采購管理制度

            時(shí)間:2024-09-08 18:42:03 制度 我要投稿

            (精選)采購管理制度15篇

              在現(xiàn)在社會,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。擬起制度來就毫無頭緒?以下是小編為大家整理的采購管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

            (精選)采購管理制度15篇

            采購管理制度1

              第一條 為節(jié)約行政成本,不斷規(guī)范全局辦公電腦及耗材的購買和使用,以購、管、用“三分離”為原則制定以下制度。

              第二條 電腦設(shè)備及耗材的采購原則上采用招標(biāo)集中采購和應(yīng)急詢價(jià)采購方式進(jìn)行,以招標(biāo)集中采購為主。

              第三條 局成立招標(biāo)集中采購小組(以下簡稱采購小組),牽頭單位為辦公室,成員單位為紀(jì)檢監(jiān)察室、財(cái)務(wù)科、信息中心、工會。

              第四條 組織招標(biāo)由采購小組事先確定邀標(biāo)單位,邀標(biāo)單位不得少于5家。

              第五條 信息中心根據(jù)庫存和需求狀況編制招標(biāo)采購計(jì)劃,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

              第六條 招標(biāo)須按批準(zhǔn)的采購計(jì)劃發(fā)標(biāo),耗材招標(biāo)每半年組織一次。招標(biāo)時(shí)可隨機(jī)指定或抽定除采購小組成員單位以外的一名科室負(fù)責(zé)人或成員參加,提高透明度。

              第七條 采購小組按照招標(biāo)確定的中標(biāo)單位和價(jià)格組織采購,一次性到位。

              第八條 遇有未列入集中采購計(jì)劃但需采購的.情形,按以下程序操作:首先由使用部門向信息中心提出,信息中心確認(rèn)后向辦公室提交所需清單,辦公室根據(jù)申請?zhí)嵴埛止茴I(lǐng)導(dǎo)審批后由采購小組進(jìn)行采購。

              第九條 電腦及耗材的保管、發(fā)放部門為辦公室。入庫由辦公室指定人員驗(yàn)收入庫,信息中心指派一人參與驗(yàn)收并簽字。如發(fā)現(xiàn)中標(biāo)單位所發(fā)標(biāo)的與中標(biāo)合同不符,應(yīng)當(dāng)采取拒收措施。

              第十條 財(cái)務(wù)部門憑借完整的招標(biāo)合同、采購計(jì)劃、驗(yàn)收入庫單核報(bào)付款。

              第十一條 使用部門需領(lǐng)取電腦設(shè)備和耗材時(shí),由使用部門填寫制式申請單,送信息中心確認(rèn)并簽字后,到辦公室領(lǐng)取。領(lǐng)用的物品除紙張、墨粉、色帶外,其他可修復(fù)物品或有形已耗品需實(shí)行以舊換新,登記入庫。

              第十二條 信息中心負(fù)責(zé)全局電腦設(shè)備及耗材的換裝維護(hù)工作,確保及時(shí)到位。

              第十三條 每年的12月下旬,辦公室牽頭,局采購小組對庫存新舊物資進(jìn)行盤點(diǎn),帳物相符后,廢舊物品列清單報(bào)分管局長批準(zhǔn)后進(jìn)行處置。

              第十四條 該制度從發(fā)文之日起試行。

            采購管理制度2

              為了保證采購管理辦公室工作秩序,預(yù)防事故的發(fā)生,確保員工人身和學(xué)校財(cái)產(chǎn)的安全,特制定本制度。

              1、全體員工應(yīng)樹立安全意識,落實(shí)安全責(zé)任,配合學(xué)校各項(xiàng)安全管理工作,每人均必須掌握消防滅火器材的使用方法。

              2、全體員工都必須提高警惕,防止不法分子闖入室內(nèi)。辦公室的鑰匙不得轉(zhuǎn)交本處以外的人員使用,嚴(yán)禁將與學(xué)校無關(guān)的`外來人員單獨(dú)留在辦公室。

              3、個人辦公桌上的鑰匙要隨身攜帶,現(xiàn)金、貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜,以防被盜,人離時(shí)注意確認(rèn)門窗是否關(guān)閉。

              4、進(jìn)辦公室隨帶的小包、脫卸的衣服內(nèi)應(yīng)取掉個人手機(jī)、現(xiàn)金等,防止被外來人員順手牽羊造成損失。

              5、注意防火和安全用電,嚴(yán)禁在辦公室內(nèi)焚燒雜物、紙張,不準(zhǔn)亂接電源,人離時(shí)注意關(guān)閉電源,以消除事故隱患。

              6、辦公室內(nèi)嚴(yán)禁使用和存放易燃、易爆、易腐蝕和有毒、有害等危險(xiǎn)物品。

              7、辦公室的重要的文件、資料要妥善保管,不得丟失,不得對外泄露。

              8、使用計(jì)算機(jī)執(zhí)行《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《州揚(yáng)大學(xué)校園計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)用戶管理試行辦法》等有關(guān)管理規(guī)定。嚴(yán)禁任何人違反有關(guān)規(guī)定,利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)給國家和學(xué)校利益造成損害。

              9、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

            采購管理制度3

              “世行綜合林業(yè)發(fā)展和保護(hù)項(xiàng)目”工程或設(shè)備采購程序及使用管理

              一、世行項(xiàng)目采購程序與招標(biāo)原則

              1、經(jīng)濟(jì)性

              世行對貸款的使用,特別對采購和工程招標(biāo)資金的使用非常重視,對采購和工程招標(biāo)過程進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)控,并對其經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行嚴(yán)格的考核,使所采購貨物和所建工程在滿足項(xiàng)目需要的條件下,資金使用最經(jīng)濟(jì)。

              2、有效性

              項(xiàng)目采購與工程招標(biāo)不僅要考慮經(jīng)濟(jì)性,還要看其是否有效,也就是在采購與工程招標(biāo)中所購物資設(shè)備和所建工程,能否在項(xiàng)目建設(shè)中有效的發(fā)揮作用。

              3、競爭性

              世行項(xiàng)目采購及工程招標(biāo)屬于國際貿(mào)易范疇,必須按照國際貿(mào)易慣例進(jìn)行,通過競爭招標(biāo)采購,使參加競爭的投標(biāo)者提高質(zhì)量,降低售價(jià)。有利于借款人降低投入成本,達(dá)到經(jīng)濟(jì)有效地實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)的目的。

              4、公平、公正性

              為了使項(xiàng)目采購與工程招標(biāo)能在合理有效的競爭機(jī)制下進(jìn)行,世行在《采購指南》中規(guī)定,采購與工程招標(biāo)要給所有的合格投標(biāo)商提供公平合理的競爭機(jī)會,過程要透明,堅(jiān)決反對腐敗現(xiàn)象和欺詐行為。并加強(qiáng)對項(xiàng)目采購與工程招標(biāo)的檢查和審計(jì),如有違反規(guī)定,一經(jīng)查出將受到取消貸款和退賠等懲罰。構(gòu)成違法的由司法機(jī)關(guān)處理。

              二、世行項(xiàng)目的采購及招標(biāo)方式

              世行在項(xiàng)目采購及工程招標(biāo)中,根據(jù)采購金額及工程投入的大小規(guī)定了國際性競爭招標(biāo)、國內(nèi)競爭招標(biāo)、有限國際招標(biāo)、詢價(jià)采購(貨比三家)、直接采購、自營工程等方式!皬V西綜合林業(yè)發(fā)展和保護(hù)項(xiàng)目”的采購方式及資金限額范圍如下:

              造林工程采取社區(qū)參與形式采購;貨物采購方面單個合同預(yù)計(jì)金額超過50萬美元的采用國際競爭性招標(biāo)方式采購,低于50萬美元,高于10萬美元的貨物采用國內(nèi)競爭性招標(biāo)方式采購。10萬美元以下采用詢價(jià)采購或自營工程。

              三、詢價(jià)采購

              詢價(jià)采購(俗稱貨比三家),實(shí)際上就是小范圍的招標(biāo),是在比較幾家廠商或經(jīng)銷商(至少三家)報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行選擇供貨商或承包商。世行貸款《廣西綜合林業(yè)發(fā)展和保護(hù)項(xiàng)目》中,有部分設(shè)備或工程采用詢價(jià)采購方式進(jìn)行采購。因此,對詢價(jià)采購的程序和方法進(jìn)行介紹。

              1、詢價(jià)采購的程序

             。1)編制詢價(jià)邀請函

              詢價(jià)邀請函是詢價(jià)過程中向外發(fā)出的招標(biāo)要求,內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備清單、主要技術(shù)規(guī)格和技術(shù)參數(shù)等,并標(biāo)明詢價(jià)編號、詢價(jià)日期、詢價(jià)截止期。

              (2)發(fā)詢價(jià)邀請函

              編制好詢價(jià)邀請函要發(fā)給三個以上報(bào)價(jià)人,報(bào)價(jià)人可以是設(shè)備制造廠,也可以是取得設(shè)備制造棧授權(quán)銷售的代理公司。

              (3)報(bào)價(jià)和詢價(jià)截止

              在詢價(jià)截止期前,報(bào)價(jià)人要以正式函件提交報(bào)價(jià)書,報(bào)價(jià)書除按詢價(jià)邀請函要求提供相應(yīng)的內(nèi)容外,還應(yīng)附上營業(yè)執(zhí)照等資格證明。報(bào)價(jià)單要有法人簽字和單位蓋章。詢價(jià)截止后,停止接受遲交的.報(bào)價(jià)書。

              (4)審評報(bào)價(jià)書

              首先對提交的報(bào)價(jià)書進(jìn)行初審,去掉明顯不滿足詢價(jià)邀請函要求的報(bào)價(jià)書,只有滿足詢價(jià)邀請函基本要求,而且有法人簽字和單位蓋章的報(bào)價(jià)書,才能參加評比,評比原則有以下幾點(diǎn):

              ①主要技術(shù)參數(shù)相同的報(bào)價(jià)書,對價(jià)格進(jìn)行比較,合同授予價(jià)格最低的報(bào)價(jià)人。

              ②在價(jià)格相同情況下,如果報(bào)價(jià)書所列的主要技術(shù)參數(shù)優(yōu)于詢價(jià)書要求,合同應(yīng)授予提供設(shè)備質(zhì)量優(yōu)、檔次高的報(bào)價(jià)人。

              (5)編報(bào)評比結(jié)果報(bào)告

              評比結(jié)束后,將報(bào)價(jià)書審核和評比結(jié)果,以文字和表格形式匯總編寫成書面的評比報(bào)告,評比報(bào)告應(yīng)包含以下內(nèi)容:

             、倩厩闆r概述:采購物資設(shè)備的具體名稱、發(fā)詢價(jià)邀請函時(shí)間、發(fā)出詢價(jià)書份數(shù),到詢價(jià)截止期共收到的報(bào)價(jià)書份數(shù)等。

             、谠u比情況介紹:認(rèn)定不合格報(bào)價(jià)書數(shù)量和理由,價(jià)格比較結(jié)果和推薦獲得合同的報(bào)價(jià)人的理由。

             、鄹奖恚赫J(rèn)真填寫報(bào)價(jià)評審結(jié)果記錄表

             。6)詢價(jià)結(jié)果報(bào)審

              根據(jù)有關(guān)規(guī)定,“詢價(jià)采購方式”為事后審查,但前兩個詢價(jià)材料需要報(bào)世行審批。詢價(jià)材料包括詢價(jià)函、報(bào)價(jià)書以及評是報(bào)告。經(jīng)世行審批后的詢價(jià)結(jié)果,才能簽定合同。兩個以外并嚴(yán)格按照已批準(zhǔn)的詢價(jià)材料格式和程序進(jìn)行的第三次詢價(jià),可以不報(bào)世行審批直接簽定合同。

              (7)簽定合同

              得出評比結(jié)果,前兩個詢價(jià)材料經(jīng)世行審批后,項(xiàng)目辦應(yīng)向獲得合同的投標(biāo)商發(fā)出通知,并約定時(shí)間進(jìn)行合同談判和簽定合同,合同應(yīng)附上物資設(shè)備清單、主要技術(shù)規(guī)格和技術(shù)參數(shù)等材料。

             。8)質(zhì)量驗(yàn)收

              物資材料設(shè)備交貨后,項(xiàng)目單位要組織有關(guān)人員,根據(jù)合同和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對貨物質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收,并填報(bào)物資設(shè)備驗(yàn)收證明。

              (9)申請付款

              物資材料設(shè)備驗(yàn)收后,區(qū)項(xiàng)目辦將供貨商提供的發(fā)票以及驗(yàn)收單等與詢價(jià)材料一起報(bào)區(qū)財(cái)政廳債務(wù)處審核,審核無誤后,辦理款項(xiàng)支付。

