類、首保、免費保養(yǎng)定義

              第三條 本辦法所稱的索賠業(yè)務,是指無需客戶支付款項,而分別由汽車生產廠家、配件配套廠家或延長保修的承保單位向各售后單位支付款項的售后業(yè)務。

              (一)原廠索賠業(yè)務(含首保、免費保養(yǎng),下同),是指符合汽車生產廠家整車質量擔保、零件質量擔保政策的車輛維修/保養(yǎng)業(yè)務(包括更換零部件或修復);

              (二)延長保修索賠業(yè)務,是指符合原廠延長保修或第三方延長保修政策的車輛維修業(yè)務;

              (三)以舊換新索賠業(yè)務,是指與汽車品牌主機廠并不發(fā)生直接沖突的,由零件配套廠與各售后單位之間直接開展的零件索賠業(yè)務。

              第四條 本辦法所稱首保,是指根據各品牌汽車生產廠家的規(guī)定,要求客戶在規(guī)定的時間或行駛里程范圍內,到特約維修站對車輛進行的走合保養(yǎng),費用由汽車生產廠家支付而無需客戶支付。因首保具有強制性,各品牌汽車生產廠家都規(guī)定如果客戶不按規(guī)定進行首保則不能享受索賠權利。

              第五條 本辦法所稱免費保養(yǎng),是指各品牌汽車生產廠家為提高客戶滿意度,向客戶贈送的首保之后的前幾次保養(yǎng)服務,保養(yǎng)的費用由汽車生產廠家根據事先規(guī)定的項目和內容向經銷商(即各售后單位)支付,而無需客戶支付。

              第六條 在核算索賠業(yè)務的收入時,上述三類索賠業(yè)務、首保、免費保養(yǎng)費用都計入索賠收入,并納入索賠應收款的跟蹤管理范圍進行統(tǒng)一管理。

              第三章 索賠業(yè)務的基本要求

              第七條 原廠索賠業(yè)務應當嚴格執(zhí)行汽車生產廠家的索賠政策,準確判斷故障,事前應當征得汽車生產廠家同意,不可擅自超越汽車生產廠家的索賠政策和相關規(guī)定。

              第八條 延保索賠業(yè)務應當嚴格遵守延保協議的約定,按協議約定的流程即時上報、申請,未經承保方同意不得擅自向客戶作出承諾或擅自超越延保協議約定的范圍。

              第九條 以舊換新索賠業(yè)務應當事前按照公司規(guī)定的審批流程審批后與相應的汽車零部件生產廠簽訂合作協議,約定索賠范圍、新舊零件交接、工時費標準、付款方式等合作事項,作為雙方的行為規(guī)范,保證雙方的利益。未簽訂合作協議不得開展此項業(yè)務。

              第四章 索賠業(yè)務流程管理

              第一節(jié) 維修車輛接待管理

              第十條 SA接車并了解客戶需求后,若直接可以斷定為索賠業(yè)務的,應在立即通知索賠員,經索賠員確認屬于索賠項目后,在系統(tǒng)中選擇索賠維修或首保/免費保養(yǎng)大類發(fā)布委托單。

              第十一條 在維修車輛進車間拆檢過程中,SA接到車間維修技師的提交拆檢報告需要增加維修項目時,應即時通知索賠員,經索賠員確認屬于向汽車生產廠家、配件配套廠、延保承保商(以下簡稱為:索賠廠商)的索賠項目,則應在原委托單增加維修項目時,選擇索賠維修類別。

              第十二條 SA根椐初步診斷填寫維修委托書,維修的索賠項目如果事前可以確定索賠金額的則應當填寫索賠金額,如果事前無法確定索賠金額,應當在車輛完工出廠前,由索賠員在委托書或結算單上確定索賠金額,并由索賠員和前臺主管共同簽名確認。

              第十三條 由于系統(tǒng)中的配件銷售價格通常是自動生成的外售價格,與索賠價格有差異,則配件索賠以索賠員和前臺主管共同簽名確認的價格為準。

              第十四條 索賠員接到SA通知后,立即核對委托單及相關資料,需要向索賠廠商申請授權的應立即向索賠廠商進行申請,在確認可以開工維修后,立即在委托單上簽名確認允許開始維修作業(yè)。

              第二節(jié) 車間維修管理

              第十五條 車間收到委托書(接車單、問診表、拆檢報告單、報價單)后,按委托書維修項目安排維修作業(yè)。

              第十六條 若在維修過程中需要增加維修項目的,則填寫拆檢報告單,并交SA確認。所有涉及索賠的維修項目,應當由索賠員在委托書上簽名確認后方可施工。

              第三節(jié) 索賠零配件庫存管理

              第十七條 汽車生產廠家免費提供或零配件生產廠提供的“以舊換新”配件到貨后,應當在ERP系統(tǒng)中以零成本入庫,并做到:

              (一)以原零配件編碼加后綴(-SP)的方式設置零件編碼,以區(qū)別于正常配件;

              (二)在入庫單備注欄注明屬于“以舊換新”索賠零件;

              (三)實物存放于單獨貨位,不得與正常配件混放。

              第四節(jié) 領料管理

              第十八條 索賠維修若需領料,由維修人員憑委托書及經索賠員確認的零配件清單,按以舊換新的形式向倉庫領料;若需訂購零配件,訂貨通知應當由索賠員根據索賠廠商確認賠案的結論決定是否同意訂貨并簽名確認,索賠廠商未同意索賠的非常用零件不得訂貨。

              第五節(jié) 索賠單證管理

              第十九條 各SA應當在發(fā)行索賠業(yè)務委托單的當天向索賠員移交首保卡等索賠單證,索賠員每天下班前應清理檢查當天辦理的索賠案,即時回收并妥善保管各種需要寄回廠家的單證。

              第六節(jié) 竣工管理

              第二十條 索賠業(yè)務車輛維修檢驗合格后,SA在系統(tǒng)中操作完工手續(xù),并確認首?案黝愃髻r業(yè)務應當保留的單據完整、準確的'收妥,SA應當辦理好客戶簽名驗收等各相關的確認手續(xù)。

              第七節(jié) 結算收款及車輛放行管理

              第二十一條 SA收到車間交來的單據后,委托單業(yè)務聯自存,委托書(問診單、接車單)出倉單、拆檢報告單、車鑰匙、保修卡等三包索賠所需的資料交結算員辦理收款手續(xù)。結算員收到委托書(問診單、接車單)、拆檢報告單、出倉單、車鑰匙、保修卡與系統(tǒng)中結算單仔細核對,確認無誤后點擊結算并打印結算單,經客戶簽名后將客戶聯交客戶。

              第二十二條 根據維修車輛索賠的項目分為以下幾種結算放行類別:

              (一)該維修車輛的維修項目全部是索賠項目的,由索賠員在委托書或結算單上確認實際索賠金額,索賠員確認后,交前臺主管復核,并簽名確認。索賠員和前臺主管共同簽名確認后,結算員可開具放行條放行,結算員在系統(tǒng)中點擊結算,結算方式選擇“結清”;

              (二)該維修車輛的維修項目部分是索賠項目的,部分是向客戶收取現金的,則索賠項目由索賠員及前臺主管在維修委托書或結算單上確認實際索賠金額,收取現金部分由結算員向客戶收取現金,待收取現金和索賠員、前臺主管簽名確認后結算員可開具放行條放行,結算員在系統(tǒng)中點擊結算,結算方式選擇“結清”。

              第八節(jié) 索賠申報、ERP系統(tǒng)索賠跟蹤、發(fā)票開具

              第二十三條 每發(fā)生一筆索賠業(yè)務,索賠員都必須及時向索賠廠商作三包索賠申報,并車輛結算出廠后的3個工作日內,在ERP系統(tǒng)中進行“交案”操作,根據索賠廠商索賠系統(tǒng)對應單據內容,如實填報交案工時費、材料費、“廠家索賠類別”、“廠家索賠單號”等內容,在選擇“廠家索賠類別時,尤其要正確區(qū)分整車廠家、配件配套廠、延保承保商等不同類別的索賠業(yè)務。

              第二十四條 前臺主管每天查對ERP系統(tǒng)及索賠廠商索賠系統(tǒng),監(jiān)督索賠員的申報工作進展,在ERP系統(tǒng)中對核對無誤的“交案”單據做“確認交案”操作。如發(fā)現有未按時、如實申報的案件,應及時了解原因,并上報售后服務經理、總經理(或第一責任人)。

              第二十五條 索賠廠商確認索賠費用,通知我司開發(fā)票時,索賠員須在2個工作日內向財務部門提供真實準確的開票明細,由財務部門根據開票明細與索賠廠商系統(tǒng)中的原始資料進行審核、審核通過后在ERP系統(tǒng)中核對已交案單據,并做“開票”處理。

              第二十六條 索賠廠商向各售后單位支付索賠費用后,由該單位財務人員根據資金到賬憑證,在ERP系統(tǒng)中做“收款”操作,核銷ERP系統(tǒng)中的已開票未收款單據。

              第九節(jié) 索賠舊件核對及回運管理

              第二十七條 倉庫每天下班前導出系統(tǒng)中當天出庫的索賠類零配件清單,與車間以舊換新交來的舊件逐一核對,并與索賠員辦理交接,由索賠員按第五章相關規(guī)定統(tǒng)一妥善保管索賠舊件,根據索賠廠商規(guī)定即時、完整地回運或處理。

              第二十八條 通過物流/快遞發(fā)回廠家的舊件,應當保存好物流/快遞運單復印件,通過廠家配送的零配件隨車帶走的舊件應當做好登記簽收工作。

              第五章 索賠舊件倉庫管理基本規(guī)范

              第一節(jié) 索賠舊件管理職責

              第二十九條 索賠舊件倉庫由索賠員負責管理。索賠員負責本單位索賠舊件倉庫的物資存放規(guī)劃、日常存儲、入庫、出庫管理,對庫存舊件負具體管理責任;

              第三十條 前臺主管負責對本單位舊件倉庫管理工作進行監(jiān)督、檢查,對庫存舊件負直接領導責任;