              2、憑證的管理

              各級項(xiàng)目辦要建立物資設(shè)備采購憑證檔案,每一個采購合同,從發(fā)詢價(jià)函到貨物驗(yàn)收,每一步都要留存相應(yīng)的憑證,按時(shí)間和程序建立檔案,以備接受世行及上級主管部門檢查。

              [NextPage] 采購憑證檔案內(nèi)容包括:①詢價(jià)邀請函及詢價(jià)表;②設(shè)備報(bào)價(jià)書及報(bào)價(jià)表(附資質(zhì)證明材料);③評審報(bào)告及報(bào)價(jià)評審結(jié)果記錄表;④世行及區(qū)項(xiàng)目辦、區(qū)財(cái)政廳對評審結(jié)果批件(前兩個合同);⑤買賣雙方簽署采購合同;⑥貨物驗(yàn)收單;⑦供貨商開具的發(fā)票。

              四、實(shí)施詢價(jià)采購需要注意的問題

              (1)同時(shí)發(fā)出詢價(jià)邀請函,世行規(guī)定,同一批貨物的詢價(jià)函必須是同日發(fā)出,并規(guī)定報(bào)價(jià)截止日,以保證詢價(jià)采購的公平性。

             。2)詢價(jià)、報(bào)價(jià)和簽訂合同必須按順序進(jìn)行

              各種詢價(jià)材料和單證上所標(biāo)日期必須符合以下次序排列:詢價(jià)→報(bào)價(jià)→評審→報(bào)批→批準(zhǔn)→簽合同→貨物驗(yàn)收→取得發(fā)票。在詢價(jià)采購文件中,不能出現(xiàn)評審日期在前、報(bào)價(jià)日期在后,簽合同日期在前、詢價(jià)日期在后等,違背世行采購程序和步驟的錯誤做法。

              (3)報(bào)價(jià)商資質(zhì)

              在接收報(bào)價(jià)書過程中,有的報(bào)價(jià)商沒有提供齊全資質(zhì)證明,這將影響其取得合同的可能,取得合同的報(bào)價(jià)商必須補(bǔ)齊應(yīng)有的資質(zhì)證明。

             。4)必須遵循世行最低價(jià)中標(biāo)的原則

             、偈佬幸(guī)定,要在所有滿足質(zhì)量要求的報(bào)價(jià)書中選擇報(bào)價(jià)質(zhì)量最低的報(bào)價(jià)商授予合同。對于雖然價(jià)格最低,但其質(zhì)量不能滿足詢價(jià)要求的報(bào)價(jià)商,必須在其報(bào)價(jià)中找出充分理由將其排出價(jià)格評比之外,使價(jià)格評比仍是最低報(bào)價(jià)中標(biāo)。

              ②在進(jìn)行價(jià)格比較時(shí),要特別注意報(bào)價(jià)的價(jià)格構(gòu)成。如果其中一個報(bào)價(jià)中含有運(yùn)費(fèi),其它報(bào)價(jià)中也應(yīng)加上運(yùn)費(fèi)后再進(jìn)行比較,以保證比較的公平性。

             、墼诔霈F(xiàn)兩個相同金額最低報(bào)價(jià)時(shí),必須詳細(xì)說明選擇其中一家授予合同的理由。說明材料不能只寫質(zhì)量不好、服務(wù)不好等含糊概念,要用具體的數(shù)據(jù)和理由加以說明。

             。5)詢價(jià)和采購數(shù)量要一致

              詢價(jià)材料出現(xiàn)各種數(shù)量必須前后一致。詢價(jià)和報(bào)價(jià)以及合同所涉及到的數(shù)量必須一致。詢價(jià)文件不應(yīng)涂改,如確需修改的,必須在修改處加蓋公章并由簽約人簽字認(rèn)可。

             。6)出廠價(jià)、零售價(jià)要明確

              報(bào)價(jià)書、合同和發(fā)票的價(jià)格要標(biāo)明是出廠價(jià)還是零售價(jià),否則世行只支付75%的貨款。世行贈款的支付比例是,貨物出廠價(jià)按100%支付,零售價(jià)按75%支付。

             。7)認(rèn)真建立采購憑證檔案

              世行規(guī)定“詢價(jià)采購方式”為事后審查。因此,采購憑證建檔和管理非常重要,必須嚴(yán)格按要求認(rèn)真建立采購憑證檔案,以備接受審查。如果不建立憑證檔案或檔案建立不規(guī)范,就可能被世行定性為錯誤采購,不支付貨款,這是得不償失的。

              五、物資設(shè)備驗(yàn)收、登記和報(bào)修的方法和要求

             。1)物資設(shè)備驗(yàn)收

              貨物到達(dá)港口和車站后,應(yīng)按以下要求進(jìn)行貨物提取和驗(yàn)收工作:

             、偌皶r(shí)與供貨商聯(lián)系,獲得提貨單證,并盡快前往港口、車站提取貨物;

              ②收到貨物后,馬上組織有關(guān)的專業(yè)人員或熟悉使用所購設(shè)備人員進(jìn)行數(shù)量核對、外觀檢查、性能測試;

             、垡鶕(jù)裝箱單認(rèn)真核對貨物數(shù)量,如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足,要及時(shí)通知供貨商;外觀檢查發(fā)現(xiàn)破損和污染等情況,要收集非自身人為造成的破損證據(jù),向供貨商提出更換和索賠;檢驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)無法開機(jī)和機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)不正常等情況,要及時(shí)停機(jī),馬上按保修卡要求與設(shè)備保修部門聯(lián)系,通報(bào)情況。

             。2)物資設(shè)備登記

              年度計(jì)劃中物資設(shè)備采購,包括區(qū)項(xiàng)目辦統(tǒng)一招標(biāo)采購的物資,在采購?fù)瓿刹⒏犊詈,區(qū)項(xiàng)目辦將物資采購債務(wù)清單分割通知各項(xiàng)目單位,各項(xiàng)目單位應(yīng)根據(jù)分割通知單,對這部分物資設(shè)備進(jìn)行登記,按規(guī)定的財(cái)務(wù)管理辦法建帳。

             。3)設(shè)備報(bào)修

              招標(biāo)采購的物資設(shè)備,采購合同均規(guī)定保修期最少一年,計(jì)算機(jī)主機(jī)三年、汽車二年或5萬公里,這些設(shè)備在使用過程中,如果由于質(zhì)量問題引起的故障和損壞,各使用單位要及時(shí)按保修卡要求與設(shè)備保修部門聯(lián)系,同時(shí)將情況以書面形式報(bào)告區(qū)項(xiàng)目辦,情況報(bào)告要詳細(xì)、完整,并說明使用環(huán)境條件等因素,以便按要求更換或修復(fù),不能自行拆機(jī)修理和在非保修部門修理。否則得不到應(yīng)有的保修。

              六、世行項(xiàng)目車輛國際招標(biāo)采購及減免關(guān)稅和通關(guān)提貨的簡要介紹

              (一)委托國際招標(biāo)代理

              根據(jù)財(cái)政部規(guī)定,世行項(xiàng)目的國際和國內(nèi)招標(biāo)采購,必須由國家批準(zhǔn)的具有招標(biāo)資格的專業(yè)貿(mào)易公司進(jìn)行。因此,在項(xiàng)目立項(xiàng)過程中,要選擇有關(guān)公司作為招標(biāo)代理。我們正在選擇招標(biāo)代理公司。

             。ǘ┚帉懞蛨(bào)審招標(biāo)文件(標(biāo)書)

              招標(biāo)文件是世行項(xiàng)目國標(biāo)競爭性招標(biāo)采購中具有信息功能、標(biāo)準(zhǔn)功能、法律功能的重要文件。因此,招標(biāo)文件必須嚴(yán)格按照世行采購指南規(guī)定、國家進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)定以及項(xiàng)目的實(shí)際情況和需要進(jìn)行編寫。編寫好的招標(biāo)文件,首先要報(bào)商務(wù)部機(jī)電設(shè)備進(jìn)口審查辦審查,審查通過后報(bào)世界銀行審批,經(jīng)世行批準(zhǔn)的招標(biāo)文件才能用于招標(biāo)。

              (三)登報(bào)招標(biāo)通告

              招標(biāo)文件批準(zhǔn)后,要由代理公司在人民日報(bào)海外版刊登招標(biāo)通告,通報(bào)招標(biāo)內(nèi)容,發(fā)標(biāo)和投標(biāo)的時(shí)間和地點(diǎn),開標(biāo)日期等信息。

             。ㄋ模╅_標(biāo)和評標(biāo)

              在規(guī)定時(shí)間里由招標(biāo)代理公司,組織用戶和投標(biāo)商進(jìn)行公開開標(biāo),當(dāng)眾打開投標(biāo)文件和宣讀投標(biāo)報(bào)價(jià)。開標(biāo)后由招標(biāo)代理公司在商務(wù)部的專家?guī)炖镫S機(jī)抽取相關(guān)專家,參加由用戶、招標(biāo)代理和專家三方組成的評標(biāo)組,對投標(biāo)文件進(jìn)行評審。

             。ㄎ澹┰u標(biāo)結(jié)果報(bào)審

              經(jīng)過評標(biāo)小組評審得出的評標(biāo)結(jié)果,由區(qū)項(xiàng)目辦(或財(cái)政廳)以正式文稿報(bào)商務(wù)部機(jī)電設(shè)備進(jìn)口審查辦審查,經(jīng)審查后的評標(biāo)結(jié)果由招標(biāo)代理公司譯成英文報(bào)世行審批。

             。┦跇(biāo)及簽定合同

              由招標(biāo)代理公司根據(jù)批準(zhǔn)的評標(biāo)結(jié)果,將該招標(biāo)合同授予中標(biāo)的投標(biāo)商,并進(jìn)行合同談判和簽訂合同。

              (七)辦理進(jìn)口許可

              根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定由區(qū)項(xiàng)目辦統(tǒng)一向有關(guān)部門申請辦理進(jìn)口配額和進(jìn)口許可證。

             。ò耍┺k理減免車輛進(jìn)口關(guān)稅

              根據(jù)國家海關(guān)總署署稅[1999]565號關(guān)于《中華人民共和國海關(guān)對外國政府、國際組織無償贈送及我國國履行國際條約規(guī)定進(jìn)口物資減免稅的審批和管理辦法》規(guī)定,以及《海關(guān)總署關(guān)于補(bǔ)充國際組織名錄的通知》,對于《廣西綜合林業(yè)發(fā)展和保護(hù)項(xiàng)目》的物資設(shè)備進(jìn)口若屬減免稅范疇的,則辦理減免進(jìn)口關(guān)稅。辦理減免稅的審批單位為受贈單位或項(xiàng)目執(zhí)行單位所在地海關(guān)。辦理減免關(guān)稅程序如下:

              代理公司與供貨商簽定合同后,區(qū)項(xiàng)目辦將收齊和辦理好如下材料:

              1、外國政府、國際組織的贈送函或含有減免稅條款的協(xié)定、協(xié)議、國際條約(復(fù)印件),如果沒有贈送函或相關(guān)協(xié)定,也可提供國際組織駐中國代表處的證明函作為贈送或者贈款采購進(jìn)口物資的依據(jù)。

              2、進(jìn)口物資(車輛)清單。

              3、進(jìn)口批文(車輛進(jìn)口許可證、機(jī)電辦批文)。

              4、采購合同(英文復(fù)印件)。

              5、國際招標(biāo)的形式發(fā)票(中英文復(fù)印件)。

              受贈單位申請材料如下:

              1、受贈單位提交的《免稅申請書》。

              2、由受贈單位填寫從海關(guān)領(lǐng)取的《進(jìn)口貨物征免稅申請表》。

              3、受贈單位法人證書以及海關(guān)需要的其它單證(復(fù)印件)。

             。ň牛﹫(bào)關(guān)及貨物提取

              將辦理好的《進(jìn)出口貨物征免稅證明》,統(tǒng)一委托有關(guān)公司進(jìn)行報(bào)關(guān)。

              貨物到達(dá)港口后,區(qū)項(xiàng)目辦統(tǒng)一委托商檢、理貨、貨物裝卸、出庫等手續(xù)。并通知各項(xiàng)目單位派員前往港口提貨(接車)。

            采購管理制度4

              實(shí)行財(cái)務(wù)規(guī)范管理的基本途徑,是采取幼兒園資金預(yù)決算,為了使幼兒園有限的資金發(fā)揮最大的效益,珊洲幼兒園特制定本預(yù)決算制度。

              一、預(yù)算制度。

              預(yù)算是關(guān)于為完成組織目標(biāo)和計(jì)劃所需資金的來源和用途的一項(xiàng)書

              面說明,是廣泛應(yīng)用的傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)控制方法。通過預(yù)算,便于控制財(cái)

              務(wù)狀況,便于從宏觀上掌握全局,迫使管理人員在收和支的考慮上,都盡可能地精打細(xì)算。

             。ㄒ唬╊A(yù)算編制原則

              預(yù)算編制必須堅(jiān)持“量入為出、收支平衡”的原則,要考慮幼兒園事業(yè)發(fā)展和建設(shè)的需要,堅(jiān)持“收支兩條線”管理原則,堅(jiān)持量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、勤儉節(jié)約的原則,在確保人員工資和正常運(yùn)行開支的前提下,合理安排事業(yè)的發(fā)展支出。

              (二)預(yù)算的編制和審批程序

              1、根據(jù)幼兒園總體發(fā)展目標(biāo)和實(shí)際情況,提出下一年度所需各項(xiàng)費(fèi)用開支的性質(zhì)、用途和金額,使用的專項(xiàng)資金應(yīng)按進(jìn)度分年度提出計(jì)劃。

              2、幼兒園根據(jù)本年度預(yù)算執(zhí)行情況,提出的下年度事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算,綜合考慮增減變動因素,提出下年度收支預(yù)算建議數(shù)。

              3、園長行政辦公會議審議預(yù)算方案,報(bào)幼兒園教代會通過。

             。ㄈ╊A(yù)算編制方法

              幼兒園經(jīng)費(fèi)預(yù)算要根據(jù)財(cái)力實(shí)現(xiàn)的可能性,參照以前年度預(yù)算執(zhí)行情況,并結(jié)合幼兒園事業(yè)發(fā)展需要進(jìn)行編制。在編制時(shí)要根據(jù)情況制定各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算定額,使幼兒園經(jīng)費(fèi)預(yù)算有據(jù)可依,防止預(yù)算編制的隨意性,做到預(yù)算安排公正、合理、切合實(shí)際。幼兒園的收入及支出必須全部納入學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算。

             。ㄋ模╊A(yù)算的執(zhí)行和調(diào)整

              1、預(yù)算的執(zhí)行。預(yù)算執(zhí)行包括收入預(yù)算的執(zhí)行、支出預(yù)算的執(zhí)行和預(yù)算平衡三個部分。在預(yù)算執(zhí)行過程中,既要積極組織收入,確保各項(xiàng)收入及時(shí)足額入帳,又要合理安排支出,實(shí)現(xiàn)年度預(yù)算收支平衡。幼兒園的收入必須全部入帳,納入幼兒園預(yù)算統(tǒng)一管理,絕對不允許私設(shè)“小金庫”。

              (1)每年年初,園長根據(jù)資金的大致情況,召集園務(wù)會議成員,討論

              資金的使用分配情況,確定好學(xué)年度該做的重大項(xiàng)目,有計(jì)劃地分配

              資金。

             。2)預(yù)算堅(jiān)持“量入而出”的原則,不赤字原則,不能出現(xiàn)資金倒掛。

             。3)投資預(yù)算的項(xiàng)目必須經(jīng)過園務(wù)會議成員集體研究討論通過。

             。4)收入預(yù)算應(yīng)考慮到可能有的來自各方面的收入,必須盡可能準(zhǔn)確地估計(jì)各項(xiàng)收入的量和時(shí)間等,并努力提高其實(shí)現(xiàn)的可靠性。

              (5)預(yù)算情況要在教職工大會上公開,增強(qiáng)民主理財(cái)?shù)耐该鞫取?/p>

             。6)資金預(yù)算中以改進(jìn)教學(xué)設(shè)施、添置教學(xué)設(shè)備為主,抽出部分資金

              提高教師福利。

              2、預(yù)算的調(diào)整。為保證幼兒園預(yù)算的良好執(zhí)行,維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性,預(yù)算在執(zhí)行過程中原則上不予調(diào)整。如因特殊情況確需調(diào)整,說明具體原因,報(bào)上級主管部門審核,批準(zhǔn)后再作調(diào)整。

              二、決算制度

              決算作為年終對資金使用、分配情況的`總結(jié),是有效控制財(cái)務(wù)的措施之一。

              1、決算時(shí)間:每年年底12月份。

              2、決算項(xiàng)目:由會計(jì)分類統(tǒng)計(jì)一年內(nèi)的收支情況,目的是看看是否

              按預(yù)算項(xiàng)目去分配、使用資金效益。

              3、每月底會計(jì)要匯報(bào)幼兒園當(dāng)月收支情況,年底要形成書面報(bào)告,由教代會代表討論通過。

              4、成立資金決算小組,檢查督促是否將有限的資金發(fā)揮了最大的效益,是否將資金用在刀口上。

              5、決算結(jié)果要在財(cái)務(wù)公開欄中張榜公開,接受廣大教工監(jiān)督。資金預(yù)決算是提高資金使用效率和有效分配的重要條件,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員必須遵守制度,管好、理好、用幼兒園的有限資金。

              三、其他事項(xiàng)

              1、固定資產(chǎn)購置必須列入年度支出預(yù)算方可安排購置。購置固定資產(chǎn)需專人管理,符合政府采購條件的按政府采購流程規(guī)范操作,實(shí)施采購,需自行采購的,貨比三家、綜合考察。

              2、預(yù)算實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算。預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn),各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行,并接受有關(guān)部門的監(jiān)督和檢查。

              3、幼兒園的預(yù)算內(nèi)外經(jīng)費(fèi)均納入幼兒園財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理,經(jīng)費(fèi)收支實(shí)行審批制度。

              4、各項(xiàng)支出的原始憑證,經(jīng)審批內(nèi)容真實(shí)合法,符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定,并有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人和園長簽字后方可辦理支出,否則財(cái)會人員不予報(bào)銷。

              5、財(cái)務(wù)室于每學(xué)期末在教代會上匯報(bào)幼兒園經(jīng)費(fèi)的收支情況,并接受相關(guān)部門的監(jiān)督檢查。

            采購管理制度5

              第一章總則

              第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資選購程序,加強(qiáng)內(nèi)部掌握,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

              其次條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、幫助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

              第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購物直接付款的零星物資選購不適用本制度。

              第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

              其次章物資選購規(guī)定

              第五條物資選購實(shí)行歸口管理制。原糧由選購供應(yīng)部負(fù)責(zé)選購,幫助材料、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)選購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)選購。特別狀況下,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的`選購。

              第六條全部負(fù)責(zé)物資選購的人員必需充分把握市場信息,準(zhǔn)時(shí)猜測市場供應(yīng)變化,確保質(zhì)量過關(guān),價(jià)格低廉,供貨準(zhǔn)時(shí)。

              第七條推行合同管理制度,物資選購原則上要與供貨方簽訂合同,具體注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則,造成的損失由選購人員負(fù)責(zé)。

              第八條實(shí)行比價(jià)選購制度,物資選購要貨比三家,確保所選購物資價(jià)格低廉,質(zhì)量上乘。大宗物資選購建議實(shí)行招投標(biāo)制度。

              第九條實(shí)行選購質(zhì)量責(zé)任制。選購人員對所選購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而選購偽劣產(chǎn)品,選購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止選購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項(xiàng)

              外,將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)厲處理。

              第三章發(fā)票入賬及付款程序

              第十條選購物資進(jìn)廠后,選購人員必需嚴(yán)格根據(jù)要求辦理物資入庫手續(xù),詳細(xì)要求如下:

              1、原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

              2、幫助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

              3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

              4、選購經(jīng)辦人要仔細(xì)填寫選購物資發(fā)票入賬單,具體填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

              經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員依據(jù)收貨狀況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

              第十一條物資選購付款原則上實(shí)行先入賬后付款的制度,特別狀況下需預(yù)付款的單位,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以辦理選購預(yù)付款手續(xù)。

              第十二條選購付款實(shí)行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。詳細(xì)程序如下:

              1、物資選購一律由選購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進(jìn)行申請付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

              2、申請付款,由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可到出納處辦理匯款。

              經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會計(jì)依據(jù)發(fā)票入賬狀況審核總經(jīng)理依據(jù)資金狀況簽字出納辦理匯款

              3、需要預(yù)付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù),財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

              第四章附則

              第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

              第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

            采購管理制度6

              一、指導(dǎo)思想和編制原則:

              為規(guī)范集團(tuán)公司物資采購的提報(bào)、審批、執(zhí)行程序,提高物資采購的效率、降低采購成本,使物資采購工作在規(guī)范、可控條件下運(yùn)行。

              依據(jù)《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》《中華人民共和國招投標(biāo)法》《中華人民共和國招投標(biāo)實(shí)施條例》等政策法規(guī),結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況,通過對供應(yīng)商和關(guān)鍵采購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的集中管理,以集中采購、分散交付、分散發(fā)貨、集中管控為原則,編制本制度。

              二、管理范圍:

              集團(tuán)公司各職能部門、子公司非依法必須招標(biāo)項(xiàng)目的采購活動。

             。ㄒ唬└鞑块T、子公司工程項(xiàng)目及工程項(xiàng)目相關(guān)的采購包括:

              1、工程項(xiàng)目施工承包、勞務(wù)類采購,合同估算價(jià)在400萬元以下;

              2、工程項(xiàng)目重要設(shè)備、材料等貨物采購,單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬元以下;

              3、工程項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)類采購,單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元以下。

              4、工程項(xiàng)目中與建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建無關(guān)的單獨(dú)的裝修、拆除和修繕等項(xiàng)目采購。

             。ㄍ豁(xiàng)目中可以合并進(jìn)行的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購,合同估算價(jià)合計(jì)超過前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,不屬于本制度采購范圍。)

             。ǘ└鞑块T、子公司非工程類采購包括:

              1、公司類:

              公司類采購包括辦公用品、固定資產(chǎn)、工裝、綠植等。

              2、服務(wù)類:

              服務(wù)類采購包括為我公司提供的項(xiàng)目咨詢,可研報(bào)告、宣傳、廣告、培訓(xùn)、團(tuán)建、會計(jì)、金融等服務(wù)項(xiàng)目。

              3、生產(chǎn)類:

              生產(chǎn)類采購包括生產(chǎn)經(jīng)營所需的燃料、生產(chǎn)材料、藥品、設(shè)施設(shè)備等。

              4、其他類:

              公司車輛的年審、保險(xiǎn)、維修、燃油,(臨時(shí))場地租賃等。

              三、建立供應(yīng)商庫及供應(yīng)商管理

             。ㄒ唬┙⒐⿷(yīng)商庫

              1、發(fā)布建庫公告

              供應(yīng)商邀請公告:應(yīng)通過在指定媒介發(fā)布公告的形式邀請不特定供應(yīng)商參與入庫;公告的內(nèi)容包括采購邀請人的名稱和地址、以及獲取供應(yīng)商入庫文件的辦法,還應(yīng)注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及采購邀請人的聯(lián)系方式。

             。ㄈ霂斓墓⿷(yīng)商需提交法人資格證書,營業(yè)執(zhí)照,基本存款賬戶,聯(lián)系方式,認(rèn)證資質(zhì)證書,質(zhì)量、安全、環(huán)保、職業(yè)健康管理體系證

              明文件,業(yè)績以及社會信譽(yù)等公司基本信息,主營產(chǎn)品、技術(shù)工藝水平、質(zhì)檢體系、產(chǎn)能、銷售額等產(chǎn)品信息。)

              2、結(jié)合各部門及子公司需求,建立和使用統(tǒng)一的供應(yīng)商綜合評價(jià)指標(biāo)體系,由供應(yīng)商評審小組對供應(yīng)商進(jìn)行分類分級,確定每類供應(yīng)商入庫名額。

              3、供應(yīng)商資格審核、評估

              根據(jù)供應(yīng)商所提供的相關(guān)資料,由供應(yīng)商評審小組對供應(yīng)商財(cái)務(wù)狀況、商務(wù)能力、技術(shù)與服務(wù)能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量能力、環(huán)境保護(hù)、可持續(xù)發(fā)展等能力進(jìn)行審核、評估。綜合考慮供應(yīng)商的業(yè)績、設(shè)備管理、人力資源、質(zhì)量控制、成本控制、技術(shù)開發(fā)、用戶滿意度、交貨協(xié)議等方面可能影響供應(yīng)鏈合作關(guān)系的方面,確定入庫供應(yīng)商。

              (注:供應(yīng)商評審小組由財(cái)務(wù)部、監(jiān)察部、招投標(biāo)、采購部等部門5-7人,為單數(shù)組成。)

              (二)供應(yīng)商管理

              分類分級管理:

              根據(jù)本制度第二條管理范圍的分類,對入庫的供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。通過對不同行業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品需求、不同環(huán)境下的供應(yīng)商采取不同的評審方式,增加評審制度的靈活性和可操作性,以達(dá)到提高采購效率的目的。

              根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行分級管理,分級應(yīng)至少包括A/B/C三個級別。不同級別的供應(yīng)商,在供貨量、付款方式、貨物免檢等方面享有不同的采購政策,以此提高供應(yīng)商的配合度、積極性,確保庫內(nèi)供應(yīng)商的有效性,進(jìn)一步提高采購效率、降低采購成本。