              第三十一條 售后服務經理負責督促相關責任人認真執(zhí)行本規(guī)定,協調本單位各部門之間有關索賠舊件方面的工作關系,對本單位的索賠舊件管理總負責。

              第二節(jié) 倉庫管理的基本要求

              第三十二條 舊件的存放要系統(tǒng)、科學、明了,使每個舊件的備件名稱、編碼、倉位清晰,保證每一個倉庫工作人員(包括新入職員工)都能快速準確的找到存放舊件。

              第三十三條 索賠件倉庫應配有貨架、托板等基礎設施,對索賠舊件進行專門保管、存放。倉庫內不得擺放其它用途的物品,所有舊件不得落地擺放。

              第三十四條 索賠件標簽應在索賠入庫時及時掛于索賠件上,并附有必要的資料(注明委托書號、牌照號等)

              第三十五條 索賠舊件應保持完整,索賠件按實物大小分區(qū)域擺放,保證倉庫整潔有序。

              第三十六條 堅持“物有定位”原則,堅持做到倉庫內所有舊件均定位存放,每一種舊件都具有唯一的倉位編碼。

              備件倉位碼的構成方法為:貨架號+貨架層號+本層位置號。各號碼之間插入短橫線。

              用一組流水號表示貨架號,倉庫內貨架號由外向內依次排列;

              同一個貨架用同一組流水號表示貨架層號,貨架層號應從上到下依次排列;

              貨架的同一層用同一組流水號表示本層位置號,本層位置號應從左到右依次排列。

              舉例:01-2-01

              01:貨架號,表示該貨區(qū)內的01號貨架

              2 :貨架層號,表示該貨架的第二層

              01:本層位置號,表示該層的第一個位置。

              第三十七條 一種舊件存放在一個貨位上,對應一個倉位碼。應按備件體積、大小、銷量及性質分類安排貨位擺放;大總成舊件應放置于托板上。

              第三十八條 配有照明設施,達到并保持足夠的照明亮度;配備有必要的消防設施,并堅持做到定期檢查、按規(guī)定進行更新;

              第三節(jié) 實行舊件庫存臺賬管理

              第三十九條 建立舊件庫存臺帳,臺帳應包括的信息為:舊件名稱、編碼、數量、存放位置倉位碼、更換入庫日期、對應委托單號、廠家(延保)系統(tǒng)索賠單號;舊件臺帳必須與庫存實物一一對應; 舊件臺賬必須與廠家舊件清單一一對應;

              第四十條 舊件臺帳必須及時維護,每當舊件入庫時,必須于當日及時更新臺帳、每當舊件回運出庫,必須于當日及時更新臺帳。舊件臺帳除妥善保存電子版外,必須在每次更新后打印紙質版存檔(或使用紙質進銷存賬冊)。

              第六章 索賠業(yè)務跟蹤管理

              第四十一條 各售后單位應當為財務會計人員開通各廠商系統(tǒng)的查詢權限、財務會計人員應直接從廠家系統(tǒng)取得數據,用于核對索賠員申報的索賠數據。

              第四十二條 每份索賠維修業(yè)務的結算單上的維修索賠項目都應當有索賠員簽名確認,并由前臺主管簽名并復核配件索賠價格和工時價格,結算員應該每天將索賠業(yè)務的單據(含維修委托書、結算單、出倉單、拆檢報告)交會計入賬。

              第四十三條 會計人員應當每天根據結算員上交的單據反映的索賠金額輸入《索賠業(yè)務跟蹤核對明細及匯總分析表》的《實際發(fā)生索賠跟蹤核銷明細表》中,按索賠《實際發(fā)生索賠跟蹤核銷明細表》中反映的金額從事賬務處理。并打印《實際發(fā)生索賠跟蹤核銷明細表》附在索賠工單等上面。《實際發(fā)生索賠跟蹤核銷明細表》反映的“未收數”合計金額應當與《應收索賠匯總表》中的“期末累計未收數小計”一致。

              第四十四條 《索賠業(yè)務跟蹤核對明細及匯總分析表》中反映的明細車輛,待向索賠廠商申報開票、收款后會計人員應當對已開票、已收款的明細項目進行核銷、標識。方便從《索賠業(yè)務跟蹤核對明細及匯總分析表》中統(tǒng)計已發(fā)生未申報數、已申報未開票數和已開票未收款數。

              第四十五條 為了準確的分析索賠款發(fā)生的賬齡,會計人員每月應區(qū)分整車廠家、配件配套廠、延保承保商等不同類別的索賠業(yè)務,分別編制《應收索賠款分析表》,作為《索賠業(yè)務跟蹤核對明細及匯總分析表》的附表經本經營單位的責任人簽名后,于每月13號前(含13號當天)上報集團財務部債權債務會計處和運營部應收款管理專員。

              第四十六條 索賠員應當每月從索賠廠商系統(tǒng)中導出或打印向索賠廠商申報的明細和索賠廠商確認開票的明細給會計人員核對,并以此為依據向財務部申請開具索賠發(fā)票,若索賠員不能提供索賠廠商確認的開票明細、或索賠員提供開票明細與會計人員直接在廠家系統(tǒng)查詢的結果不一致,會計人員應拒絕為其開具發(fā)票。

              第四十七條 會計人員每月應當將會計賬面上反映的索賠金額、《索賠業(yè)務跟蹤核對明細及匯總分析表》和索賠廠商系統(tǒng)中反映的索賠金額核對一致,如發(fā)現有差異的應及時查找原因,并上報售后服務經理、總經理(或第一責任人)、財務部和運營部。

              第四十八條 會計人員每月對上月結賬日前所發(fā)生的索賠業(yè)務進行整理分析,對已發(fā)生未申報的索賠超過1個月的數據、已申報未開票的索賠超過1個月的數據、已開票未收款的索賠超過2個月的數據,應當由會計人員于20日前將《應收索賠款警告函》電子版發(fā)送給售后維修單位的第一責任人進行催收和跟蹤,把該索賠數據作為正常的債權債務進行管理。對已開票未收款的索賠款按債權債務清理要求辦理。

              第四十九條 各售后單位財務部門應至少每半年一次與索賠廠商核對往來賬,通過對賬及時發(fā)現問題、消除隱患。

              第五十條 各售后單位對所有應收索賠款項自車輛出廠結算后,5個月內應當清收完畢,若索賠款逾期超過5個月未收到的,維修單位的第一責任人應當自超期當月起、每月15日前向運營部上報《索賠應收款分析表》、《索賠應收款明細表》,同時對超期部分擬定處理意見書面上報集團審批。運營部對此進行監(jiān)管,對整改不力的單位相關人員問責。

              第五十一條 對超過5個月的索賠款,運營部應當按照以下比例標準暫時凍結相關負責人的績效獎勵。自凍結之月起,如6個月之內被證實已經回收對應索賠款,可按回收比例予以發(fā)放,超過6個月則不予發(fā)放。

              第七章 索賠業(yè)務違規(guī)處理及問責管理

              第一節(jié) 督導檢查控制

              第五十二條 運營部、財務部將不定期對ERP系統(tǒng)中的索賠交案數據進行抽查,一旦發(fā)現索賠虛報、瞞報行為,未造成實際經濟損失者,視為違反員工守則,對前臺主管及索賠員分別核減當月績效獎勵100元/次,同時單位月度索賠管理考核將扣至0分。造成實際經濟損失者,按索賠拒賠處理。有以下行為者視為虛報、瞞報:

              (一)ERP系統(tǒng)中填寫的“廠家索賠單號”不存在;

              (二)在“廠家索賠單號”相對應的案件中,索賠廠商索賠系統(tǒng)中的客戶資料與ERP系統(tǒng)中的客戶資料不相符;

              (三)在“廠家索賠單號”相對應的案件中,索賠廠商索賠系統(tǒng)中的申請金額與ERP系統(tǒng)中的交案金額不相符;

              (四)索賠廠商索賠系統(tǒng)中的申請單無法在ERP系統(tǒng)中找到相對應的索賠工單(特殊索賠經申請,并得到運營部書面同意者例外);

              (五)已作交案點擊操作,但沒有填寫“廠家索賠單號”。

              第五十三條 索賠員每次向索賠廠商提交索賠申請后,如果索賠廠商在系統(tǒng)中或書面確認函明確對某個索賠申請不給予確認的,則該索賠申請可認定為索賠廠商拒賠。

              (一)索賠員每月須將拒賠的清單發(fā)送給本經營單位的責任人、財務負責人核對,經核對后,按本辦法第四十九條所列責任分擔比例上報處理意見,經運營部審核、營運系統(tǒng)主管副總裁、總裁審批后交勞資部執(zhí)行。

              (二)發(fā)生拒賠后1個月內,如果索賠員不上報處理的,屬于索賠員的失職行為,則由索賠員承擔該部分的拒賠金額,并視為違反員工守則,同時給予集團通報批評。

              第五十四條 財務負責人未能準確核算、有效監(jiān)督各類索賠業(yè)務,及時提交《索賠業(yè)務跟蹤核對明細及匯總分析表》等報表、及時發(fā)出《應收索賠款警告函》的,每100元損失相應核減績效考核分數1分,并在當月績效獎金中體現。

              第二節(jié) 索賠拒賠問責、復議

              第五十五條 違反本辦法遭廠家拒賠的、或因屬虛假索賠、超過索賠期限上報等原因導致拒賠的,該拒賠損失由相應人員按照以下比例標準承擔:

              第五十六條 各售后單位財務負責人根據第四十九條所設定的比例,填寫《索賠拒賠問責處理決定書》,經本單位責任人、集團財務部審核、運營部復核、營運系統(tǒng)主管副總裁、總裁審批后交勞資部執(zhí)行。

              第五十七條 經營單位責任人在收到《索賠拒賠問責處理決定書》的5個工作日內,若沒有確認或回復意見,則視為該單位同意承擔責任。

              第五十八條 受到問責的人員對責任承擔問責決定不服的,可自接到《索賠拒賠問責處理決定書》次日起5個工作日內,向勞資部提出書面復議申請,由勞資部責成財務部、運營部進行復議,財務部和運營部應當在3個工作日內就申請復議事項回復勞資部,由勞資部作出復議處理決定,并將復核決定書送達被問責人。申請復議的單位應當提交下列資料:

              (一)向索賠廠商提交的相關索賠申報記錄;

              (二)索賠舊件回運汽車生產廠家的物流/快遞運單原件或復印件;

              (三)通過物流/快遞發(fā)回廠家的舊件,應當提供物流/快遞運單原件或復印件,通過廠家配送的零配件隨車帶走的舊件應當提交登記簽收臺賬復印件;

              (四)索賠發(fā)票復印件;

              (五)索賠發(fā)票快遞運單復印件;

              (六)其它與汽車生產廠家溝通的記錄(錄音、傳真等);

              (七)其它證明材料。

              第五十九條 問責對象應當認真配合執(zhí)行問責決定,拒絕配合執(zhí)行問責決定的,由公司決定暫停其職務或者按照管理權限由任免部門免去其職務,再按照有關規(guī)定作出相應處理。

              第六十條 負責問責信息審查、問責事項調查的人員以及參與作出問責決定的有關人員濫*職權、徇*舞弊、玩忽職守,導致審查報告、調查報告失實或問責決定錯誤的,依照有關規(guī)定追究其責任。

              第六十一條 問責調查實行回避制度。有關工作人員與問責對象有其他利害關系、可能影響公正的,應當回避。有關工作人員也有權申請其主動回避。

              第三節(jié) 索賠金額誤差及賬務調整

              第六十二條 索賠員每次向索賠廠商提交索賠申請后,若索賠廠商在系統(tǒng)中對同一個索賠申請給予確認的索賠金額與申報的金額不一致時,則該索賠項目不認定為索賠廠商拒賠,當由于申報的索賠金額與索賠廠商確認的索賠金額有差異,則索賠員應說明原因并應將該部分清單報送第一責任人、財務負責人審核,屬于系統(tǒng)積累誤差形成的少量差額,由財務負責人決定進行賬務調整;由其他原因形成的報經運營部審批后,由財務對此差異進行賬務調整。

              第八章 附則

              第六十三條 本辦法自簽發(fā)之日起生效執(zhí)行。

              第六十四條 本辦法由財務部、運營部、勞資部負責制定、修改和解釋。

            4s店管理制度6

              一、目的

              為了提高公司車輛的使用效率,控制使用成本,規(guī)范用車程序,落實車輛使用和管理的責任人,根據公司的實際情況,特制定本制度。

              二、適用范圍

              公司所有車輛

              三、管理責任

              3.1陜C xxx、陜A xxx作為公務用車,歸屬總經辦管理;

              3.2陜C xxx、陜C xxx、陜C xxx、陜C xxx,歸屬車間管理;

              3.3試乘試駕車輛,歸屬銷售部管理;

              四、車輛管理制度

              4.1公司車輛管理

              4.1.1公務車輛管理

              4.1.1.1非緊急事務、拉貨或有損公司形象的三種情況,公司原則上不安排車輛,僅報銷公交車費;

              4.1.1.2公務車輛的鑰匙歸屬保安管理,各部門因公外出確需用車的`,由總經辦主任或其職代簽署派車單,保安憑派車單登記并給與鑰匙;

              4.1.1.3公務車輛每次外出,保安均應嚴格進行登記(時間、駕駛人、行駛里程);

              4.1.1.4每晚18點以前,公務車輛均須入庫、并將鑰匙交于值班保安處,次日工作日開始時方可領用。因公務下班后用車,需經總經理同意并報值班經理備案后統(tǒng)一調派,經批準并通知保安登記后方可出車;

              4.1.2救援車輛管理

              4.1.2.1救援車輛的鑰匙歸屬保安管理,救援車輛外出,保安憑救援單或由車間主任及其職代簽署的派車單,登記并給與鑰匙;

              4.1.2.2救援車輛每次外出,保安均應嚴格進行登記(時間、駕駛人、行駛里程);

              4.1.3試駕車輛管理

              4.1.3.1試乘試駕車輛,原則上僅限于試駕使用,由前臺及試駕專員登記管

            4s店管理制度7

              為保證維修質量和正常開展維修技術質量檢驗,制定本制度:

              一、本公司生產檢驗由檢驗員負責,具體由業(yè)務綜合部專職檢驗員負責檢驗作業(yè)。

              二、檢驗員的質量檢驗責任:

              (一)嚴格執(zhí)行各項質量技術規(guī)章、標準和規(guī)范,嚴把質量檢驗關

              (二)參與制定與修訂有關質量檢驗管理規(guī)章。

              (三)掌握車間生產質量整體動態(tài),完成質量分析,適時提出改進工作,提高質量的工作方案或建議。

              (四)建立、整理、保存質檢統(tǒng)計資料,適時向公司提供相關的信息。

              三、質量檢驗工作具體規(guī)定:

              (一)凡進廠送修車輛或總成,均需經過本廠有關人員技術檢驗。

              1、進廠送修車輛,由業(yè)務綜合部質量檢驗員負責技術檢測診斷,并向公司與客戶負責。

              2、車間生產過程質檢由班組自檢和檢驗員專檢雙層把關。維修生產過程中,每完成一道工序,班組成員應按工藝規(guī)程、操作規(guī)范進行一次自檢;總成裝配完成時,班組長應按標準進行一次自檢;全車或局部或總成維修完成,經過自檢后,須經檢驗員進行全面質檢,并作出合格與否的確診,否則不予出車間。(二)生產過程中,出現價值量大或重要的零部件或總成是否更換問題時,班組應請檢驗員到場進行技術分析、并決定是否更換。檢驗員對價值量大或重要的零部件或總成的`更換有決定權,并負有直接責任。

              (三)因質量問題返修的車輛,首先經過檢驗員作返修前檢測,確認返修項目后,通知調度員安排返修單送車間班組返修。

              (四)凡竣工車輛,包括返修竣工車輛,必須經檢驗員檢驗。檢驗合格,檢驗員簽署“合格”結論并簽名,方可移交業(yè)務綜合部。檢驗不合格,檢驗員簽署“不合格”及其項目、技術數據、要求返工等意見,立即通知車間經理和班組返工。檢驗員在技術質量上有一票否決權,并負有全部責任。

              (五)凡返修車輛,班組經車間經理安排后應立即返修,最遲不得拖延到24小時后動工,否則作抗調處理。

              (六)凡維修作業(yè)中出現漏項、維修質量不合格、違章作業(yè)、延誤工期等情況均由檢驗員在檢驗單作記錄,當事班組按公司規(guī)定接受處分。

              維修事故處罰制度

              根據國家法律法規(guī),結合本公司實際情況制定本制度:

              1、嚴格執(zhí)行維修、維護車輛的檢驗工作,實行檢驗人員、操作人員簽名的規(guī)定,沒有以上人員簽名不準出廠;

              2、對于出現維修事故的車輛,在第一時間進行維修返工,向車主道歉,賠償相應的經濟損失;

              3、根據事故損失情況,合理制定相應的維修范圍,合理進行維修和更換配件;

              4、認真分析維修事故的原因,確定相應的事故責任人:

              5、確定維修事故的責任人應該承擔的責任,制定相應的處罰報告;

              6、對于出現維修事故的責任人應該嚴肅處理,進行相應的經濟處罰和行政處罰,該責任人向客戶道歉,并在公司內通報批評;

              7、嚴格謹慎處罰出現維修事故的責任人,認真總結教訓,防止再次發(fā)生類似事故;

              8、對于重復出現維修事故的人員,給予開除出廠處理;

              9、具體情況可根據處罰制度處理。車間生產現場管理制度

              為維護車間生產正常秩序,確保人力、物力的合理運用,提高生產效率,制定本制度:

              1、生產車間的員工必須按時上班、下班,不得遲到、早退、曠工。

              2、員工進入車間必須穿著公司統(tǒng)一的工作服,佩帶服務胸卡和公司標志,并保持儀容整潔。

              3、上班時間員工必須堅守崗位,不得串崗、閑逛,不得無故返回宿舍。待工待料期間在員工休息室休息待令。

              4、車間內嚴禁吸煙,嚴禁攜帶易燃、易爆物品。

              5、自覺維護車間整潔衛(wèi)生文明,嚴禁破壞車間文明衛(wèi)生現象發(fā)生。

              6、員工必須維護車間各項設備和工具,按章操作,嚴禁違反規(guī)程亂用;下班前必須按規(guī)定進行班后維護,做到“工具歸箱,設備復位,場地清潔”;上班前必須對設備進行常規(guī)檢查。

              7、配備齊全的車間安全防火設備,并定期維護調整,確保設備技術狀況良好;人人皆知防火設備的放置位置,并熟練掌握使用技術。

              8、禁止無故到非本組工位或非本組維修的車輛中去。

              9、禁止無故啟動汽車,包括啟動汽車電器。

              10、上班時間,必須絕對服從統(tǒng)一調度。

              11、生產工作必須憑維修工單進行。禁止無工單施工或隨意擴大、縮小工單內容施工。

              12、進入車間送修車輛統(tǒng)一由車間經理調度和駕駛移位。任何員工未經準許,不得擅自開動車輛。非技術檢驗員和車間經理不得外出路試檢驗,沒有駕駛證的人員不得移動車輛。

              13、上班時間盡量少打私人電話,屬個人家庭緊急情況,說明情況后回復電話;屬工作問題,經有關經理批準后可以回復電話。

              14、員工出入車間不得攜帶與生產無關的物品,發(fā)現可疑或特別情況時,門衛(wèi)或有關管理人員有權監(jiān)督檢查出入員工。

              15、車間設備、工具未經公司批準,一律不得帶出車間。

              16、員工在上班時,需外出辦理個人緊急事情,須向車間管理人員請假。

              17、車間實行封閉式生產,一般謝絕參觀。經公司批準的人員由車間經理或有關管理人員陪同參觀。員工不應主動找參觀者攀談。關于技術問題可以在車間經理同意下為客戶解答。

              18、車間班前會、周(六)會、臨時工作會由車間經理召開主持。一般不占用生產時間。班前會十分鐘;周會二十五分鐘;臨時工作會半小時,最多不超過五十分鐘;各種會議不得超時進行。

            4s店管理制度8

              1、銷售業(yè)務授權:市場部人員對外簽訂合同,務必得到公司總經理的簽字授權,未經授權簽字的合同。該授權為一對一授權,即是按每一筆合同進行授權。

              2、銷售提成辦法:

              (1)原則上按市場部人員的銷售額比例進行提成。

              (2)銷售部人員對外銷售價格管理。

              (3)銷售部人員在銷售中,不得在未經授權的狀況下,擅自越權下浮銷售價格或惡意上浮銷售價格,一旦發(fā)生,如經核實,公司有權給予經辦人員嚴處直至開除。

              (4)銷售部人員在銷售中,超出公司規(guī)定銷售價格銷售部分,公司按超出部分額度的30%(含稅)給予獎勵。

              (5)銷售部人員按年度簽訂銷售定額,市場部人員完成訂額或超額完成訂額,年終核算后由公司總經理給予紅包獎勵。市場部人員未完成銷售訂額,公司將視狀況,給予扣罰必須比例的提成或直至解聘。

              (6)銷售部人員領取銷售提成的`辦法。按銷售合同總額,回款率到達銷售總金額的80%時,市場部人員可領取應提成金額的30%,回款率到達銷售總金額的100%時,市場部人員可領取應提成金額的60%,余額10%到年終核算后領取。

            4s店管理制度9

              第一章總則

              第一條、為加強公司資金的內部控制和管理,降低籌資用資成本,防范經營和財務風險,確保公司資金規(guī)范、安全、高效運作,實現公司資產和股東資金收益最大化的目標,根據國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定并結合公司實際情況,特制定本規(guī)范。

              第二條、本規(guī)范適用于公司及公司所屬單位,包括公司所屬部門、直屬機構、服務維修站。

              第二章現金管理制度

              第三條、為了加強公司現金管理,建立健全現金收付制度,嚴格執(zhí)行現金結算紀律,對現金管理作如下規(guī)定。

              第四條、現金使用范圍:

              1、員工工資、獎金、津貼及勞保福利費用;

              2、出差人員差旅費;

              3、采購辦公用品、零星備件或其他零星開支;

              4、業(yè)務活動的零星支出備用金;

              5、確需現金支付并經總經理書面同意的其他開支。

              第五條、現金收付原則:

              1、收付現金必須根據規(guī)定的合法憑證辦理;沒有按照第四章《財務審批制度》審批簽章的,出納不予付款。

              2、因公外出或購買物品,需借用現金時,按照第五章“員工借款管理制度”的規(guī)定辦理。

              3、出納不得擅自將公司現金借給他人或其他單位,不準謊報用途,套取現金、不準利用銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金,不準將公司收入的現金以個人名義存入銀行(董事長和總經理共同書面許可除外),不準保留帳外公款。

              4、出納不準白條頂款,不準墊支挪用公司資金。

              第六條、現金收入和支出:

              1、不論何種來源收入的現金,原則上應于當日全部送存銀行。

              2、支付現金,應該從備用金中支付或從銀行存款提取,公司任何員工不得以收入直接支付各項開支,嚴禁坐支現金。

              3、公司任何員工不得以任何借口或理由截留公司的現金收入,在取得現金收入后應及時上繳財務。

              4、支付現金在1-5萬元的,經辦人必須提前一個工作日通知財務部門;5-10萬元的,經辦人必須提前3個工作日通知財務部門;10萬元以上的,必須提前5個工作日通知財務部門;事先未通知的,財務部門有權拒絕辦理付款業(yè)務(公司緊急、重大的非日常事項例外)。

              第七條、現金報銷時間規(guī)定:

              1、購買物品借用現金應在購貨驗收入庫后2個工作日內報銷。

              2、出差人員所借現金必須在出差返回后5個工作日內報銷。

              3、如不按時還清借款又不向財務部書面說明原因的,財務部有權直接從借款人的工資中扣除。

              第八條、庫存現金的保管:

              1、庫存現金限額原則上以滿足公司2天日常零星開支為標準,禁止超過限額備用金。

              2、出納辦理現金出納業(yè)務,必須做到按日清理,按月結賬,及時登記現金日記賬,結出庫存現金賬面余額,并與庫存現金實地盤點數核對相符。

              3、出納人員必須每日核對庫存現金,保持賬款相符,如發(fā)生長短款問題要及時向財務負責人匯報,查明原因后按照總經理審批簽章后的書面處理意見進行處理,不得擅自將長短款項相互補抵。

              4、財務負責人每月末必須定期對庫存現金情況進行清查盤點﹙每月不定期對庫存現金進行盤點,每月不得少于壹次﹚。重點放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無帳外資金等違法違紀行為。

              5、現金保管要有安全措施,存放現金要用保險柜,保險柜鑰匙要由出納專人保管。

              第九條、處罰:

              1、對違反本制度照成公司損失的,視其情節(jié)嚴重,結予處罰,并保留以法律手段追究當事人責任的權利。

              2、凡超出規(guī)定范圍、限額使用現金,用不符合制度的憑證沖抵庫存現金,未經批準坐支現金,私存小金庫,編造用途套取現金,公款私存,截留收入,逾期報銷的,除給有關人員處罰外,分別給予違紀金額20%的罰款。

              第三章銀行存款管理制度

              第十條、公司發(fā)生的一切收付款項,除第二章規(guī)定的可用現金支付外,都必須通過銀行辦理轉賬結算。

              第十一條、銀行預留印鑒分別由付款出納和財務負責人分別保管。

              第十二條、為隨時掌握銀行的收支和結存情況,合理組織貨幣資金的收入,按各開戶銀行設置“銀行存款日記賬”進行序時核算。

              第十三條、出納應定期到各開戶銀行收取銀行結算憑證。對所有的銀行結算憑證,財務負責人必須進行嚴格審核,以防止和杜絕挪用、貪污等違法犯罪行為發(fā)生,并每月末核對銀行存款余額。

              第四章財務審批制度

              第十四條、資金支付審批權限:

              1、單筆支出金額在500元以下,由部門負責人、財務負責人、分管副總、總經理審核簽字后支付,全月通過本方式的支出累計不得超過5000元。

              2、單筆支出金額在500元以上,由部門負責人、財務負責人、分管副總、總經理和董事長審批簽字后支付。

              3、需由董事長簽字的款項支付,未能及時由董事長簽字但確需立即支付的款項,財務負責人應電話請示董事長得到肯定答復后予以支付;待董事長回公司后由財務負責人立即完善簽字手續(xù)。

              第十五條、員工借款按照第五章規(guī)定辦理。

              第五章員工借款管理制度

              第十六條、為了加強員工借款管理,減少資金占用,更好的服務于公司經營活動,對員工借款作如下規(guī)定。

              第十七條、員工借款范圍及審批:

              1、公司員工因公出差、零星采購、工程周轉金及處理其他零星支付業(yè)務,根據需要可借用現金。

              2、公司員工借支現金需要填寫“借款單”,經部門負責人批準,財務負責人審核后,報總經理簽批,F金借支5000元以上,需要提前1個工作日通知財務部。

              3、臨時工、試用期員工和學徒工不能借支現金,有出差任務時,由同行人員借支現金。

              4、未在公司擔任具體職務的股東,不得以股東名義在公司借支現金。在公司擔任具體職務的股東借款限額按照總經理級別執(zhí)行;超過限額的借款,按照公司同期銀行貸款利率上浮2個百分點加收利息;且借款期限不得超過一個會計年度。

              5、現金借款人應親自到財務部門支取現金并在現金支付憑證上簽字,除經董事長書面同意外不得委托他人代理借款事項。

              6、財務部工作人員不得接受他人委托以委托人名義向公司借款。

              第十八條、員工借款額度:

              1、員工借支現金前必須預計合理的借支額度,部門負責人應進行額度的審核,超出合理范圍的員工借款,財務部門不予借支。

              2、公司員工由于個人或家庭原因,由所在部門負責人或一名公司中層以上管理人員擔保,提出借款申請(注明還款計劃)并經總經理和董事長審批簽字后,可在公司借支不超過在公司任職期間﹙超過一年的按照一年計算﹚工資總額30%的借款。

              3、對不同級別的員工設置最高借款限額,未還借款超過限額時,財務部門有權拒絕再次向其借款。

              4、員工借款額度表:

              第十九條、禁止白條抵現,對于符合規(guī)定的員工借款,財務部要及時進行賬務處理。

              第二十條、員工報銷的款項應首先用于償還借款。有工作任務需要支出現金時,需再次履行借款審批手續(xù),財務部門不得直接支付現金。

              第二十一條、工程周轉金借款,實行“前賬不清,后款不借”原則。報銷還款時,必須取得合法的票據,按照規(guī)定程序報銷。

              第二十二條、財務部要嚴格控制員工借款,準確掌握員工現金借支、報銷和還款的情況,及時清理借支。

              第二十三條、員工借款原則上次月發(fā)放工資時扣回。特殊情況的,需由借款人提出還款申請經總經理和董事長審批簽字后交由財務計劃扣款。

              第二十四條、出現無法收回借款情形時,由部門負責人﹙或擔保人﹚承擔還款義務。由財務部工作失誤造成無法收回借款的,由財務經辦人和財務負責人共同承擔還款義務,總經理承擔領導責任。

              第二十五條、員工借款時填寫的借款單據,由財務部門及時進行賬務處理。員工歸還借款或報銷費用沖抵借款時不退還原借款單據,根據借款員工的需要,財務部門可出具收款收據或款項結清證明。

              第二十六條、為客戶代理上戶及購買保險的,可由上戶專員根據計算的上戶保險費用提出借款申請(不受上述借款額度的限制),經審批權限審批后到財務部門辦理借款手續(xù);辦完上戶手續(xù)后立即到財務部門辦理核銷手續(xù);發(fā)放工資前未辦理核銷手續(xù)的,財務部門有權拒絕發(fā)放該員工工資直到完結核銷手續(xù)為止。

              第六章存貨管理制度

              第二十七條、本制度所述存貨包括但不限于商品車、裝飾材料、維修備件、維修工具、工程物資、購進尚未使用的辦公用品設備等。

              第二十八條、公司所有存貨的進出均須采用電算化系統(tǒng)辦理出、入庫手續(xù),并實行嚴格的審批制度。商品車出入庫手續(xù)必須由銷售經理審批。

              第二十九條、庫存商品車由商品車庫管登記管理,該庫管為商品車庫房管理人。服務站庫房保管為除商品車之外其他存貨的庫房管理人。

              第三十條、存貨采購與入庫:

              1、商品車采購由公司統(tǒng)一安排,商品車到貨后由相應的庫房管理人辦理入庫手續(xù)。

              2、非商品車存貨由總經理或董事長指定人員采購,購入后由采購員辦理入庫手續(xù)。

              3、急用物料的采購,購入后應由保管驗貨并由相關人員開具《出庫單》后方能使用。

              4、存貨入庫(包括商品車調撥入庫)時,須填寫財務部門指定格式的《入庫單》,一式三聯。由購買人、保管、相關部門經理共同簽字確認。購買人以簽字后的《入庫單》財務聯連同合法的購買憑證交由財務部門結算;手續(xù)單據不齊,財務部門有權拒絕辦理。

              5、零星辦公用品的采購,采取購入后憑合法購買憑證經審批制度規(guī)定的審批流程后予以報銷。

              第三十一條、存貨日常保管:

              1、庫房鑰匙和商品車鑰匙由庫房管理人專人保管。

              2、未經庫房管理人同意,除董事長、總經理和財務負責人外任何人不得私自進入庫房,違者每次罰款100元。

              3、非商品車存貨保管與保養(yǎng):

              ﹙1﹚根據庫存物料的性能和特點進行合理儲存和保管,做到保質、保量、保安全。

              ﹙2﹚合理擺放:對不同的品種、規(guī)格、質量的物料都應分開,按照電腦系統(tǒng)的統(tǒng)一編號(金蝶系統(tǒng)的備件編碼按照“庫房號.貨架號.第幾層+四位順序號”的方式編碼;SGM的備件按照“庫房號.貨架號.第幾層+四位順序號”的方式進行倉位管理)存放,以便發(fā)貨。

              ﹙3﹚物料擺放要整齊,怕潮濕物品要上蓋下墊,注意防火、防潮、防濕,所有材料要采用“編碼+名稱”的方式標識,搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,經常保持清潔。

              ﹙4﹚對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理,避免因油脂干脫造成性能受到影響。

              4、商品車存貨的保管與保養(yǎng)由4S展廳另行規(guī)定。

              第三十二條、銷售與出庫:

              1、商品車的銷售出庫:

              ﹙1﹚由4S展廳提交訂車單并由裝飾部門開具注明有車架號碼及裝飾項目的《精品裝飾銷售出庫單》(一式三聯)后,交由庫房進行領料出庫(庫房留存第三聯)進行車載裝飾。

              ﹙2﹚裝飾部門完成所需裝飾項目在《精品裝飾銷售出庫單》(一式兩聯)上簽字并交由4S展廳驗收簽字后,將財務聯(第一聯)取出留存匯總后交由財務計算裝飾工資。

              ﹙3﹚銷售人員交車時,根據財務部蓋有“財務審核準予交車”字樣的《商品車交車單》和《精品裝飾銷售出庫單》(第二聯)交由商品車庫管確認無誤再由客戶簽字認可后進行商品車出庫,商品車庫管應留存蓋有“財務審核準予交車”字樣的《商品車交車單》和《精品裝飾銷售出庫單》(第二聯)匯總后交由財務部門存檔。

              2、服務站銷售出庫:

              ﹙1﹚SGM管理系統(tǒng)內的材料,根據SGM提供的材料管理系統(tǒng)的流程和規(guī)范要求進行備件出庫手續(xù);

              ﹙2﹚采用金蝶系統(tǒng)管理的材料,根據金蝶系統(tǒng)的流程和規(guī)范要求進行物料出庫手續(xù);

              3、內部領料出庫:

              ﹙1﹚公司內部耗用物料經部門經理審核同意后可由使用人到庫房辦理內部領料出庫。

              ﹙2﹚庫房保管根據部門經理審核同意后的用料計劃開具《領料出庫單》(一式三聯),由領料人和保管簽字后予以發(fā)貨。

              ﹙3﹚簽字后的《領料出庫單》(一式三聯),存根聯由保管留存,紅聯交領料人所在部門留存,財務聯月底匯總后由保管上交財務核算。

              ﹙4﹚內部領料按照進貨價格計算,計入領料部門成本進行績效考核。

              第三十三條、存貨清查與盤點:

              1、財務部門應會同庫房管理人于每月末應對各庫房存貨進行實地清查盤點。

              2、實地盤點結束后,由盤點人員在盤點表上簽字,對于賬實不符的情況,應查明原因,并編寫盤點報告向董事長和總經理匯報。

              3、發(fā)生的存貨盤虧由庫房管理人按照進價賠償。

              第七章費用報銷制度

              第三十四條、業(yè)務招待費報銷規(guī)定:

              1、各部門因工作需要接待客戶時,應事先電話請示總經理批準,并在業(yè)務招待費報銷前補填申請并提交總經理審批。

              2、符合下列條件之一的,由部門負責人以上管理人員提出接待申請:

              ﹙1﹚公司經營業(yè)務中的重要客人;

              ﹙2﹚公司上級主管部門的相關負責人;

              ﹙3﹚其他經董事長或總經理認可的外部合作單位關系人員。

              3、嚴格業(yè)務招待費事前審批制度,確保一次一報,一次一單。

              4、業(yè)務招待費的報銷,應嚴格按照實際招待對象如實填寫費用報銷單,并附合法票據由按照財務審批制度規(guī)定簽字后予以報銷。

              5、業(yè)務招待費的處理,按照“誰的'客戶誰承擔費用”的原則計入各部門成本進行績效考核。

              第三十五條、通訊費補貼規(guī)定:

              1、通訊費補貼標準:根據員工在公司報備的號碼,每月電話費補貼標準為:

              2、享受公司通訊費報銷的人員,電話要求24小時開機,經公司發(fā)現月累計關機3次以上,對當月通訊費不予報銷。

              3、員工轉崗時,通訊費在到新崗的次月按新崗報銷標準執(zhí)行;員工辭職、調動離開公司時,從次月停止報銷通訊費。

              4、公司報銷的通訊費按照員工所屬部門,計入各部門成本費用并計算績效考核。

              第三十六條、交通費報銷規(guī)定:

              1、公司各部門配備的業(yè)務用車輛,公司負擔車輛的修理、保養(yǎng)、保險、稅費等,車輛的用油原則上采用定額報銷的辦法,報銷標準為:

              2、總經理特別指派任務的油費不計入上述報銷標準,除此以外超過上述標準的油費報銷于次月在車輛使用責任人的工資中據實扣除。

              3、車輛使用責任人的確定:

              ﹙1﹚4S展廳試乘試駕車:4S展廳銷售經理;

              ﹙2﹚售后服務站施救車:售后服務站站長;

              ﹙3﹚行政部公務用車:行政部部長;

              ﹙4﹚財務部公務用車:財務部部長;

              ﹙5﹚其他用車責任人:由總經理指定。

              4、公司員工因辦理公司業(yè)務造成公司車輛損壞的,賠償相應損失金額的50%。公司員工因私人事務造成公司車輛損壞的,按照損失全額賠償。賠償的款項直接從當月工資中扣除,金額重大經總經理、董事長書面同意的可以按月在工資中陸續(xù)扣除。

              5、公司車輛外出由各車輛使用責任人負責或指定人員進行登記,車輛使用過程中的違章罰款等由車輛使用責任人自行承擔。

              6、因公外出辦事,本城范圍內原則上應乘坐公交車,經總經理同意的可以乘坐出租車;本城范圍外原則上應乘坐公共交通工具(乘坐飛機的應事前經總經理或董事長書面同意),禁止自行駕車外出辦事(總經理或董事長同意的除外);事后憑合法票據據實報銷。

              第三十七條、因公出差費用報銷及補貼規(guī)定:

              1、公司各部門員工因公出差,應事前書面報備行政部,確定出差時間和地點。

              2、出差過程中發(fā)生的交通費用按照本章“交通費報銷規(guī)定”的規(guī)定報銷;

              3、出差過程中發(fā)生的住宿費報銷標準為:

              4、出差過程中發(fā)生的業(yè)務招待費按照本章“業(yè)務招待費報銷規(guī)定”的規(guī)定報銷;

              5、出差過程中發(fā)生的伙食費,采用定額補貼的方法予以補貼,補貼標準為:

              6、公司員工參加SGM指定培訓,SGM規(guī)定了食宿標準的,按照SGM標準據實報銷。

              第三十八條、職工活動費報銷規(guī)定:

              1、各部門組織職工集體活動,應事前書面申請經董事長、總經理審批簽字后方可執(zhí)行。未事先審批的,一律不予報銷。

              2、各部門按照規(guī)定組織職工集體活動后,以合法票據附簽字后的申請單據實報銷。

              3、經董事長、總經理簽字同意的職工活動經費計入公司福利費用,不計入各部門成本費用績效考核。

              第三十九條、傭金支付規(guī)定:

              1、公司員工在經營業(yè)務活動中,不得私自向對方索取有損公司利益的現金、禮品回扣,一經發(fā)現就地免職,公司保留以法律手段追究相關責任人責任的權利。

              2、公司往來單位及人員招待公司員工,被招待人必須事前到公司行政部門報備,未報備者一經發(fā)現給予當月應付工資總額50%的罰款。

              3、公司需對外支付的貨幣傭金,必須先由經辦人填寫申請單,經部門負責人、財務負責人、總經理、董事長審批簽字后由出納支付,并及時入賬。

              4、公司需對外支付的非貨幣傭金,由經辦人填寫申請,經部門負責人、財務負責人、總經理、董事長審批簽字交由財務部存檔后由財務部出具統(tǒng)一的非貨幣傭金支付證明。

              5、公司員工未違反上述規(guī)定直接截留資金用于支付傭金的,一經發(fā)現就地免職,公司保留以法律手段追究相關責任人責任的權利。

              6、公司在經營活動中支付的傭金,一律納入各部門成本費用并計算績效考核。

              第四十條、其他費用報銷規(guī)定:財務部根據公司經營情況另行提出報銷方案,經總經理、董事長審批后予以實施。

              第八章印鑒管理制度

              第四十一條、為規(guī)范財務印章的管理,加強風險防范,保障公司合法權益,實現印章管理的制度化和規(guī)范化,特制定本制度。

              第四十二條、財務印章指經過合法程序刻制的財務專用章、法人代表章(銀行印鑒)、發(fā)票專用章、刻有公司名稱的收訖、付訖業(yè)務章、內部審核專用章等。

              第四十三條、原有印章發(fā)生破損或公司名稱變更等原因需要注銷舊印章并刻制新印章的,由財務負責人按刻章程序提出申請,經終極權限人批準后刻章。重新刻制的印章文字字體應有異于原印章,以資區(qū)別。