             。ㄔ斠姡骸豆⿷(yīng)商管理辦法》)

              動態(tài)管理:

              1、制定完善的資源庫準(zhǔn)入、評價(jià)、退出機(jī)制。嚴(yán)格入庫審核,對入庫企業(yè)實(shí)施日常評價(jià)與定期評價(jià)結(jié)合的辦法;對入庫供應(yīng)商進(jìn)行有效的生產(chǎn)周期管理(供應(yīng)商效率最高的6-18個月服務(wù)周期),分期進(jìn)行考評;對于確實(shí)符合退出標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度,考評不合格的供應(yīng)商給與中止交易、取消準(zhǔn)入資格的處理。避免供應(yīng)商體系固化,保證供應(yīng)商庫能進(jìn)能出,供應(yīng)商級別能上能下,切實(shí)發(fā)揮供應(yīng)商資源庫的作用。

              2、公司發(fā)展戰(zhàn)略、管理模式發(fā)生變化時(shí),在保持制度相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上適時(shí)調(diào)整供應(yīng)商庫相關(guān)準(zhǔn)入、評價(jià)、退出標(biāo)準(zhǔn),以適應(yīng)公司發(fā)展變化的需求。

             。ㄔ斠姡骸豆⿷(yīng)商管理辦法》)

              四、采購流程和通用要求

             。ㄒ唬┨岢霾少徯枨

              需求單位提交采購申請表:需求單位根據(jù)生產(chǎn)銷售計(jì)劃、庫存情況、采購周期等信息編制提交采購需求申請單,由單位負(fù)責(zé)人簽字。(所有“采購需求計(jì)劃”“采購訂單”須寫清楚需購的物料數(shù)量,品名規(guī)格及交期,如規(guī)格不明確的物料,須附文字說明或提供必要的樣品。)

             。ǘ┚幹撇少徲(jì)劃

              采購部根據(jù)采購需求,結(jié)合年度采購總規(guī)劃,編制采購計(jì)劃;

             。ㄈ┐_定采購方式

              按照不同采購項(xiàng)目的分類,選擇不同的采購方式。(具體采購方式及適用條件見本制度第五章)

             。ㄋ模┡鷾(zhǔn)采購計(jì)劃

              根據(jù)不同采購項(xiàng)目的審批權(quán)限,分別由(采購部門負(fù)責(zé)人→集團(tuán)分管副總簽字→集團(tuán)總經(jīng)理簽字)批準(zhǔn)后開始實(shí)施采購作業(yè);

             。ㄎ澹┚幹撇少徫募

              采購文件包括以下內(nèi)容:采購公告或采購邀請書,供應(yīng)商須知或談判要點(diǎn)、評審或成交辦法、合同草案、采購需求以及響應(yīng)文件格式示范等。需繳納采購保證金的,文件應(yīng)明確收取保證金的金額、形式、退還保證金的'時(shí)間和方式以及其他需要供應(yīng)商了解的注意事項(xiàng)。

              采購公告:在采用具有競爭條件的采購方式時(shí),應(yīng)在供應(yīng)商庫中發(fā)布公告的形式邀請不特定供應(yīng)商參與采購活動;采購公告的內(nèi)容包括:采購項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間以及獲取采購文件的辦法,還應(yīng)注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式。

              采購邀請書:在采用不具備競爭條件或有一定競爭條件但屬于時(shí)間緊迫的采購方式時(shí),宜采用邀請書直接邀請供應(yīng)商參加采購活動;應(yīng)要求被邀請供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間對是否接受邀請做出回復(fù)。

              響應(yīng)文件格式:包括響應(yīng)函、響應(yīng)保證金保函、報(bào)價(jià)表、響應(yīng)方案等。

             。⿲徍瞬少徫募

              評審的內(nèi)容應(yīng)包括:

              1、采購文件規(guī)定的資格條件是否能滿足采購主體的合格性;

              2、采購文件規(guī)定的評審條件能否科學(xué)評價(jià)采購內(nèi)容的滿足性;

              3、技術(shù)和商務(wù)條件是否能夠滿足3人以上競爭;

              4、技術(shù)和商務(wù)條件是否具有歧視性排他性。

              (七)執(zhí)行采購

              根據(jù)第(三)條確認(rèn)的采購方式進(jìn)行采購活動;除對外公告邀請不特定供應(yīng)商外,應(yīng)在供應(yīng)商庫中進(jìn)行供應(yīng)商選擇;之前未納入的供應(yīng)商在成為成交供應(yīng)商后也應(yīng)納入供應(yīng)商管理庫進(jìn)行管理。

             。ò耍┐_定成交供應(yīng)商

              公示成交供應(yīng)商候選人:采購項(xiàng)目評審或談判結(jié)束后,采購人應(yīng)根據(jù)評審委員會提交的咨詢報(bào)告和推薦的成交供應(yīng)商候選人名單,及時(shí)在供應(yīng)商庫中進(jìn)行公示。

              公告成交供應(yīng)商:公示無異議或異議處理完畢后,采購部編制成交供應(yīng)商結(jié)果公告,并經(jīng)內(nèi)部審核,審核無誤后,在采購文件約定的時(shí)間內(nèi)在供應(yīng)商庫中發(fā)布成交供應(yīng)商結(jié)果公告。

              發(fā)出成交通知書:公示無異議或異議處理完畢后,應(yīng)及時(shí)向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書,成交通知書的內(nèi)容應(yīng)簡明扼要,應(yīng)包括告知成交供應(yīng)商已成交的結(jié)果(如價(jià)格、數(shù)量、單位、交付期限等)、簽訂合同的時(shí)間和地點(diǎn)。

             。ň牛┎少徍贤暮炗

              1、確定合同文本

              2、簽訂合同:采購部協(xié)助各職能部門、子公司在與成交供應(yīng)商雙方約定的期限內(nèi)簽訂合同。其中,招標(biāo)采購項(xiàng)目應(yīng)在發(fā)出中標(biāo)通知書30日內(nèi)簽訂合同。

              3、退還采購保證金:采購文件要求繳納采購保證金的,應(yīng)盡快退還供應(yīng)商的采購保證金,供應(yīng)商發(fā)生違反法律和采購文件約定的事項(xiàng),采購保證金可不予退還。

              4、提交履約保證金:采購文件中要求繳納履約保證金的,成交供應(yīng)商應(yīng)繳納。

             。ㄊ┎少徯枨蟛块T根據(jù)“采購訂單上雙方約定的條款進(jìn)行訂單追蹤!

             。ㄊ唬┴浳锏竭_(dá)后,由采購部通知使用部門進(jìn)行來料檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫。

             。ㄊ⿲⒉少徲唵蜗嚓P(guān)的資料、信息提交財(cái)務(wù)進(jìn)行審核和付款。

              五、采購方式及適用條件

              采購的主要方式:比選、競爭性談判、詢價(jià)、單一來源、框架協(xié)議等。

             。ㄒ唬┍冗x采購標(biāo)準(zhǔn)

              采購數(shù)量、單位、交期等條件明確的單項(xiàng)采購,并且符合下列條件之一的適用于比選采購:

              1、工程項(xiàng)目施工承包、勞務(wù)類采購,單項(xiàng)合同估算價(jià)在400萬元以下,50萬元以上(“以上”含本數(shù),“以下”不含本數(shù),下同);

              2、工程項(xiàng)目重要設(shè)備、材料等貨物采購,單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬元以下,30萬元以上;

              3、工程項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)類采購,單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元以下,20萬元以上;

              4、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需物資類采購,單項(xiàng)合同估算價(jià)在30萬元以上;

              5、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需服務(wù)類采購,單項(xiàng)合同估算價(jià)在20萬元以上。

              (符合比選條件的采購項(xiàng)目,需在集團(tuán)公司網(wǎng)站或相關(guān)采購媒介公開發(fā)布采購信息。)

              (二)競爭性談判采購標(biāo)準(zhǔn)

              競爭性談判采購應(yīng)符合下列條件之一:

              1、單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬元以上,50萬元以下的施工;

              2、單項(xiàng)合同估算價(jià)在15萬元以上,30萬元以下的設(shè)備、材料等物資類的采購;

              3、單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬元以上,20萬元以下的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、可研、廣告、培訓(xùn)等其他服務(wù)類;

              (競爭性談判采購的項(xiàng)目,在公司采購供應(yīng)商庫中發(fā)布采購信息。)

             。ㄈ┰儍r(jià)采購標(biāo)準(zhǔn)

              單項(xiàng)合同估算價(jià)在15萬元以下(不含本數(shù))的物資類,10萬元以下的施工、服務(wù)類采購,可采用詢價(jià)方式,詢價(jià)單位不少于三家;實(shí)施詢價(jià)采購的,須形成完整的詢價(jià)報(bào)告并完善相關(guān)審批流程。

              (詢價(jià)采購的項(xiàng)目,在公司采購供應(yīng)商庫中發(fā)布采購信息。)

             。ㄋ模﹩我粊碓床少彉(biāo)準(zhǔn)

              所購商品的來源渠道單一,或?qū)賹@、首次制造和發(fā)生了不可預(yù)見緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購等情況。由單一來源采購的貨物采購類服務(wù),是只能從唯一供應(yīng)商處采購,經(jīng)集團(tuán)公司審批同意后,方可采用該方式。

             。ㄎ澹┛蚣軈f(xié)議采購標(biāo)準(zhǔn)

              框架協(xié)議采購應(yīng)符合下列條件之一:

              1、對采購“標(biāo)的”的需求預(yù)計(jì)將在某一特定時(shí)期內(nèi)不定期(不定期是指不清楚需要的程度、時(shí)間和數(shù)量及采購頻次)出現(xiàn)或重復(fù)出現(xiàn);

              2、市場競爭激烈,需要定期或重復(fù)采購但數(shù)量不定的商品類采購。

              3、需要和特定供應(yīng)商當(dāng)面溝通、交流、協(xié)商長期合作的采購。

             。ǹ蚣軈f(xié)議采購的項(xiàng)目,在公司采購供應(yīng)商庫中發(fā)布采購信息。)

              注:所有采購方式確定的供應(yīng)商都應(yīng)納入供應(yīng)商庫進(jìn)行管理。

              六、監(jiān)督和考核

              采購領(lǐng)導(dǎo)小組及采購監(jiān)督委員會及集團(tuán)各級紀(jì)檢監(jiān)察部門將定期或不定期開展采購監(jiān)督檢查工作,提出建議。集團(tuán)職能部門、各子公司和采購部應(yīng)予以配合。

              監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是:

              (一)各職能部門、子公司有關(guān)采購的規(guī)章制度的執(zhí)行情況;

             。ǘ┎少彶坎少彿秶、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;

              (三)采購?fù)对V及處理情況;

              集團(tuán)職能部門、各子公司和采購部工作人員在采購活動中有玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊、索賄受賄等違法違紀(jì)行為的,應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)公司獎懲規(guī)章制度和黨紀(jì)黨規(guī)處理。構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)處理。

              七、退貨管理

              驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品,應(yīng)及時(shí)將貨物退還,并及時(shí)將檢驗(yàn)情況報(bào)采購部,采購員負(fù)責(zé)按照購貨合同的約定處理。采購部將不合格產(chǎn)品情況進(jìn)行登記,作為供應(yīng)商考核的依據(jù)。

              關(guān)鍵供應(yīng)產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和問題輔導(dǎo),督促其進(jìn)行改進(jìn),并對改進(jìn)的結(jié)果進(jìn)行追蹤評價(jià)。

              提供不合格產(chǎn)品的供應(yīng)商,采購部可根據(jù)實(shí)際情況實(shí)施:整改通知、減少采購量、降級、移出供應(yīng)商庫等處罰方式。

              八、附則

              (一)采購計(jì)劃編制

              采購計(jì)劃是各單位年內(nèi)需求采購內(nèi)容的總體安排。各單位應(yīng)當(dāng)在編制年度投資計(jì)劃和年度財(cái)務(wù)預(yù)算的同時(shí),編制年度采購計(jì)劃,并上報(bào)采購部匯總。

              采購部在各單位采購計(jì)劃的基礎(chǔ)上編制年度采購計(jì)劃草案,報(bào)集團(tuán)公司總辦會審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

             。ǘ┓擦袨榧煞秶奈镔Y,必須通過集中采購平臺進(jìn)行統(tǒng)一管理實(shí)施。嚴(yán)格審核,防止標(biāo)外采購、違規(guī)采購或從非正常渠道采購。

             。ㄈ┎少?fù)瓿珊,相關(guān)需求部門、子公司應(yīng)按合同相關(guān)條款及時(shí)與供應(yīng)生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)結(jié)清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報(bào)批評、限期還款、處罰等措施。

             。ㄋ模┘瘓F(tuán)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對采購活動的全程監(jiān)督。

             。ㄎ澹┎少徆芾碇贫认嚓P(guān)文件:

              《采購工作(業(yè)務(wù))流程說明》

              《采購需求表》《采購計(jì)劃表》

              《供應(yīng)商管理辦法》(暫行)

              以上各文件需經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組、采購監(jiān)督委員會、集團(tuán)法務(wù)審核后通過。

            采購管理制度7

              第一條 為規(guī)范公司集中采購行為,發(fā)揮集中采購效益,制定本制度。

              第二條 集中采購活動應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)和誠信的原則,實(shí)行陽光操作。

              第三條 集中采購組織結(jié)構(gòu)

             。ㄒ唬┘胁少徬到y(tǒng)組織結(jié)構(gòu)由采購管理委員會、集中采購中心、物流配送中心和各子分公司供應(yīng)部組成。

             。ǘ┎少徆芾砦瘑T會是公司集中采購重大事項(xiàng)的決策機(jī)構(gòu),采購管理委員會由董事長任主任,總經(jīng)理、黨委書記和分管集中采購工作的領(lǐng)導(dǎo)任副主任,成員由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成。采購管理委員會辦公室設(shè)在集中采購中心。

             。ㄈ┘胁少徶行氖枪炯八鶎俑髯臃止炯胁少徶贫冉ㄔO(shè)、集中采購管理、采購計(jì)劃制定、采購價(jià)格審查、供應(yīng)商管理、合同管理、物資事故管理、廢舊物資處置、倉儲管理、采購信息報(bào)送、電子平臺維護(hù)與使用等集中采購業(yè)務(wù)的管理部門。

              (四)物流配送中心與各子分公司供應(yīng)部執(zhí)行集中采購中心制定的采購方案。物流配送中心負(fù)責(zé)公司大型通用備品件的采購、倉儲、配送,通過信息化平臺建設(shè)將公司備品件流通起來,共享公司庫存物資。各子分公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)本公司集中采購物資的驗(yàn)收、結(jié)算、質(zhì)量跟蹤等工作,負(fù)責(zé)本公司小件設(shè)備輔材等低值易耗品的采購、驗(yàn)收、結(jié)算和質(zhì)量跟蹤工作。

              第四條 集中采購制度建設(shè)

              集中采購中心負(fù)責(zé)建立健全公司集中采購管理制度,組織相關(guān)職能部門參與修訂、更新、補(bǔ)充、評審集中采購管理制度。

              第五條 集中采購管理

             。ㄒ唬┘胁少彿秶

              1、原煤、外加劑、包裝材料等大宗物資;

              2、耐火材料、耐磨材料、收塵袋、橡膠制品、帶式輸送機(jī)配件等通用物資;

              3、達(dá)到招標(biāo)要求的工程、勞務(wù)、服務(wù)項(xiàng)目。

              4、其它需要集中采購的物資。

             。ǘ┘胁少彿绞

              集中采購采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)、單一來源采購以及股份公司許可的其他采購方式。

              (三)工程及勞務(wù)等非物資類招標(biāo)必須首先進(jìn)行立項(xiàng),然后由集中采購中心組織招標(biāo)。工程類立項(xiàng)由公司技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé),勞務(wù)類立項(xiàng)由公司生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)。

              (四)采用招標(biāo)方式進(jìn)行集中采購的必須按照《XXXX有限公司招標(biāo)管理制度》的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。

             。ㄎ澹┕炯八鶎俑髯臃止静坏靡匀魏卫碛蛇`反招標(biāo)管理制度,必須嚴(yán)格執(zhí)行集中采購的`招標(biāo)結(jié)果。

              第六條 計(jì)劃管理

              (一)公司及所屬各子分公司必須以預(yù)算模塊化管理為依據(jù),科學(xué)制訂年度、月度采購計(jì)劃。

              年度采購計(jì)劃為全年物資采購的預(yù)測計(jì)劃,月度采購計(jì)劃為物資采購的實(shí)施計(jì)劃。

             。ǘ┪镔Y采購堅(jiān)持先有采購計(jì)劃,后實(shí)施采購的原則。

             。ㄈ┬枨髥挝话凑展⿷(yīng)鏈流程提交請購計(jì)劃,采購計(jì)劃根據(jù)流程審批通過后,由集中采購中心根據(jù)匯總的請購計(jì)劃情況,確定采購方案。

             。ㄋ模┎少彿桨复_定后公司及所屬各子分公司必須嚴(yán)格執(zhí)行,不得擅自更改采購方式或結(jié)果。

             。ㄎ澹┪镔Y結(jié)算支付實(shí)行計(jì)劃管理,按照各子分公司財(cái)務(wù)部門要求做好資金預(yù)算計(jì)劃和結(jié)算支付的支撐材料,準(zhǔn)確無誤地編制物資結(jié)算單與質(zhì)量跟蹤單。

              第七條 采購價(jià)格管理

              集中采購中心對公司及所屬各子分公司的物資采購價(jià)格進(jìn)行統(tǒng)一管理。

             。ㄒ唬┟禾康却笞谠疾牧蟽r(jià)格由集中采購中心集中管控,公司及所屬各子分公司大宗原燃材料價(jià)格必須執(zhí)行采購管理委員會和集中采購中心價(jià)格管理規(guī)定,價(jià)格變更必須以價(jià)格分析單形式按價(jià)格審批程序進(jìn)行審批,審批通過后方可執(zhí)行。公司及所屬各子分公司大宗原燃材料價(jià)格不得擅自更改。

             。ǘ┹o材備件等小額低值易耗品價(jià)格公司及所屬各子分公司需通過NC—ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng),以價(jià)格審批單形式按審批流程報(bào)批。價(jià)格審批單的報(bào)送必須上傳詢比價(jià)記錄作為審批依據(jù)。

              第八條 供應(yīng)商管理

             。ㄒ唬┕緦⿷(yīng)商實(shí)行準(zhǔn)入制度,對注冊供應(yīng)商嚴(yán)格進(jìn)行資格審查,未在集中采購工作平臺上注冊通過的供應(yīng)商不得作為公司的采購對象。

             。ǘ┕炯八鶎俑髯臃止颈仨毭磕陮⿷(yīng)商進(jìn)行一次考評,考評人必須涵蓋公司及所屬各子分公司生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部門、檢測部門,考評結(jié)果作為確定供應(yīng)商準(zhǔn)入是否繼續(xù)有效和供應(yīng)商分等級管理的主要依據(jù)。

             。ㄈ┕緦⿷(yīng)商實(shí)行黑名單制度,根據(jù)供應(yīng)商的資信及履約情況對供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)管理,對資信狀況差、履約能力差、缺乏誠信的供應(yīng)商實(shí)行禁用制度,列入公司供應(yīng)商黑名單并報(bào)股份公司備案。

              第九條 合同管理

             。ㄒ唬┕炯八鶎俑髯臃止颈仨毥⒑贤_賬,監(jiān)督供應(yīng)商履約情況。

             。ǘ┖贤木幪枃(yán)格按照《XXXX有限公司合同分類編號細(xì)則》要求的格式進(jìn)行編制。

              (三)合同審批流程按照《XXXX有限公司合同審批權(quán)限制度》執(zhí)行。除特殊原因外,合同文本必須使用公司統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)文本。

             。ㄋ模┖贤暮炗営晒炯八鶎俑髯臃止究偨(jīng)理簽訂合同,非總經(jīng)理簽訂的合同必須按照公司要求進(jìn)行公司法定代表人授權(quán)委托書的審批。

              (五)合同原件必須按照檔案管理要求由專人管理,單獨(dú)存放。合同內(nèi)部借閱須經(jīng)公司及所屬各子分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),外部查閱須經(jīng)公司及所屬各子分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

              第十條 物資事故管理

             。ㄒ唬┪镔Y事故是指非自然的損耗及磅差造成的物資損失,以及由于物資質(zhì)量、安全及環(huán)保原因造成的損失。

             。ǘ└髯臃止竟⿷(yīng)部是本公司發(fā)生的物資事故的直接處理人,根據(jù)本公司生產(chǎn)部與化驗(yàn)室現(xiàn)場驗(yàn)收情況和檢測數(shù)據(jù),依據(jù)合同對事故責(zé)任方進(jìn)行合理索賠。

              (三)集中采購中心受理物資事故處理過程中供應(yīng)商的投訴與質(zhì)疑。

             。ㄋ模╋L(fēng)險(xiǎn)控制部在物資事故處理過程中提供法律支援,紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)受理采購過程中的投訴和舉報(bào),對采購過程中涉嫌違紀(jì)違規(guī)的行為進(jìn)行調(diào)查和處理。

              (五)凡發(fā)生的物資事故都須查清事故原因和責(zé)任,對隱瞞事故不報(bào)、故意謊報(bào)、有意減輕推脫、轉(zhuǎn)嫁事故責(zé)任的現(xiàn)象,一經(jīng)查實(shí),從嚴(yán)處理。

              第十一條 廢舊物資處置

             。ㄒ唬└髯臃止驹谌粘Ia(chǎn)經(jīng)營活動中,必須將已確定的廢舊物資妥善保管在指定位置。各子分公司供應(yīng)部是廢舊物資統(tǒng)一管理的責(zé)任部門,其他部門無權(quán)擅自對外處置。廢舊物資處理必須報(bào)集中采購中心備案,集中采購中心同意后方可處理。

              (二)廢舊物資變賣處置價(jià)格確定,各單位根據(jù)市場行情,對外詢比價(jià),根據(jù)詢比價(jià)情況確定處置價(jià)格,處置價(jià)格需經(jīng)各子分公司總經(jīng)理批準(zhǔn),報(bào)集中采購中心審批后方可執(zhí)行。

             。ㄈ╊A(yù)計(jì)處置收入金額20萬元及以上的廢舊物資變賣,應(yīng)按招標(biāo)方式進(jìn)行處理,擇優(yōu)選擇價(jià)格高、支付能力強(qiáng)、服務(wù)質(zhì)量好的回收單位。

             。ㄋ模⿵U舊物資處置收入必須交財(cái)務(wù)部門,不得私立小金庫。

              第十二條 倉儲管理

             。ㄒ唬┕炯八鶎俑髯臃止颈仨毥}庫管理制度。

             。ǘ┪镔Y驗(yàn)收要以合同或訂單為依據(jù),檢查數(shù)量、質(zhì)量、交貨期,由采購員、庫管員和技術(shù)人員三方簽字確認(rèn)后方可辦理入庫。

             。ㄈ┙齑嫖镔Y臺帳,分類編目,A類物資按月進(jìn)行清倉盤點(diǎn),其余物資按季清倉盤點(diǎn)。清倉盤點(diǎn)必須由生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、供應(yīng)三方人員同時(shí)參加,并根據(jù)盤點(diǎn)情況編寫盈虧分析報(bào)告。

              (四)庫存物資必須憑單領(lǐng)用,嚴(yán)禁冒領(lǐng)、代領(lǐng),堅(jiān)持“一單一物”發(fā)放原則。庫存物資發(fā)放須遵照“先進(jìn)先發(fā)、易損先發(fā)、有效期短先發(fā)”的原則。

              第十三條 信息管理

              (一)公司統(tǒng)一管理各子分公司與物流配送中心倉儲物資,組織建立倉儲物資的信息化平臺,實(shí)行動態(tài)管理,將公司備品件流通起來,共享公司庫存物資。

              (二)集中采購中心負(fù)責(zé)公司及所屬各子分公司物資采購數(shù)據(jù)的統(tǒng)一報(bào)送工作。

              (三)各子分公司每年一月十日前必須報(bào)送上年度物資采購情況總結(jié),每月一日報(bào)送采購物資的購銷存報(bào)表。所報(bào)送數(shù)據(jù)必須確保完整性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

             。ㄋ模┕炯八鶎俑髯臃止就ㄟ^供應(yīng)鏈系統(tǒng)報(bào)送的信息必須附件齊全,并要關(guān)注審批流程,由集中采購中心協(xié)調(diào)審批流卡頓在某一環(huán)節(jié)狀況,不得以審批流程過長等借口解釋信息報(bào)送不及時(shí)現(xiàn)象。

              第十四條 電子平臺維護(hù)與使用

             。ㄒ唬┘胁少徶行呢(fù)責(zé)指導(dǎo)各子分公司使用公司NC—ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)和股份公司集中采購工作平臺。

             。ǘ┘胁少徶行膶H素(fù)責(zé)NC—ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)工作。

              (三)集中采購中心負(fù)責(zé)收集反饋股份公司集中采購工作平臺使用過程中存在的問題。

              第十五條 集中采購中心將根據(jù)本制度的實(shí)施情況對各子分公司進(jìn)行責(zé)任制考核。

              第十六條 本制度由集中采購中心負(fù)責(zé)解釋。

              第十七條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

            采購管理制度8

              采購供應(yīng)管理制度是企業(yè)運(yùn)營的核心組成部分,它涵蓋了從需求預(yù)測、供應(yīng)商選擇、合同簽訂到貨物驗(yàn)收、支付結(jié)算等一系列環(huán)節(jié),旨在確保企業(yè)供應(yīng)鏈的'穩(wěn)定和高效運(yùn)行。