              第四十四條、原有印章發(fā)生遺失或被搶、被盜時,應采取書面形式向公司董事會報告。同時刊登遺失公告,并于公告聲明生效時財務管理處依據上述程序申請財務印章的刻制、注銷和備案手續(xù)。

              第四十五條、財務印章的使用范圍:

              1、財務印章應嚴格按照本制度的規(guī)定,依據公司經營活動的實際需要,經過審批權限人的批準結果使用,不得濫用財務印章。

              2、財務印鑒(財務專用章、法人代表章、財務負責人章)用于辦理有關的銀行業(yè)務,如:銀行開戶與銷戶、背書銀行票據、銀行貸款的借據單、開辦網上銀行業(yè)務等范圍內使用。但銀行對賬單、工資發(fā)放清單等確需加蓋財務專用章的經濟事項,應通過公司印章使用審批流程,方能使用。

              3、發(fā)票專用章用于公司經營業(yè)務需要開據的發(fā)票。

              4、財務專用章用于以收據收回員工各類的欠款、關聯公司往來款等。

              5、刻有公司名稱的收訖、付訖章用于各類的收、付款業(yè)務。

              6、內部審核專用章用于內部審核流程財務鑒定業(yè)務。

              第四十六條、財務印章的保管與使用管理規(guī)定:

              1、財務印鑒實行分開保管的原則:法人代表章由董事長指定人員保管,財務負責人保管財務專用章,其余印章的保管人員由財務負責人和總經理共同授權。

              2、當財務印章保管人員因出差、休假等情況臨時離崗時,應填寫《財務印章保管授權移交表》由財務負責人和總經理共同指定臨時印章(含印鑒)保管員,在前一天提前做好臨時性交接工作。

              3、財務印章臨時保管員在保管印章期間與財務印章保管人員負有同等責任;財務印章保管員回到崗位后立即做好交接工作。

              4、確因工作需要攜帶財務印章外出使用的,應填寫《財務印章外出使用申請表》,經財務負責人審核批準后,由部門的兩名人員分別攜帶,監(jiān)督使用。使用完后須及時將印章歸還保管人。印章外帶期間嚴禁使用于審批范圍之外的經濟業(yè)務,如發(fā)現違規(guī)行為,則追究印章外帶使用人的責任。

              5、財務印鑒的使用必須按照印鑒使用權限由使用人在《財務印章保管使用登記表》上登記后方能使用。

              6、銀行預留印鑒至少包括“財務專用章、法人代表章、出納章”;銀行預留印鑒卡由財務負責人專人保管。

              第九章票據管理制度

              第四十七條、為規(guī)范公司單據管理,防范財務風險,根據公司經營狀況和財務流程,制定本制度。

              第四十八條、本制度所指票據包括但不限于“各類發(fā)票、收款收據、收款證明”等。

              第四十九條、財務負責人為公司票據管理直接責任人,負責登記票據的領用、核銷、存根聯保管工作。

              第五十條、收據的領用:

              1、財務負責人應設置票據領用登記表,發(fā)放票據時必須登記領用日期、數量、起止號碼等,應由領用人簽字。

              2、出納為收款收據和收款證明的唯一領用人,負責領用票據的管理和開具工作。

              3、各主辦會計為各類發(fā)票的領用人,負責領用發(fā)票的管理和開具工作。

              4、票據領用人在領用新的票據前,應到財務負責人處進行原領用票據的核銷工作,未辦理核銷之前不得領用新的票據。

              第五十一條、票據的使用:

              1、各種票據應當按照規(guī)定的要求順序、聯次開具。

              2、各種票據只能按照規(guī)定的范圍進行使用,不得轉借,轉讓,跳號,拆本使用,不得開具空白票據(未明確金額小寫的票據)。

              3、票據填開錯誤時禁止涂改,一律作廢重開;作廢的單據必須聯次齊全完整。

              第五十二條、收據客戶聯回收規(guī)定:

              1、因銷售商品車開具的收款收據在開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票或增值稅發(fā)票前由財務部門商品車銷售會計負責回收,單據不齊的財務部門有權拒絕開具發(fā)票。

              2、因維修車輛開具的收款收據在開具維修發(fā)票前由財務部門售后會計負責回收,單據不齊的財務部門有權拒絕開具發(fā)票。

              3、因客戶原因遺失單據的,由客戶本人填寫遺失單據說明書,主辦會計根據經銷售代表或售后接待、部門負責人、財務負責人簽字后的單據遺失說明書辦理財務手續(xù)。

              第十章商品車交車流程

              第五十三條、商品車銷售、交車票據傳遞流程圖:

              第五十四條、商品車銷售、交車票據傳遞流程說明:

              1、銷售顧問持規(guī)范的銷售合同和客戶結算清單到收款出納處辦理交款手續(xù),收款出納根據本月的銷售政策審核合同后辦理收款結算。

              2、收款結算交付定金、首付款、車輛全款時必須由銷售顧問開具四聯收款收據(必須在收據上注明清楚車架號),由收款出納進行審核并確認簽字。(第一聯:存根;第二聯:記賬;第三聯:收據,加蓋公司財務章;第四聯:收銀,附在客戶結算清單上)。

              3、收款結算交付評審費、續(xù)保保證金時必須由銷售顧問填寫付款說明(附在客戶結算清單上)和三聯收款收據。(第一聯:存根;第二聯:收據,加蓋公司財務章,用于退還客戶續(xù)保保證金的依據;第三聯:記賬)。

              4、客戶結算清單所有款項結清后,由銷售顧問開具開票通單,由銷售顧問、收款出納、銷售經理、客戶確認并簽字后到財務部辦理開票手續(xù)。

              5、商品車銷售負責會計審核合同,合同審核無誤且收齊客戶收據后在交車單的財務確認欄上加蓋財務準予放車章并開具發(fā)票。

              6、銷售顧問開具發(fā)票后,須將客戶信息卡、客戶身份證復印件、發(fā)票聯復印件、合格證復印件、新車檢查記錄表、保養(yǎng)手冊黃聯、交車檢驗表、交車單復印件,GMAC車還須車輛登記證復印件交客服部,交車單原件交財務部留存(有節(jié)能補貼的,還需提交“客戶與車輛上戶名稱一致的銀行卡卡號和客戶身份證在同一紙上”的復印件)。

              7、銷售顧問到商品車庫房管理員處辦理出庫手續(xù)后到收款出納處辦理車輛放行手續(xù),收款出納回收完整的“銷售合同、結算清單、收據收銀聯”等單據后開具車輛放行條。

              8、保安根據車輛放行條放車后回收車輛放行條,匯總后月末將車輛放行條交財務計算提成。

              第五十五條、退定金和多余車款:

              1、客戶交納的定金除下列情形外一律不予退還:

              ﹙1﹚GMAC被拒;

              ﹙2﹚車展定車;

              ﹙3﹚訂購車輛缺貨;

              ﹙4﹚訂購車輛質量問題;

              ﹙5﹚總經理書面同意的其他情況。

              2、退定金和多余車款時,由銷售顧問填寫請款單,經銷售經理、財務負責人、總經理審核簽字予以退款;退款時付款出納必須回收原簽訂的銷售合同和由公司開具的收款收據。

              第十一章維修車輛交車流程

              第五十六條、維修車輛票據傳遞流程圖:

              第五十七條、維修車輛票據傳遞流程說明:

              1、售后接待根據客戶需求填寫車輛預檢表并按照“SGM車輛、非SGM車輛”的分類分別錄入電腦系統(tǒng),車輛預檢表必須經客戶簽字認可。

              2、 SGM車輛按照SGM通用的規(guī)定進行單據填開和材料出庫。

              3、非SGM車輛由各維修工組根據前臺接待開具的金蝶結算單(一式四聯:存根聯,財務聯,領料聯,客戶聯)領料聯到備件庫房領料出庫。

              4、維修工組將車輛維修完畢后統(tǒng)一將鑰匙交至售后前臺接待處,收款出納根據前臺接待打印的“結算單”收款(無收款的,按照下列規(guī)定辦理)后開具維修車輛放行條(放行條內容必須注明車主姓名和維修結算單號)。

              5、 SGM的結算單應注明結算方式“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、免費首保、三包索賠、事故現金、事故代賠”:

              ﹙1﹚“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、事故現金”由收款出納收款后將結算單據(結算單據包括但不限于“結算單的財務聯、維修工單財務聯、維修發(fā)料單財務聯”)交與主辦會計核算;

              ﹙2﹚“免費首保、三包索賠”的結算單據由售后前臺統(tǒng)一整理后于每日下班前上交財務進行核算;“免費首保、三包索賠”方式結算的單據須經索賠員簽字,否則財務不予受理。

              ﹙3﹚“事故代培”方式結算的結算單據必須附有保險公司定損單,由售后前臺統(tǒng)一整理后于每日下班前上交財務進行核算,否則財務不予受理。

              6、非SGM的結算單應注明結算方式“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、事故現金、事故代賠、應收掛賬”:

              ﹙1﹚“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、事故現金”由收款出納收款后將結算單據交與主辦會計核算;

              ﹙2﹚“事故代培”方式結算的結算單據必須附有保險公司定損單,由售后前臺統(tǒng)一整理后于每日下班前上交財務進行核算,否則財務不予受理。

              ﹙3﹚零星“應收掛賬”方式結算的單據,必須按照第四章“財務審批權限”的規(guī)定辦理簽字手續(xù)后交由出納開具出門條,未經審批的零星“應收掛賬”方式的結算單據出納有權拒絕開具出門條。

              ﹙4﹚對于長期合作單位“應收掛賬”方式結算的單據,可由服務站站長提出申請,經總經理和董事長簽字后的申請表報備財務部門后,可以不針對每單進行簽字審核,出納可直接開具出門條。

              7、服務站的維修服務收費原則上按照定價銷售,不予折讓。特殊情況的,由服務站站長提出申請經總經理審核(折讓金額超過¥1000.00的須經董事長審核)簽字并報備財務后可允許折讓。未經審批私自折讓的,財務部門除向直接責任人追收折讓金額外再對直接責任人處以違紀金額兩倍的罰款,維修站站長處以¥100元/次的罰款。