              內(nèi)容概述:

              1. 需求管理:明確采購需求,制定采購計(jì)劃,預(yù)測未來的需求變化。

              2. 供應(yīng)商管理:篩選、評估、合作和維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系,確保供應(yīng)商的質(zhì)量、交貨期和服務(wù)符合標(biāo)準(zhǔn)。

              3. 合同管理:規(guī)范合同的起草、審批、執(zhí)行和變更流程,保證雙方權(quán)益。

              4. 價(jià)格與付款管理:設(shè)定合理的采購價(jià)格,規(guī)定付款條件和流程,防止財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

              5. 庫存控制:合理設(shè)置安全庫存,避免過度庫存和缺貨現(xiàn)象。

              6. 質(zhì)量控制:設(shè)立質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量。

              7. 應(yīng)急處理:制定應(yīng)對供應(yīng)中斷、價(jià)格波動等突發(fā)事件的預(yù)案。

            采購管理制度9

              酒店夜間管理制度的重要性體現(xiàn)在:

              1. 保障客人安全:良好的夜間管理制度可以有效預(yù)防和應(yīng)對各種安全風(fēng)險(xiǎn),為客人提供安心的住宿環(huán)境。

              2. 維護(hù)酒店聲譽(yù):夜間服務(wù)質(zhì)量直接影響到酒店的.整體形象和客戶滿意度。

              3. 避免財(cái)產(chǎn)損失:及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理設(shè)施設(shè)備問題,防止因故障導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失。

              4. 提升運(yùn)營效率:規(guī)范員工夜間工作流程,提高工作效率,降低運(yùn)營成本。

            采購管理制度10

              為加強(qiáng)對政府采購活動的內(nèi)部控制管理,規(guī)范政府采購活動中的權(quán)力運(yùn)行,強(qiáng)化內(nèi)部流程控制,促進(jìn)本局政府采購提質(zhì)增效,制定本制度。

              一、適用范圍

              局機(jī)關(guān)及局屬單位使用財(cái)政性資金購買貨物、工程及服務(wù)。

              二、職責(zé)分工

              本局政府采購管理機(jī)構(gòu)分為:政府采購決策機(jī)構(gòu)、政府采購日常管理機(jī)構(gòu)、政府采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)和政府采購監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

             。ㄒ唬┍揪终少彌Q策機(jī)構(gòu)為政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,由辦公室、財(cái)務(wù)股、內(nèi)審等相關(guān)股室負(fù)責(zé)人組成(名單見附件1)。

              其主要職責(zé)包括:審議本局政府采購管理政策和政府采購管理內(nèi)部控制體系;審議政府采購管理內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)設(shè)置情況;審議本局重大采購項(xiàng)目的采購預(yù)算、采購需求的確定;審議本局內(nèi)部采購目錄、內(nèi)部采購預(yù)選供應(yīng)商庫,審議確定采購代理機(jī)構(gòu)和采購方式、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商、履約驗(yàn)收報(bào)告等;督促政府采購歸口管理部門按照本制度規(guī)定辦理政府采購業(yè)務(wù),協(xié)調(diào)解決政府采購中的重大問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體落實(shí)采購事宜。

             。ǘ┍揪终少彋w口管理部門為局辦公室和財(cái)務(wù)股,負(fù)責(zé)政府采購過程中的聯(lián)系協(xié)調(diào)及領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的日常性工作的開展。

              辦公室主要職責(zé)包括:會同相關(guān)股室負(fù)責(zé)采購活動的組織實(shí)施;組織審定本局內(nèi)部預(yù)選供應(yīng)商資質(zhì),會同相關(guān)政府采購需求部門建立本局內(nèi)部預(yù)選供應(yīng)商庫,匯總內(nèi)部預(yù)選供應(yīng)商預(yù)中標(biāo)情況報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后備案;組織審定單位采購項(xiàng)目的采購(招標(biāo))文件;負(fù)責(zé)會同相關(guān)政府采購需求部門審核采購合同;組織辦理采購活動中所需要的意向公開、需求公示、合同公示和驗(yàn)收公示;負(fù)責(zé)采購資料的歸檔與備案;組織處理政府采購質(zhì)疑投訴與糾紛;接受審計(jì)檢查、巡視巡察等,并組織整改。

              財(cái)務(wù)股主要職責(zé)包括:牽頭組織制定采購內(nèi)控管理制度;匯總編報(bào)政府采購預(yù)算;負(fù)責(zé)辦理政府采購計(jì)劃審核報(bào)批;落實(shí)政府采購預(yù)算,審核支付手續(xù);決算信息公開;填報(bào)政府采購報(bào)表。

              (三)各業(yè)務(wù)股室為采購業(yè)務(wù)活動的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

              其主要職責(zé)包括:在采購項(xiàng)目提報(bào)前做好可行性、必要性研究,重大項(xiàng)目可委托第三方出具可行性研究報(bào)告;負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)股申報(bào)本股室政府采購預(yù)算,編制采購需求和采購文件;負(fù)責(zé)與采購代理機(jī)構(gòu)簽訂委托合同;會同辦公室開展需求論證和文件會審,簽定采購合同;負(fù)責(zé)本股室采購項(xiàng)目履約和驗(yàn)收,申請采購資金支付等事項(xiàng);提供采購活動中所需要的意向公開、需求公示、合同公示和驗(yàn)收公示等材料;對政府采購合同的相關(guān)文件及合同進(jìn)行備案;協(xié)助受理采購質(zhì)疑與投訴事項(xiàng)。

             。ㄋ模┱少彂(yīng)當(dāng)實(shí)行管采分離,內(nèi)審應(yīng)切實(shí)履行政府采購的監(jiān)管職責(zé),不得從事政府采購執(zhí)行事務(wù)。

              其主要職責(zé)包括:負(fù)責(zé)監(jiān)督本局政府采購管理內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)建設(shè)及職責(zé)運(yùn)行情況;監(jiān)督檢查政府采購需求部門執(zhí)行政府采購法律法規(guī)的相關(guān)情況;參與本局政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的處理;監(jiān)督檢查本局政府采購活動是否實(shí)行歸口管理并得到有效執(zhí)行;監(jiān)督檢查本局政府采購管理等部門之間是否建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制并得到有效執(zhí)行;監(jiān)督檢查本局政府采購申請的審核是否嚴(yán)格;監(jiān)督檢查本局驗(yàn)收制度是否建立并得到有效執(zhí)行;負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本局是否妥善保管政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)資料等。

              三、流程控制

             。ㄒ唬┥陥(bào)政府采購預(yù)算。在編報(bào)下一年度部門預(yù)算時(shí),列入局機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算的貨物、工程和服務(wù)采購由辦公室報(bào)財(cái)務(wù)股;列入專項(xiàng)預(yù)算的貨物、工程和服務(wù)采購由各股室(單位)申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算的同時(shí)申報(bào)政府采購預(yù)算,報(bào)財(cái)務(wù)股。

              (二)編制政府采購預(yù)算。財(cái)務(wù)股對各股室(單位)申報(bào)的采購預(yù)算進(jìn)行匯總,并在編制部門預(yù)算的同時(shí)編制政府采購預(yù)算。

              (三)組織實(shí)施政府采購。根據(jù)預(yù)算批復(fù)結(jié)果和實(shí)際需要按項(xiàng)目類別組織實(shí)施。

              1.自行采購。對采購限額以下的項(xiàng)目由辦公室牽頭組織實(shí)施自行采購。

              預(yù)算金額在1萬元以下(含)的項(xiàng)目,填寫《鄒平市衛(wèi)生健康局采購申請表》(詳見附件2)經(jīng)辦公室分管局領(lǐng)導(dǎo)審批并報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。質(zhì)量和價(jià)格同等條件下,優(yōu)先從商城采購。

              預(yù)算金額在1萬元以上的采購經(jīng)局黨組會議審議通過后實(shí)施。

              其中:預(yù)算金額在1萬元以上10萬元以下的項(xiàng)目,填寫《鄒平市衛(wèi)生健康局采購申請表》(詳見附件2)并附會議紀(jì)要,經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。質(zhì)量和價(jià)格同等條件下,優(yōu)先從商城采購(電子類必須通過電子商城采購)。

              預(yù)算金額在10萬元以上(含)且在政府采購限額(具體限額見濱州市政府采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn))以下的項(xiàng)目,履行采購審批手續(xù)后,參照政府采購法律法規(guī)規(guī)定的采購方式及流程進(jìn)行自行組織采購。采購方式:一是組成不少于三人的采購小組自主實(shí)施采購或使用第三方機(jī)構(gòu)代理采購,也可直接邀請兩家(含)以上供應(yīng)商參與采購活動,做好采購記錄備查。二是選擇商城競價(jià)采購。

              符合下列情形之一的10萬元以上(含)自行采購項(xiàng)目,經(jīng)局黨組會議或采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過,履行采購審批手續(xù)后可直接實(shí)施:

              (1)經(jīng)政府確定的應(yīng)急項(xiàng)目或者搶險(xiǎn)救災(zāi)項(xiàng)目;

             。2)經(jīng)保密機(jī)關(guān)認(rèn)定的涉密項(xiàng)目;

             。3)為保證與原有政府采購項(xiàng)目的一致性或者服務(wù)配套的要求,需要向原供應(yīng)商添購的;

             。4)上級行政主管部門指定唯一供應(yīng)商的項(xiàng)目。

              (5)適用于單一來源采購的項(xiàng)目。

              2.政府采購限額以上貨物、工程和服務(wù)采購。限額以上貨物采購、服務(wù)采購要嚴(yán)格依照政府采購各項(xiàng)法律法規(guī)規(guī)定實(shí)施。各股室應(yīng)當(dāng)將編制采購需求論證后報(bào)分管局領(lǐng)導(dǎo)審批,辦公室匯總報(bào)局黨組會議審批,并列入政府采購計(jì)劃。如需代理機(jī)構(gòu)編制采購文件的項(xiàng)目,各股室配合代理機(jī)構(gòu)編制采購文件、采購公告。由代理機(jī)構(gòu)編制采購文件的.應(yīng)當(dāng)進(jìn)行文件會審,做好會審記錄。各股室會同辦公室根據(jù)中標(biāo)公告公示結(jié)果與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同。

             。1)采購意向。采購意向由辦公室定期或者不定期公開。政府采購預(yù)算批復(fù)后盡可能一次性公開全年采購意向。預(yù)算執(zhí)行中新增采購項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開采購意向,原則上不得晚于采購活動開始前30日公開采購意向(需求股室必須采購活動開始前60日將采購意向報(bào)辦公室)。

              (2)采購需求。提出采購需求的股室負(fù)責(zé)組織確定采購需求和編制采購實(shí)施計(jì)劃,并實(shí)施相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制管理,采購需求要嚴(yán)格按照《政府采購需求管理辦法》及相關(guān)規(guī)章制度編制。編制需求時(shí)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行可行性分析,需求論證結(jié)果報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

              (3)投標(biāo)(采購)條件和評審辦法。采購文件不得以不合理的條件對供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視性待遇,不得設(shè)置政府采購法律法規(guī)禁止性條款。評審因素應(yīng)當(dāng)與采購需求對應(yīng),采購需求相關(guān)指標(biāo)有區(qū)間規(guī)定的,評審因素應(yīng)當(dāng)量化到相應(yīng)區(qū)間。采購文件采用綜合評分法的,業(yè)績分原則上不超過2個,分值不超過5分;價(jià)格分在評審中要占主導(dǎo)優(yōu)勢,分值原則上在允許范圍內(nèi)的最高值(貨物項(xiàng)目的價(jià)格分值占總分值的比重(權(quán)重)不得低于30%,不得高于60%;服務(wù)項(xiàng)目的價(jià)格分值占總分值的比重(權(quán)重)不得低于10%,不得高于30%。),如需調(diào)整分值,須報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。提出采購需求的股室對投標(biāo)條件的公平合法負(fù)完全責(zé)任。

             。4)采購合同。采購合同的具體條款原則上按照政府采購合同范本執(zhí)行。采購需求、項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)當(dāng)作為采購合同的附件。在中標(biāo)(成交)通知書發(fā)出10個工作日內(nèi)與中標(biāo)成交供應(yīng)商簽訂政府采購合同,并在合同簽訂后兩個工作日內(nèi)進(jìn)行公示。

             。5)采購文件會審。由提出采購需求的股室牽頭組織實(shí)施,辦公室以及相關(guān)人員參加會審。會審必須形成會審記錄,由參加人員簽字,對會審有異議的應(yīng)當(dāng)簽署不同意見,拒絕簽字又不署意見的視為同意。

             。6)項(xiàng)目評審。需求股室委派人員作為采購人代表參與評審活動,并向采購代理機(jī)構(gòu)出具授權(quán)函。

              (四)履約驗(yàn)收。由提出采購需求的股室(單位)負(fù)責(zé)組織,出具履約驗(yàn)收意見書。辦公室組織對驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行公示。列入專項(xiàng)預(yù)算的采購履約驗(yàn)收結(jié)果作為專項(xiàng)資金績效評價(jià)的依據(jù)。

             。ㄎ澹┲Ц顿Y金。根據(jù)合同約定的支付條件,準(zhǔn)備必要要件,按照本單位支付流程辦理支付手續(xù)。

             。┬畔⒐。各股室(單位)按照時(shí)間要求提供政府采購信息資料,及時(shí)協(xié)助辦公室辦理采購意向公示(不少于30天)、需求公示、合同公示(簽約后2日內(nèi))和驗(yàn)收公示(驗(yàn)收后7日內(nèi))。辦公室按要求填報(bào)政府采購統(tǒng)計(jì)信息,落實(shí)政府采購預(yù)算和決算信息公開。

             。ㄆ撸n案管理。與采購相關(guān)的采購文件、合同等原件在階段成果出具后三個工作日內(nèi)正本(原件)交由辦公室統(tǒng)一存檔管理,各股室(單位)留存副本(或復(fù)印件)備查。

              四、制度要求

             。ㄒ唬⿳徫环衷O(shè)。按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)置、分級授權(quán)”為主線,辦公室設(shè)政府采購專管員。采購需求制定與內(nèi)部審核、采購文件編制與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收、驗(yàn)收與保管等不相容崗位相互分離(不相容崗位相互分離原則)。作為評審委員會成員的采購人代表不得參加開標(biāo)活動。參與項(xiàng)目采購評審的人員不得作為項(xiàng)目履約驗(yàn)收人。

              對于單一來源采購項(xiàng)目議價(jià)、合同簽訂、履約驗(yàn)收等相關(guān)業(yè)務(wù),原則上應(yīng)當(dāng)由三人以上共同辦理,并明確主要負(fù)責(zé)人員。

              (二)回避制度。各股室(單位)相關(guān)人員、采購代理機(jī)構(gòu)、評審專家與供應(yīng)商之間有利害關(guān)系的,應(yīng)當(dāng)回避。參與論證、會審的專家不得參加本項(xiàng)目政府采購評審工作。

              本制度從印發(fā)之日起實(shí)施。

            采購管理制度11

              第一條機(jī)關(guān)辦公用品實(shí)行“按需申報(bào)、統(tǒng)一采購、力求節(jié)約”的原則。列入政府采購目錄內(nèi)或達(dá)到政府集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)的辦公用品、電腦耗材及辦公家具必須按政府集中采購程序?qū)嵤┱少。未列入政府集中采購目錄?nèi)或未達(dá)到政府集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)的辦公用品、電腦耗材及辦公家具由綜合科負(fù)責(zé)統(tǒng)一集中采購。(辦領(lǐng)導(dǎo)的辦公用品需求由綜合科負(fù)責(zé))。電腦耗材每年集中采購實(shí)施兩次(即上、下半年采購各一次)。由各科在當(dāng)年3月份和8月份提出申請,報(bào)分管辦領(lǐng)導(dǎo)審批后由綜合科統(tǒng)一實(shí)施。

              第二條綜合科要建立辦公用品保管及領(lǐng)用規(guī)章制度,各科室1人負(fù)責(zé)辦公用品驗(yàn)收和領(lǐng)用手續(xù)。

              第三條辦公用品采購?fù)戤厛?bào)帳時(shí),除由經(jīng)辦人填寫結(jié)算單據(jù)外,還必須有驗(yàn)收人或保管人簽字證明方可按《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理制度》第三條規(guī)定程序報(bào)銷。單價(jià)500元(含)以上的物品屬于固定資產(chǎn),購置固定資產(chǎn)須提出書面報(bào)告報(bào)分管辦領(lǐng)導(dǎo)審批后方可采購。

              第四條辦公用品采購需堅(jiān)持實(shí)用、節(jié)約和公正、廉潔的原則,嚴(yán)禁利用辦公用品采購謀取私利。

              辦公用品采購管理制度3

              為規(guī)范局機(jī)關(guān)辦公用品的采購、保管、發(fā)放和審批工作,根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定,特制定本制度。

              一、本制度所指的辦公用品包括辦公自動化設(shè)備、儀器設(shè)備、辦公家具、辦公耗材、衛(wèi)生潔具、辦公用文具、接待用品等。

              二、局辦公室是機(jī)關(guān)辦公用品采購、保管和發(fā)放工作的承辦單位,具體由辦公室確定專人負(fù)責(zé),實(shí)行采購人員和保管發(fā)放人員分離制度,采購人員購進(jìn)的用品,交保管人員驗(yàn)收無誤簽字后保管。

              三、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅(jiān)持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價(jià)、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

              四、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的各單位向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要,及時(shí)制定采購計(jì)劃,按以下程序辦理:

              (一)一次性開支在500元以下的,經(jīng)辦公室主任同意后,指定2人辦理。

              (二)一次性開支500—5000元的,由辦公室主任提出意見,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,指定2人以上辦理。

              (三)一次性開支在5000—10000元的,由辦公室主任提出意見,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后,指定2人以上辦理。

              (四)一次性開支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后,提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定。

              (五)辦公自動化設(shè)備及辦公家具等大宗物品以及屬于政府控購物品的采購,按政府采購的有關(guān)程序辦理。

              五、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行:

              (一)保管人員核對購物清單后,對購回的物品登記,按照保證質(zhì)量和方便取用的原則,分類存放;

              (二)憑領(lǐng)用單領(lǐng)用物品,領(lǐng)用單須經(jīng)辦公室主任審批簽字同意; (三)保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品,領(lǐng)用單留存?zhèn)洳,并做好詳?xì)記錄,領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可;

              (四)保管人員要定期對庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn),隨時(shí)掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,向主任匯報(bào),及時(shí)編制采購計(jì)劃,按規(guī)定采購,保障供給。

              六、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查,并征求各單位的意見和建議,增強(qiáng)責(zé)任意識、服務(wù)意識,改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。

              七、固定資產(chǎn)管理

              (一)購置固定資產(chǎn)辦公用品單價(jià)在800元以上或使用年限在一年以上的,及時(shí)填寫固定資產(chǎn)入賬單,轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股登記入賬。

              (1)財(cái)務(wù)股對經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進(jìn)行登記,按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負(fù)責(zé)”的原則,明確相應(yīng)的'責(zé)任人。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系進(jìn)行移交的,需將移交清單送一份給財(cái)務(wù)股備案,辦理責(zé)任人變更登記。

              (2)責(zé)任人對所負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)必須正確使用,精心愛護(hù),保證固定資產(chǎn)完整性。不準(zhǔn)用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可,不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機(jī)關(guān)工作人員使用。固定資產(chǎn)出借,應(yīng)由借用人出具,明確使用期限,由批準(zhǔn)人簽字同意,方能出借。借用人到期歸還后,責(zé)任人應(yīng)對所借資產(chǎn)的完整性進(jìn)行檢查。

              (3)因不正當(dāng)操作使用,或因個人過失,或因故意損壞,對固定資產(chǎn)造成損壞,責(zé)任人或過失人應(yīng)予賠償損失,承擔(dān)全部責(zé)任。故意損壞的還應(yīng)責(zé)令寫出書面檢查,給予嚴(yán)厲批評。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負(fù)責(zé)賠償。

              (4)因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失,責(zé)任人應(yīng)予賠償,承擔(dān)全部責(zé)任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的,由借用人或批準(zhǔn)人賠償。

              (5)經(jīng)妥善保管后,固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的,責(zé)任人應(yīng)當(dāng)寫出情況說明,由單位研究處理。

              (二)固定資產(chǎn)報(bào)廢規(guī)定。出現(xiàn)下列情況,責(zé)任人可以申請報(bào)廢:(1)固定資產(chǎn)已過設(shè)計(jì)壽命,確實(shí)不能再使用的。(2)固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障后無法修復(fù)的。(3)因本設(shè)備技術(shù)水平落后,不能與相關(guān)配套設(shè)施配套,而造成事實(shí)上不能再使用的。(4)設(shè)備使用成本過高,超出該設(shè)備自身價(jià)值的。凡固定資產(chǎn)報(bào)廢的,由辦公室和財(cái)務(wù)科報(bào)請局領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究處置。

              八、在辦公用品采購過程中,如有違紀(jì)違法行為,要依紀(jì)依法予以追究。對于賬物不符,記錄混亂,服務(wù)不到位的保管人員,給予批評教育,情節(jié)嚴(yán)重的,按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。

              九、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

            采購管理制度12

              第一章總則

              第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進(jìn)行控制,保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,杜絕費(fèi)用浪費(fèi),結(jié)合公司實(shí)際,特制訂本管理辦法。

              第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

              第三條市場部采購范圍包括但不限于:項(xiàng)目設(shè)備及辦公設(shè)備。其中辦公設(shè)備包括:傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀、碎紙機(jī)、掃描儀、一體機(jī)、復(fù)合機(jī)、考勤機(jī)、電教設(shè)備、電腦及其配件、程控交換機(jī)、網(wǎng)關(guān)、集線器、移動存儲設(shè)備、錄音筆、相機(jī)、辦公電話等辦公相關(guān)設(shè)備。

              第二章職責(zé)分工

              第四條市場部分管副總負(fù)責(zé)審批合格供應(yīng)商名單及采購詢價(jià)結(jié)果。

              第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門負(fù)責(zé)提供采購物品詳細(xì)資料。

              第六條資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)物品采購發(fā)起及出入庫。

              第七條市場部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評價(jià)并實(shí)施物品的采購。

              第八條各技術(shù)部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的項(xiàng)目和外購產(chǎn)品的檢驗(yàn)。

              第三章供應(yīng)商的控制

              第九條供應(yīng)商檔案的建立

              (一)市場部負(fù)責(zé)對日常商務(wù)合作中的供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽(yù)及質(zhì)量體系狀況。

              (二)評定合格的供應(yīng)商,市場部需建立供應(yīng)商檔案。

              供貨商檔案包括:公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專利證書等)。

              第十條供應(yīng)商的審批

              (一)由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應(yīng)商名單”,記錄供貨質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)對供應(yīng)商進(jìn)行警告,造成損失的'需要供應(yīng)商負(fù)責(zé),情節(jié)嚴(yán)重者取消其合格供應(yīng)商資格。

              (二)市場部負(fù)責(zé)組織對“合格供應(yīng)商名單”每年評審一次,結(jié)果交由部門分管副總審批。

              第四章采購行為的審批及實(shí)施

              第十一條采購物品資料的控制

              采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)要求、數(shù)量、單位等。

              第十二條采購行為的審批

              (一)物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門發(fā)起,需提前填寫“資產(chǎn)申請表”,報(bào)部門經(jīng)理、部門分管副總審批后,交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續(xù);如倉庫沒有,由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”,報(bào)部門經(jīng)理、分管副總審批,進(jìn)行委托購置后辦理領(lǐng)用手續(xù)。

              (二)承辦人需填寫“采購申請表”,注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料,由部門經(jīng)理、部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

              (三)市場部接到經(jīng)批準(zhǔn)“采購申請表”后,則辦理采購程序,依采購程序辦理完成核簽。

              (四)資產(chǎn)收到后,由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收,并填寫“入庫單”,在驗(yàn)收清單中應(yīng)詳細(xì)填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號,并同時(shí)對資產(chǎn)進(jìn)行編號。及時(shí)更新臺賬,落實(shí)使用責(zé)任人。

              第十三條采購的實(shí)施

              (一)市場部在執(zhí)行采購任務(wù)時(shí),首先檢查所采購物品資料是否齊全,當(dāng)資料不齊全時(shí),應(yīng)通知業(yè)務(wù)承辦部門申請人,補(bǔ)充必需的資料。

              (二)市場部根據(jù)“采購申請單”,從合格供方處進(jìn)行采購,采購分為兩種情況,對于常規(guī)采購應(yīng)選擇三家以上供應(yīng)商通過“采購詢價(jià)單”進(jìn)行傳真或電子郵件的詢價(jià),對于專用設(shè)備廠商或其授權(quán)代理商進(jìn)行商務(wù)談判,采購人員應(yīng)保存所有的記錄文件。

              (三)對于常規(guī)采購的三方詢價(jià)結(jié)果,由市場部保留“采購詢價(jià)單”,并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明,連同擬定的采購協(xié)議,交由部門分管副總審批。