              8、收款出納結算手續(xù)辦理完畢后開具車輛放行條給車主,保安人員回收放行條后放行維修車輛,保安人員回收的車輛放行條匯總后月末上交財務計算提成。

              9、預收維修款的由收款出納開具三聯收款收據,客戶聯交客戶,記賬聯交會計核算,待維修結算時差額多退少補并收回客戶聯。

              第十二章招標管理制度

              第五十八條、為規(guī)范公司物料采購和服務外包,降低成本費用,遵循“公開、公平、公正”的市場原則制定本制度。

              第五十九條、適用范圍:

              1、工程修建項目;

              2、全年累計采購金額超過壹萬元的項目;

              3、全年累計支付服務費用超過五千元的項目;

              4、其他總經理或董事長認為應該招標的項目。

              第六十條、招標方式和權限:

              1、由各使用部門負責人書面提出采購計劃及外包服務計劃(計劃中明確各項目要求);

              2、由采購專員或行政部負責組織競標單位及相關資料報送使用部門、財務部、總經辦、董事辦;

              3、由采購專員或行政部負責人、使用部門負責人、財務部負責人、總經理負責選擇中標單位書面上報董事長批準;

              4、經董事長批準的中標單位必須和公司簽訂書面合作合同(需中標單位交納保證金的應到財務部門交納保證金)報備財務部門,財務部門根據合同規(guī)定條款安排付款。

              第十三章附則

              第六十一條、公司及所屬各單位的財務管理工作要嚴格按照本辦法執(zhí)行,若有違反,一經發(fā)現,公司有權追究和查處相關負責部門負責人和直接責任人的違規(guī)責任。

              第六十二條、本辦法由總經理負責解釋。根據公司經營發(fā)展情況,財務部可提出本辦法的修訂草案,報經公司總經理、董事長批準后可修訂本辦法。

              第六十三條、本辦法自發(fā)布之日起實施。

              XX汽車銷售服務有限公司財務部

              20xx年07月01日

            4s店管理制度10

              一、新員工入職

              1、新員工入職后一個月內,4S店要與員工簽訂勞動合同,并約定試用期為xx個月,試用期過后填寫轉正申請即可轉正,由銷售經理簽字生效后交行政備案。

              2、試用期間有權利、有義務接受公司的各種培訓。

              3、試用期間配帶試用期工牌,穿深色正裝上班;遵守公司的所有規(guī)章制度。

              4、試用期間由公司專門委派一名指導銷售顧問帶其熟悉業(yè)務流程,指導銷售顧問對新員工負全責,出現問題追究指導銷售顧問的責任。

              5、試用期間拿單車提成,享受相關提成政策。

              二、日常規(guī)范

              1、衣著公司統(tǒng)一工裝上班,帶工牌。工裝必須干凈整潔,男士須打統(tǒng)一領帶,頭發(fā)整齊,發(fā)梢不可過耳,穿深色襪子,皮鞋干凈;女士須佩帶統(tǒng)一發(fā)髻、絲帶、化淡狀,不可披肩散發(fā)。

              2、公司晨會如無特殊情況,銷售部員工必須全體參加,必須著裝整齊,儀容儀表于會前整理好,不規(guī)范者不得參加晨會,并記遲到一次。

              3、晨會前整理好內務,早會后出現洗臉化妝等與工作無關的事宜,違者罰款20元。

              4、所有人員必須維持好辦公室衛(wèi)生;個人辦公桌面、櫥柜及電腦由本人負責,辦公物品擺放整齊有序,桌面無污漬,電腦無灰塵;若發(fā)現物品擺放凌亂,桌面和電腦上留有灰塵經糾正而不改者罰款20元;辦公室衛(wèi)生的責任人為本人。

              三、考勤

              1、8:00未到者,即為遲到。當月內遲到:第一次罰款20元,第二次罰款40元,罰金于當天以現金形式交給財務。早退同上處理。

              2、上班時間不得以任何理由外出公司辦私事,違者罰款20元;有事請假批準后,方可離開。

              3、請假或休班者于前一天提前告知組長、銷售經理及行政部;不可代人請假,不可電話請假,特殊情況除外。

              四、工作要求

              1、展車衛(wèi)生由車型分為各組負責,晨會后銷售顧問在5分鐘之內開始清理辦公室、展車及展廳衛(wèi)生,責任到人。一小時內清理完畢,由組長負責檢查。

              2、新進展廳展車,不論值班與否所有銷售人員都有義務清理車輛。

              3、銷售顧問接待客戶完畢后1分鐘內清理洽談區(qū)域,桌椅恢復原位,紙杯收起放到指定地方,否則罰款20元。

              4、銷售顧問接待客戶時不允許接電話,值班時不允許在展廳內接、打、玩手機,違者罰款20元。

              5、銷售顧問嚴格按照規(guī)定站崗,任何時間不得出現空崗,午餐期間實行輪崗,用餐時間不得超過半小時,接待客戶除外,違者罰款20元。

              6、全員會議和培訓必須全部參加,違者按曠工處理或辭退;參會期間,手機必須調到振動或靜音上,違者罰款20元。

              7、銷售部人員參加任何會議和培訓及其他集體活動時,必須提前3分鐘到達,遲到者罰款20元。

              8、上班時間不允許在公司內吸煙、吃口香糖、吃零食、上網玩游戲、喝酒、串崗、電腦專人專用,違者罰款50元;吸煙必須到指定吸煙區(qū)(員工辦公室),每天不超過8次,每次不超過3分鐘,否則視為脫崗,并罰款20元。

              9、下班后任何人非工作原因不得逗留公司,不得上網玩游戲,違者罰款100元。

              10、銷售部人員不得以任何理由與客戶發(fā)生爭執(zhí),違者予以勸退。

              11、任何人員不得私自調換業(yè)績,違者全部辭退。

              12、銷售顧問必須嚴格按照《銷售流程》認真接待客戶,違者罰款100元;客戶進入展廳后必須喊“歡迎光臨”,熱情接待,如未喊罰款10元/次;非銷售人員在展廳內遇見客戶時,必須以微笑相待,講文明講禮貌,違者罰款20元。

              五、顧客信息制度

              對于客戶的個人信息,每一位員工都有保密的`義務,若出現顧客的信息泄露,遭到顧客的投訴的,經查明,給予泄露者罰款,嚴重的解除勞動關系。

              六、銷售部工作制度

              1、銷售部人員必須遵守公司的管理制度,不得以任何理由違反公司制度。

              2、銷售部人員必須愛護公司財務,對公司配發(fā)的辦公用品應愛惜試用,損壞賠償。

              3、銷售部人員必須隨時無條件接受公司對其辦公設施的檢查。

              4、銷售部人員不得在業(yè)務過程中損害公司利益,如經發(fā)現,公司將給予罰款、留職查看、解聘、直至追究法律責任的處罰。

              七、車輛管理制度

              1、任何人,無論是否有駕照,不得在無領導安排的情況下,私自開動,展車、自駕車、客戶車。

              2、如果違反上條規(guī)定,除罰款50元外,由于私自調車所發(fā)生的任何不良后果,有個人承擔與公司無關。

              3、其他店來調配車輛,必須填寫調車單并有銷售經理或者店長簽字方可生效。

              4、展廳值班人員做好上下班的車輛清點檢查及交接。出現任何問題已交接表為準追究責任。

              八、獎勵制度

              1、每月全勤員工給予xxxx元獎勵。(28個工作日無遲到早退病假視為全勤)

              2、每月銷冠獎勵xxxx元。(完成月計劃的前提下)

              3、每季銷冠獎勵xxxx元。(完成季計劃的前提下)

              4、每年銷冠獎勵xxxx元。(完成年計劃的前提下)

              5、每年設優(yōu)秀員獎一名獎勵xxxx元(年終會投票得出),你也許不是業(yè)績最好的,但是你是最勤懇的,最努力的,最認真的,最有責任心的。

            4s店管理制度11

              一、入庫

              1、各種產品在未辦理入庫手續(xù)前不得入庫。

              2、產品入庫時要有入庫單,庫房管理人員按單上所列產品名稱、品種、數量、規(guī)格點收,清點無誤后在入庫單上簽字。

              3、無入庫單或入庫單與實物不符時,不能辦理入庫手續(xù),并通告有關人員,重新核查。

              4、產品入庫時應當有專人負責檢查,確定安全無隱患后,方可入庫。

              5、貴重特殊產品要及時會同有關部門驗收鑒定后再入庫。

              6、產品入庫后要及時入帳(總帳及分類帳)。

              二、出庫

              l、產品出庫時要審查計劃、手續(xù)是否齊全完備。

              2、產品出庫后要及時銷帳(電腦帳及明細帳)。

              3、產品沒有送貨單,出庫單一律不得出庫。

              三、產品保管及安全防范

              1、產品按種類,形號分類放置,不得混放。

              2、建立崗位職責制、設專人負責,定期點驗庫存產品,做到帳物相符。

              3、倉庫通道出入口要持續(xù)暢通,倉庫內要及時清理,持續(xù)整潔。

              4、嚴禁將易燃易爆及強酸強堿等危險品、腐蝕產品帶入庫存。

              5、倉庫內、消防、通風、機械車輛、等由專人管理、維修,無關人員不得操作。

              6、各種產品碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上;出庫時應先外后內、先上后下,先進先出,防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種產品不得拋擲。

              7、所有人員不得攜帶火種入庫(如打火機、火柴、香煙等),引火產品請暫交門衛(wèi)保管。

              8、無關人員不得進入倉庫管理人員辦公室。

              9、私人物品不得私自入庫存放。

              10、庫存產品要碼放整齊,做到離墻離地,防止受潮霉變。

            4s店管理制度12

              一、裝卸汽車發(fā)電機和起動機時,應將汽車電源總開關斷開,切斷電源后進行,未裝電源總開關的,卸下的電線接頭應包扎好;

              二、需要起動機檢查電路時,應注意車底有無他人在工作,預先打招呼、拉手剎、放空檔,然后發(fā)動,不熟練人員及學員不得隨便發(fā)動;

              三、汽車內線路接頭務必接牢并用膠布包扎好。穿孔而過的線路要加膠護套;

              四、裝換蓄電池時,應有用蓄電池攀帶;

              五、蓄電池架發(fā)現損壞時,應立即移工修理,不得湊合使用;

              六、裝蓄電池時,應在底部墊以橡皮膠料,蓄電池之間以及周圍也應用木板塞緊;

              七、電池頭、導線夾應裝可靠,不準用鐵絲代用;

              八、配制電液時,應將硫酸輕輕加入蒸溜不內,同時用玻璃棒不斷攪拌到達散熱迅速的目的。嚴禁將水注入硫酸內,人員應穿戴膠水鞋和橡膠手套,戴防護眼鏡;

              九、蓄電池維修、裝配間應有良好的通風設備和防火設備,防止人員鉛中毒及發(fā)生火警。充電池工作間空氣要流通,室內及存放蓄電池地方4米內嚴禁煙火。

              十、切實執(zhí)行電池在新裝及大修后的'第一次充電。初充電的好壞直接影響蓄電池的壽命。初充電后至少應以相當于蓄電池容量的1/10的放電率放電一次,直至單電電壓降至1、7v為止。再以初電的充電率充足,充足后安置24小時后方能使用。

              十一、充電時應將電池蓋打開,電液溫度不得超過450c。

              十二、蓄電池應用放電叉測量,不可用手鉗或其它金屬試驗,防止發(fā)生爆炸。

              十三、工作時,如不慎有電液落在皮膚或衣服上,應立即用5%蘇打水擦洗,再用清水沖洗。

              十四、清洗發(fā)電機、起動機及其他電器設備應使用不帶添加劑的工業(yè)汽油,并注意防火。

            4s店管理制度13

              (一)機修車間

              1、在汽車上作業(yè)時必須使制動處于有效位置,防止溜車;

              2、車輛剛進站,不宜馬上針對高溫部位作業(yè),防止燙傷;

              3、移動車輛觀察周圍情況;

              4、使用舉升機或千斤頂時一定要按安全操作規(guī)程操作;

              5、車輛開進、開出格外小心;

              6、作業(yè)時工具、設備使用,要按照正確方法使用;

              7、車間內避免明火,杜絕吸煙。

              (二)噴漆車間

              1、油漆、噴漆場地和庫房嚴禁煙火;

              2、穿戴好防護用品,保持通風;

              3、切勿在蓄電池附近進行鈑金打磨作業(yè),防止發(fā)生爆炸事故;

              4、噴漆時,掀開風機;停止噴漆后再關風機。

              (三)設備安全

              1、設備要定人保管、定期維護(設備安全檢查維護表);

              2、檢查用電設備接地良好;

              3、作業(yè)用照明設備應有防暴裝置;

              4、定期檢查設備維護記錄;

              5、設備安全操作規(guī)程齊全。

              (四)工具安全

              1、氣動工具必須在規(guī)定壓力下工作;

              2、手動工具保持清潔完好,避免使用時發(fā)生事故,傷及人身;

              3、任何操作不宜過度探身,防止滑倒事故;

              4、不要將壓縮空氣對著設備或人吹;

              5、電動工具使用嚴格按照使用要求操作;

              6、使用銳利或尖角工具時防止劃傷。

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              1、停電檢修,應將帶電部分遮擋,懸掛安全警示標識;

              2、移動電器設備時應切斷電源;

              3、電器設備不能帶故障運轉,發(fā)生故障立即請電工維修;

              4、經常接觸使用開關、插座及導線保持完好;

              5、電器設備清潔嚴禁使用水沖或濕抹布清潔。

              (六)、防火防毒

              1、控制空氣中有毒物質濃度:施工場所通風良好,使空氣流通;車輛免拆清洗作業(yè)或大修著車試驗使用尾氣抽排設備;采用暖風情況下,一般不采用循環(huán)風。

              2、防毒措施:穿戴好防護用具;施工時出現不適,應及時離開現場到通風處。

            4s店管理制度14

              一、 消防工作標準

              1、 4S店實行逐級防火責任制,做到層層有人抓。

              2、 實行崗位防火責任制,做到處處有人管。

              3、 有公職或兼職防火干部,做好經常性消防安全工作。

              4、 有義務消防隊及義務夜間住值勤消防隊配置,不要亂動消防器材和設施,做到能有效地撲滅初起火災。

              5、 有健全的各項消防安全制度,包括門崗、巡邏、逐級防火檢查,用火、用電、易燃、易爆物品安全管理,消防器材維護保養(yǎng),以及火災事故報告、調查、處理等制度。

              6、 對火險隱患,做到及時發(fā)現,登記立案,抓緊整改,一時整改不了的采取應急措施確保安全。

              7、 明確消防重點部位,做到定點、定人、定措施,并根據需要,采用自動報警滅火等新技術。

              8、 對新員工和老員工普及消防知識,對重點部位進行專門的消防訓練和考核,做到經常化、制度化。

              9、 有防火檔案和滅火作戰(zhàn)計劃,做到切合實際,能夠收到預期的效果。

              10、 對消防工作定期總結、評比,獎懲分明。

              二、 組織制度

              1、 各部門要建立防火安全委員會。

              2、 各部門應成立義務消防隊。

              3、 防火安全委員會,定期做好防火檢查及召開例會。

              4、 定期召開消防會,要確實組織好防火檢查,制訂計劃,重視防火檢查的重要性。

              5、 確實組織好義務消防員的學習、訓練及滅火演練,每年不少于一次。

              6、 各防火安全委員會人員、防火安全領導小組名單上交保安部備案,如有調整隨時上報。

              7、 各部門必須制定應急滅火方案,簽訂《防火安全責任書》。

              三、 防火制度

              1、 4S店內需設置明顯禁止煙火的標志。

              2、 4S店內消防器材、消火栓必須放置在明顯位置。

              3、 禁止私接電源插座,亂拉臨時電線。

              4、 4S 店工作人員下班前要有專人對所屬部門進行全面檢查,保證各種電器不帶電過夜。

              5、 4S 店內的消防設施及設備,例如:火警報警器、消防噴淋頭、監(jiān)視頭保持一定間隔。

              四、 消防設施、消防器材管理規(guī)定

              1、 保安部全面負責轄區(qū)內所屬的消防報警設施、滅火器材的管理,負責定期檢查、試驗和維護修理,以確保完備,并建立檔案登記。

              2、 保安部負責維護、管理轄區(qū)內的消火栓。在重大節(jié)日前對器材、裝備進行檢查,春秋季進行試噴抽查。

              3、 各部門、班組對本崗位的消防器材由專門人員進行兼管,定期進行維護,禁止無關人員挪動、損壞消防設施。防止消防器材丟失,發(fā)現問題及時上報保安部。

              4、 嚴禁非專業(yè)人員私自挪用消防器材,各部門的消防器材因管理不善發(fā)生丟失、損壞,該部門應承擔一切責任和經濟損失。

              5、 禁止無關人員動用消火栓內的設備,禁止將消火栓用于其它工作。動用消火栓必須向保安部報告。

              6、 嚴禁以任何理由阻擋、遮攔、裝飾、侵占、利用、拆除消防設施及消防標志。

              7、 本規(guī)定未盡條款,均執(zhí)行消防法規(guī)所規(guī)定的有關條款。

              五、 防火檢查制度

              1、 保時捷4S 店需保證各部門或幾個部門要設立一名或數名防火檢查員,定期進行防火檢查,發(fā)現問題及時解決,并做好檢查記錄。

              2、 防火檢查員要認真負責,檢查中不留死角,確保不發(fā)生火情。

              3、 各部門要在主管的帶領下,每月要進行防火檢查,發(fā)現問題及時解決,并把情況向保安部做書面形式的匯報。

              4、 保安部每月不定期的對各部門進行安全防火檢查,主要檢查放火制度措施是否落實,有無重大火險隱患,有無安全防火檢查記錄,以消防工作為依據,協同各部門做好安全防火工作。

              5、 其它重點項目的檢查

              5.1 消防設施的檢測

              ★ 消防設施存放位置是否正確。

              ★ 確保消防設施前沒有物品堆放。

              ★ 做好對消防設施的定期檢查。

              ★ 保證消防設施各組成部件沒有損壞,能正常使用。

              5.2 易燃易爆物品的檢查

              ★ 檢查易燃易爆物品周圍是否有熱源。

              ★ 物品堆放整齊且擺放位置正確。

              ★ 物品間存放是否有一定間距。

              ★ 擺放物品的'空間保證有良好的通風環(huán)境。

              ★ 滅火器材是否到位、正常。

              5.3 消防盲點

              ★ 每日對轄區(qū)內無火災報警系統(tǒng)探測器,又無噴淋裝置單間獨立的部位重點監(jiān)測。

              ★ 觀察各部位門、窗是否關閉、上鎖。

              ★ 檢查是否有異常情況及氣味。

              六、 火警、火災的事件處理

              1、 當消防報警系統(tǒng)出現報警信號及緊急情況時,中控室保安員應立即通過有效通訊方式通知離現場最近的保安員趕至相關區(qū)域核查信號真?zhèn)尾⒓皶r處理,并及時向上級領導報告。

              2、 保安員聞警后以最快速度奔赴現場撲火,并負責指揮火警區(qū)域人員撤離。

              3、 火勢無法控制,應立即撥打“119”報警求救。報警時應講清地點、門牌號碼、燃燒物質種類及火勢等,并注意引導消防車進入滅火。

              4、 在處理事故中要注意火場疏散,應把救助被困人員及搶救火場財物放在首位。

              5、 控制大門進出人員的秩序,防止可疑人員混入從而引發(fā)不安全因素。

              6、 事后認真做好總結工作,避免下次再有類似情況發(fā)生。

            4s店管理制度15

              一、銷售部人員務必遵守公司的管理制度,不得以任何理由違反公司制度。

              二、銷售部人員務必愛護公司財物,對公司配發(fā)的辦公用品設備應愛惜使用,損壞賠償。

              三、銷售部人員務必隨時無條件理解公司對其辦公設施的'檢查。

              四、銷售部人員不得在業(yè)務過程中損害公司利益,如經發(fā)現,公司將給予罰款、警告、解聘、直至追究法律職責的處罰。

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