              (四)部門分管副總審批通過以后,市場部開始組織簽訂采購協(xié)議,并跟進(jìn)具體采購過程。如果審批不通過,市場部根據(jù)審批意見,重新組織采購或詢價(jià)。

            采購管理制度13

              一、目的

              加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預(yù)防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

              1:采購管理制度

              二、范圍

              本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。

              三、職責(zé)

              3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

              3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計(jì)劃,編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計(jì)劃的編制。

              3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單,核實(shí)倉庫存量,結(jié)合材料庫存安全定額,編制采購計(jì)劃,報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。

              3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計(jì)劃。

              3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計(jì)劃。

              3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

              3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審,總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計(jì)劃的審批。

              3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查,負(fù)責(zé)對價(jià)值10萬元以上的采購組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

              3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收,設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。

              3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

              四、采購作業(yè)操作規(guī)程

              4.1物資采購的計(jì)劃、申請與審批

              4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃,報(bào)分管經(jīng)理審核。

              4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

              4.1.3未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

              4.1.4對價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

              4.1.5采購計(jì)劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的`名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估

              計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

              4.2采購比價(jià)

              4.2.1采購部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請,交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計(jì)劃或申請的同時(shí),采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料,有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

              4.2.2價(jià)值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià),進(jìn)行比價(jià);10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。

              4.2.3對常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購,公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo),確定采購價(jià)格和供應(yīng)商,一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格,只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào),不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價(jià)格上漲,并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場,價(jià)格可以上調(diào),但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。

              4.2.4國家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序,物價(jià)審計(jì)只對采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。

              4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。

              回復(fù)1:全面點(diǎn)的采購管理制度

              4.3采購實(shí)施及物資驗(yàn)收

              4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理,其他部門或人員不得自行采購。

              4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計(jì)劃,報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

              4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購,除零星采購?fù),批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會審,采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購合同有效期內(nèi),若因市場行情發(fā)生較大變化時(shí),經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》,并報(bào)請財(cái)務(wù)部門備案。

              4.3.4采購物資運(yùn)到本公司時(shí),先由供應(yīng)部門對照核對采購計(jì)劃,經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn),并出具檢驗(yàn)報(bào)告單,檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。

              4.4結(jié)算

              4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

              4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》,連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,出納人員方可付款。

              4.4.3財(cái)務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時(shí),應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計(jì)劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

              4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否

              具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

              五、責(zé)任

              5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

              5.2經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請,負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營的,沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

              5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的,采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的,價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí),與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格,從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失,損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

              5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要,認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的,采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計(jì)劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報(bào)采購計(jì)劃,造成本公司流動資金使用浪費(fèi)的,依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

              5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng),有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

              5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任,對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

              5.7驗(yàn)收部門必須對所有運(yùn)抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí),必須及時(shí)報(bào)告采購部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

              5.8倉庫對驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理),同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

              六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

            采購管理制度14

              為使公司的材料采購制度更加完善合理,有章可依。特此規(guī)章制度:

              一、《采購流程料詢價(jià)單》請部門主管及總經(jīng)理審核確認(rèn)。

              1、購置物料前根據(jù)《采購計(jì)劃單》和《材料詢價(jià)單》填寫《材料請購單》。

              2、《材料請購單》上應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、價(jià)格等事項(xiàng)。先交到部門主管審核簽字,如有小額或急件材料需由采購員直接付款的,還應(yīng)填定購買材料的《借支單》,連同《材料請購單》一起由總經(jīng)理批核后到財(cái)務(wù)領(lǐng)取借支材料款。

              3、《材料請購單》一式兩份,一份由采購員自己保存,一份交于財(cái)務(wù)部。

              4、采購回材料后,應(yīng)先交由倉管員驗(yàn)收填寫《入庫單》。并持《入庫單》和貨品發(fā)票到部門主管審核簽字,再由總經(jīng)理簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷采購款項(xiàng)。

              5、采購員應(yīng)詳細(xì)填寫《借支單》的`每一項(xiàng)內(nèi)容,退單一般應(yīng)在三天內(nèi),最長不超過一周。材料收據(jù)和發(fā)票應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部門結(jié)算。借支款項(xiàng)過期未結(jié)算的,按私用借款在工資里扣除,情節(jié)嚴(yán)重的由公司另行處理。

              二、采購價(jià)格管理

              1、采購員詢價(jià)、議價(jià)完成后于《請購單》上填寫議價(jià)價(jià)格,必要時(shí)附上書面說明。

              2、《請購單》上議價(jià)價(jià)格呈送部門主管審核確認(rèn)。認(rèn)為需再進(jìn)一步議價(jià)時(shí),退回采購員重新議價(jià),或由主管(經(jīng)理)親自與供應(yīng)商議價(jià)。

              3、已核定之材料采購員必須經(jīng)常分析或收集資料,作為降低成本之依據(jù)。

              4、核定材料采購單價(jià)如需上漲或降低,應(yīng)以《單價(jià)審核單》形式重新報(bào)批,且附上書面說明。

              三、采購品質(zhì)管理

              1、采購員應(yīng)根據(jù)所需物料標(biāo)準(zhǔn)要求、圖紙、適用規(guī)格訂購商品。

              2、采購物料時(shí)應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)品質(zhì)保證之責(zé)任。并在訂購前明確產(chǎn)品在使用中發(fā)生的因供應(yīng)商導(dǎo)致不良責(zé)任承擔(dān)與賠付。

              3、供應(yīng)商提供之物料必須經(jīng)過本公司倉管、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作。(原則上以本公司要求為依據(jù))

              4、采購員對檢驗(yàn)不合格之物料,退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理,由此造成之損失向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。

              四、采購交期管理的需要時(shí)間予以事先規(guī)劃確定,作為各部門的參照依據(jù)。

              1、采購員應(yīng)制訂合理的購運(yùn)時(shí)間,將請購、采購、供應(yīng)商生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)料驗(yàn)收等作業(yè)

              2、采購員依據(jù)《采購計(jì)劃單》對所需物料進(jìn)行市場詢價(jià)、儀價(jià)工作,然后再詳細(xì)填寫《材料請購單》  

              3、采購員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源,以確保應(yīng)急。

              4、如果出現(xiàn)技術(shù)變更,應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn),度妥善處理遺留問題。

              5、加強(qiáng)交貨前的稽催工作,提醒供應(yīng)商及時(shí)交貨。

              五、采購付款方式

              1、簽字后,向財(cái)務(wù)部請款。

              2、財(cái)務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定給付方式,與供應(yīng)商結(jié)款。

              3、采購一般采用一次性付款或月結(jié)款方式,即供應(yīng)商之物料驗(yàn)收合格后,一次性付清訂。

              4、采購員根據(jù)《材料請購單》、《采購合同》、《進(jìn)料驗(yàn)收單》等經(jīng)部門主管、總經(jīng)理核準(zhǔn)單貨款,特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。

            采購管理制度15

              1 .為提高建造安裝企業(yè)材料管理水平,實(shí)現(xiàn)選購供給工作程序化、規(guī)范化,達(dá)到準(zhǔn)時(shí)配套供給,降低選購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。

              2 .凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開頭至供到工地驗(yàn)收時(shí)止,均屬于選購供給管理范圍。

              3 .材料選購供給必需嚴(yán)格遵守國家的法律、規(guī)矩、政策和物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風(fēng)。

              4 .材料選購供給應(yīng)由公司級以上單位確定的特地機(jī)構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必需持證上崗,嚴(yán)格崗位責(zé)任制,無上崗證不準(zhǔn)從事選購工作。

              5 .材料選購訂貨方案編制

              ( 1 )單位工程一次性用料方案:按照施工組織設(shè)計(jì)和施工預(yù)算材料分析舉行編制,在工程開工前提出;

              ( 2 )構(gòu)配件加工訂貨方案:按照技術(shù)翻樣資料編報(bào);

              ( 3 )材料需用方案:按照施工計(jì)劃,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進(jìn)度舉行編制;

              ( 4 )選購供給方案:按照編制的材料需用方案,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,舉行綜合平衡,確定本期選購量,編制選購方案、用款方案、運(yùn)送方案;

              ( 5 )方案執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計(jì)變更和技術(shù)洽商,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)提出變更方案,據(jù)此調(diào)節(jié)原需用方案、選購訂貨方案,以避開造成損失。

              6 .選購訂貨

              ( l )選購訂貨必需依據(jù)選購訂貨方案、選購原則和市場行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的選購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;

              ( 2 )選購訂貨要堅(jiān)持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目選購;對有安全規(guī)定的材料必需到指定廠家購買;

              ( 3 )選購時(shí)必需向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證實(shí),具備有關(guān)的檢測實(shí)驗(yàn)等資料;對無材質(zhì)證實(shí)的材料和產(chǎn)品一律不得選購;

              ( 4 )大宗及特別重要的材料訂購,必需考慮供方信譽(yù)、供給能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可舉行;

              ( 5 )凡有特別技術(shù)要求的加工訂貨,必需事先攜帶圖紙會同技術(shù)人員舉行技術(shù)交底,事后舉行技術(shù)驗(yàn)收;須要時(shí)在加工期間舉行質(zhì)量檢查;

              ( 6 )凡不能準(zhǔn)時(shí)結(jié)清的選購訂貨,必需按合同法的規(guī)定,仔細(xì)簽訂合同并嚴(yán)格履行;

              ( 7 )企業(yè)必需制訂內(nèi)部合同管理方法,明確簽約權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、程序,設(shè)立合同臺賬,檢查合同履行狀況以及合同履行的`制約條款;

              ( 8 )選購人員必需設(shè)有選購記下臺賬,借款報(bào)銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對選購訂貨工作的質(zhì)量效益舉行定期考核分析。

              7 .選購訂貨驗(yàn)收

              ( l )對選購訂貨的材料,應(yīng)按照選購方案,合同產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定,嚴(yán)格檢查驗(yàn)收;

              ( 2 )對驗(yàn)收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責(zé)任方擔(dān)當(dāng)所有經(jīng)濟(jì)責(zé)任,由選購人員負(fù)責(zé)找供方商議處理;

              ( 3 )材料進(jìn)場驗(yàn)收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時(shí)清結(jié)財(cái)務(wù)手續(xù)。

              8 .在選購供給過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定

              ( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報(bào)批處理;

              ( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實(shí),損失由責(zé)任方擔(dān)當(dāng);

              ( 3 )建設(shè)單位普通不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟(jì)損失由建設(shè)單位負(fù)責(zé)賠償;

              ( 4 )對材料賬務(wù)處理必需遵守如下規(guī)定。

              l )為便于業(yè)務(wù)管理、會計(jì)核算、財(cái)務(wù)稽查等工作的開展,必需統(tǒng)一憑證、臺賬、報(bào)表的格式及填寫辦法和流轉(zhuǎn)程序,達(dá)到材料賬務(wù)管理與財(cái)務(wù)會計(jì)核算業(yè)務(wù)互相交接;

              2 )各種憑證、賬、表必需仔細(xì)填制,計(jì)量精確,數(shù)字清晰,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求準(zhǔn)時(shí)傳遞;

              3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分離裝訂、匯總、編號、核實(shí),由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥當(dāng)保存。

              9 .選購供給統(tǒng)計(jì)核算工作

              ( l )選購供給核算必需遵循'誰選購供給誰核算'的原則;

              依據(jù)選購和供給的數(shù)量分離計(jì)算選購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報(bào)表,并舉行選購成本分析。

              ( 2 )選購成本是指在選購過程中所投人的所有費(fèi)用,它包括:購人價(jià)、運(yùn)送裝卸費(fèi)、管理費(fèi)(采保費(fèi))、稅金及利息;

              ( 3 )材料統(tǒng)計(jì)核算必需以各種憑證為依據(jù),真切反映材料選購供給經(jīng)營成績;

              ( 4 )選購供給統(tǒng)計(jì)核算必需具備如下報(bào)表:

              l )材料收、支、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

              2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

              3 )選購成本盈虧統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

              4 )資金運(yùn)用狀況統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

              10 .違背此制度的,按以下規(guī)定處罰。

              ( 1 )有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10 % ;

              l )決策失誤或方案不周造成材料鋪張或積壓;

              2 )越權(quán)選購或未按規(guī)定程序,違背正常渠道舉行選購和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失;

              3 )在訂貨和選購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。

              ( 2 )有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償,并按照情節(jié)輕重分離交紀(jì)律監(jiān)察部門處理;

              l )在供給中有意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;

              2 )違背物資政策,物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取益處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失;

              ( 3 )有如下行為之一的,賦予責(zé)任者處以50~100元罰款;

              l )工作責(zé)任心不強(qiáng),造成賬目和手續(xù)混亂,財(cái)產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者;

              2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實(shí),虛盈實(shí)虧者;3 )違背規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;

              4 )否決上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表之一者;

              5 )不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進(jìn)者。

              11.附則

              ( l )本制度由總公司物資供給部負(fù)責(zé)解釋;

              ( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

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